同學(xué)你好 自己手動計算的嗎
老師你好,增值稅申報表中的不含稅總金額一致,但是在申報表中的第3欄和第4欄中的應(yīng)稅貨物銷售額和應(yīng)稅勞務(wù)銷售額中的數(shù)據(jù)是怎么生成的?
填寫增值稅申報表 按適用稅率計稅銷售額和應(yīng)稅貨物銷售額填寫的金額是不是都是這個月不含稅收入
增值稅申報表中,按適用稅率計稅銷售額和應(yīng)稅貨物銷售額的數(shù)不一致,是為什么?
增值稅報表里的一按適用稅率計稅銷售額的金額是附件一的金額,主表里一之下還有應(yīng)稅貨物銷售額和應(yīng)稅勞務(wù)銷售額是0需要手填?
建筑行業(yè),增值稅申報主表中的:其中:應(yīng)稅貨物銷售額、應(yīng)稅勞務(wù)銷售額可需要填寫的,(一)按適用稅率計稅銷售額本月數(shù)是系統(tǒng)自動帶出來的
我們公司5月份的社保已經(jīng)扣款了,還可以增員嗎?
建筑企業(yè)匯算清繳A105000表傭金和手續(xù)費需要填嗎
老師,企業(yè)新增5人,但是這5人4月份時原單位繳納的社保,這樣原單位給我們開具勞務(wù)費發(fā)票,我們可以從本月工資中收回這5人的單位繳納部分社保,那我收到原單位開具的勞務(wù)費發(fā)票我需要怎么做賬呢
老師水費分割單如何做呀!有范文不?
老師請問公司最早是什么時候開始實行認(rèn)繳制的
老師,企業(yè)借條蓋公章還是財務(wù)章呢
個體工商戶賣青菜開免稅,還是1%的稅
老師,我們是單位是北京延慶,租賃公司是河北,和他們有業(yè)務(wù),需要對方給我們開租賃挖掘機(jī)十輪運輸車的發(fā)票,但是業(yè)務(wù)在延慶,這樣沒影響吧?
老師:我們公司發(fā)票不夠,老板想成立一個個體戶,但我認(rèn)為這個體戶就是個空殼公司。具體怎么操作
老師我們每個產(chǎn)品的進(jìn)價和賣價都不一樣,怎么計算成本率和銷售率
不是,就是在電子稅務(wù)局生成的申報表
差額是幾分錢嗎 這個按不含稅來的
我知道,就是這樣每次都有差異
按申報表生成的來填寫
按適用稅率計稅銷售額是系統(tǒng)生成的,應(yīng)稅貨物銷售額是我上報的數(shù)據(jù),我是問什么會不一致
同學(xué)你好 四舍五入的原因
這個差異需要處理嗎
這個可以轉(zhuǎn)到營業(yè)外的
之前年份沒留意都沒處理,這個如果不處理是可以的嗎?
不能 直接轉(zhuǎn)到營業(yè)外就可以
現(xiàn)在跨年了要怎么做呢?
計入利潤分配未分配利潤
就是這樣是嗎? 借:利潤分配-未分配利潤 貸:營業(yè)外收入
同學(xué)你好 不是 利潤分配未分配利潤是代替營業(yè)外的
那對方科目是哪個?
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 幾分的差額
好的,還有這個幾十塊的差額不用調(diào)整利潤表的主營業(yè)務(wù)收入嗎?
這不用的 計入營業(yè)外就可以