你好 可以的,你這個就跟實際繳納的去抵消的
小規(guī)模納稅人2020年科目余額表中的應(yīng)交稅費–應(yīng)交增值稅借方有余額、是稅控設(shè)備維護費產(chǎn)生的280,2021年9月需要繳納增值稅時能抵扣2020年的這280元的減免增值稅嗎
老師 稅控盤280元維護費抵扣的時候借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅)貸管理費用280 最后應(yīng)交稅費-減免稅 這個科目貸方有余額280元 怎么處理呢
老師,想請教下稅控盤服務(wù)費280抵減問題, 支付維護費時, 借:管理費用 280 貸:銀行存款 280 抵減時, 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280 借:管理費用 -280 那月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是直接借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 金額是銷項減進(jìn)項再直接減去280后的嗎?
老師,一般稅稅人,控技術(shù)維護費280元抵減了增值稅,計入了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額),這個科目需要在結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
老師您好,稅控盤技術(shù)維護費全額抵減增值稅,下面這個分錄對嗎 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸:管理費用 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額)
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無票成本有10萬, 去年利潤有五萬 ,我們的高新企業(yè)費用有1萬,要怎么算匯算要交多少稅
老師你好,問下個體戶是核定征收的,為什么每個季度還要收個人所得稅啊,不是按開票金額來定營業(yè)收入么?
老師,那我理解的就是正常做進(jìn)項,然后遞減應(yīng)交增值稅?
是的,或者有的財務(wù),直接做相反的分錄,我也是有見到的
好的,謝謝
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