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老師,一般稅稅人,控技術(shù)維護費280元抵減了增值稅,計入了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額),這個科目需要在結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

2022-06-22 12:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-22 12:00

你好,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額),這個科目需要在結(jié)轉(zhuǎn)

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快賬用戶7085 追問 2022-06-22 12:05

老師。是結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅科目嗎?

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齊紅老師 解答 2022-06-22 12:06

你好,對的,你的理解是對的

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你好,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額),這個科目需要在結(jié)轉(zhuǎn)
2022-06-22
你好; 你月末結(jié)轉(zhuǎn) :借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅費) ; 同時結(jié)轉(zhuǎn) :借 應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-07-27
是的,需要轉(zhuǎn)到未交增值稅的
2021-08-04
您好 最后要結(jié)轉(zhuǎn)的 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅)
2022-04-11
你好,如果是一般納稅人 按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”科目。
2022-12-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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