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老師,稅控維護費280不是能抵減增值稅嗎,然后增值稅-減免稅額這個科目的余額,是交增值稅的時候直接和應(yīng)交增值稅抵銷嗎?

2023-06-01 09:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-06-01 09:47

你好 可以的,你這個就跟實際繳納的去抵消的

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快賬用戶9718 追問 2023-06-01 09:49

老師,那我理解的就是正常做進(jìn)項,然后遞減應(yīng)交增值稅?

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齊紅老師 解答 2023-06-01 09:50

是的,或者有的財務(wù),直接做相反的分錄,我也是有見到的

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快賬用戶9718 追問 2023-06-01 09:51

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2023-06-01 09:59

不客氣 親,滿意請給五星好評哦? b( ̄▽ ̄)d

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你好 可以的,你這個就跟實際繳納的去抵消的
2023-06-01
對的,是的,可以這么做的。
2023-09-22
您好 最后要結(jié)轉(zhuǎn)的 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅)
2022-04-11
同學(xué)你好 很高興為你解答 是的 減免稅的明細(xì)科目也是要進(jìn)未交增值稅的明細(xì)賬的
2022-05-14
你好,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額),這個科目需要在結(jié)轉(zhuǎn)
2022-06-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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