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老師會計分錄做的對嗎

老師會計分錄做的對嗎
2025-10-26 16:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-10-26 16:38

您 好,第2個分錄增值稅不對,這是結(jié)轉(zhuǎn)的,不是計提的 月末把應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 這個二級科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費——未交增值稅,用 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交/多交增值稅)科目來結(jié)轉(zhuǎn),不用把進(jìn)項銷項科目結(jié)轉(zhuǎn), 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 , 看應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn):有的說兩次,把銷項和進(jìn)項都結(jié)轉(zhuǎn)為0,有的說就結(jié)轉(zhuǎn)一次 轉(zhuǎn)到未交增值稅就行,因為銷項進(jìn)項能知道全年累積數(shù)是多少?按稅法書上是每月結(jié)轉(zhuǎn)但不是用三級科目進(jìn)和銷項結(jié)轉(zhuǎn),用科目 “應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交/未交增值稅)”結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,這樣一年多少進(jìn)和銷都能看到累計數(shù),稅法書上這么寫,他是經(jīng)過專家分析的,有他的道理。 關(guān)于印發(fā)《增值稅會計處理規(guī)定》的通知 財會[2016]22號

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快賬用戶4386 追問 2025-10-26 16:42

成本怎么辦呢

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快賬用戶4386 追問 2025-10-26 16:43

可以用管理費用工資沖嗎

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齊紅老師 解答 2025-10-26 16:47

您好,暫估成本的分錄對的呀,

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給股東分紅 計提應(yīng)付股利和個稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)付股利 ? ? ??應(yīng)交稅費-個稅 支付股利 借:應(yīng)付股利 貸:銀行存款 支付個稅 借:應(yīng)交稅費-個稅 貸:銀行存款
2025-02-14
你好,是的,是這樣處理的,同一控制下企業(yè)合并,
2020-11-18
同學(xué),你好,沒有問題。
2021-02-04
同學(xué)你好,支付社保圖片上做會計分錄對嗎?——是的;
2021-04-06
是的,您理解得正確。在增值稅申報表中的“本期發(fā)生數(shù)”是指企業(yè)在本期內(nèi)的應(yīng)稅銷售額、進(jìn)項稅額等相關(guān)數(shù)據(jù),這些數(shù)據(jù)在填寫申報表時需要按照稅法規(guī)定進(jìn)行計算和填報,但并不需要在會計賬簿中進(jìn)行相應(yīng)的會計分錄處理。 實際抵減時,企業(yè)需要根據(jù)稅法規(guī)定,在增值稅申報表中填寫相應(yīng)的抵減項目,并在會計賬簿中做出相應(yīng)的會計分錄處理。具體來說,當(dāng)企業(yè)購進(jìn)符合抵減條件的固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等時,可以按照稅法規(guī)定將其進(jìn)項稅額抵扣銷項稅額,并在會計賬簿中做出相應(yīng)的借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)”科目,貸記“銀行存款”等科目的會計分錄處理。 因此,增值稅申報表中的“本期發(fā)生數(shù)”并不需要在會計賬簿中進(jìn)行相應(yīng)的會計分錄處理,而實際抵減時才需要進(jìn)行相應(yīng)的會計處理。
2023-12-20
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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