同學(xué),你好 恩恩,可以的
請(qǐng)回我是小規(guī)模納稅人,八月做了稅控維護(hù)費(fèi)減免分錄,九月提季度增值稅,十月交稅后,增值稅科目借方有280余額,這樣做對(duì)嗎
老師,稅控設(shè)備維護(hù)費(fèi)2020年12月發(fā)生的,12月本不需要交增值稅,做賬 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 ,2021年2月當(dāng)月需要交增值稅,做賬 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 貸 :管理費(fèi)用(紅字),對(duì)嗎?
小規(guī)模納稅人2020年科目余額表中的應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅借方有余額、是稅控設(shè)備維護(hù)費(fèi)產(chǎn)生的280,2021年9月需要繳納增值稅時(shí)能抵扣2020年的這280元的減免增值稅嗎
開票軟件年費(fèi)280元,首先1、借:管理費(fèi)280 貸:銀行存款280 2、轉(zhuǎn)入抵減稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 借:管理費(fèi)-280 3、結(jié)轉(zhuǎn)抵減稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 280 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 做到這,我假設(shè)我們公司這個(gè)月 應(yīng)該交增值稅10000元,抵減后我交9720元,我當(dāng)月計(jì)提增值稅,如果計(jì)提的借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅9720 貸:未交增值稅 9720 那么我的未交增值稅一年下來期末就會(huì)有借方280的余額,我是哪出了問題?
老師 稅控盤280元維護(hù)費(fèi)抵扣的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅)貸管理費(fèi)用280 最后應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅 這個(gè)科目貸方有余額280元 怎么處理呢
楊茂群稅務(wù)師法律不講了嗎
購買下來是永久性的嗎,
匯算清繳期間費(fèi)用表里沒有電費(fèi)明細(xì),那管理費(fèi)用里的電費(fèi)填在哪里
預(yù)支的工資怎么申報(bào)個(gè)稅
付款A(yù)公司50萬,A公司提供一部分發(fā)票給我公司,剩下有一部分A公司跟C公司付的款開的我公司的發(fā)票,A公司把這張發(fā)票給我公司沖賬(沖我公司的與A公司欠的票,)這樣可以嗎?要什么手續(xù) 請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人誤接,否則差評(píng),謝謝
所得稅匯算清繳金時(shí),稅收滯納金在企業(yè)成本支出明細(xì)表中填在哪一行?
24年的初級(jí)會(huì)計(jì)職稱證書從哪領(lǐng)
2025年調(diào)整2023年工資,怎么做分錄?
我上個(gè)月開的發(fā)票,這個(gè)月客戶說不行叫我從新開,我這邊直接開紅字發(fā)票,再開一張新發(fā)票,會(huì)不會(huì)重復(fù)繳稅
如果24年視同銷售做了分錄,借:費(fèi)用 貸: 收入,稅,還需要納稅調(diào)增嗎
1.跨年了也可以? 2.可是我沒抵扣這280,現(xiàn)在已經(jīng)在做2021年12月的賬了嗎,以后可以抵扣嗎
同學(xué),你好 1.可以 2.你申報(bào)表里面填過嗎?
上一個(gè)會(huì)計(jì)賬里做進(jìn)去了,應(yīng)該申報(bào)過了吧
同學(xué),你好 申報(bào)過了,會(huì)自動(dòng)減的
1.如果申報(bào)表里填過,是不是留抵增值稅,跨年后也多久都能抵扣? 2.如果沒在申報(bào)表里填過,如何處理,是不是可以把2020年9月的和2021年9月的稅控設(shè)備維護(hù)費(fèi)都補(bǔ)做到2021年的12月份,然后填在申報(bào)表里
同學(xué),你好 1.是的 2.是的
2021年12月做根據(jù)票據(jù)銀行回單做好賬后結(jié)轉(zhuǎn)損益,然后又: 借:所得稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交所得稅 然后結(jié)賬,資產(chǎn)負(fù)債表期末合計(jì)數(shù)不平,分析了下就差做進(jìn)去的所得稅金額 那么我是不是應(yīng)該把這部分所得稅費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)去本年利潤(rùn),這樣既符合做賬規(guī)則賬也就自然平了?
同學(xué),你好 不同的問題請(qǐng)分開提問,會(huì)有更加專業(yè)的老師幫你解答,謝謝!