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老師,4月的個(gè)稅繳費(fèi)數(shù)值少了0.01分,憑證需要怎么更正?

2025-10-26 16:29
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-10-26 16:31

您好,你通過營業(yè)外收支來調(diào)平就可以

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快賬用戶2691 追問 2025-10-26 16:32

之前記賬的會計(jì)記得,需要怎么做分錄?

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齊紅老師 解答 2025-10-26 16:35

借:營業(yè)外支出
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅

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快賬用戶2691 追問 2025-10-26 16:37

可以紅沖原來的憑證,更正一個(gè)正確的嗎?

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齊紅老師 解答 2025-10-26 16:38

也可以的,這樣沒有問題

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同學(xué)您好,你好這個(gè)要去稅局大廳現(xiàn)場辦理更正申報(bào)的
2023-06-01
1.記賬處理: 更正繳納增值稅:在今年更正報(bào)表并繳納增值稅及滯納金時(shí),應(yīng)將這些金額記入今年的相關(guān)賬目中。具體來說,增值稅應(yīng)記入“應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅”科目,滯納金則記入“營業(yè)外支出”或相關(guān)費(fèi)用科目。 調(diào)整去年10月憑證:對于去年10月錯(cuò)誤的憑證,需要進(jìn)行更正。這可以通過紅藍(lán)字更正法來實(shí)現(xiàn),即使用紅字填制一張與錯(cuò)賬內(nèi)容相同的記賬憑證以沖銷原錯(cuò)誤,再使用藍(lán)字填制一張正確的憑證。這樣既能確保去年的賬目準(zhǔn)確無誤,也能保證今年的賬目處理有明確的依據(jù)。 1.去年憑證更正: 鑒于已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了去年10月的錯(cuò)誤,并且已經(jīng)更正了申報(bào)表,去年憑證確實(shí)需要進(jìn)行更正。這不僅是為了確保去年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,也是為了避免未來可能出現(xiàn)的任何財(cái)務(wù)問題或?qū)徲?jì)風(fēng)險(xiǎn)。 更正去年憑證時(shí),應(yīng)詳細(xì)記錄更正的原因、過程及結(jié)果,并在相關(guān)賬簿中進(jìn)行標(biāo)注,以便日后查閱和審計(jì)。
2024-04-29
這個(gè)在今年做帳就可以了。
2021-09-28
同學(xué)您好,那您試試科否手工調(diào)整一下
2020-10-10
同學(xué),你好,建議紅沖以后重新登記 入賬。
2020-12-22
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