你好 這個正常啊,說明發(fā)放的比較多的
科目余額表上應(yīng)付職工薪酬本年累計發(fā)生額貸方小于借方正常么?這是是發(fā)大于計提么?
累計應(yīng)付職工薪酬借方是實發(fā)工資總額, 累計應(yīng)付職工薪酬貸方是應(yīng)發(fā)工資總額 這么理解對嗎
老師您好,請問應(yīng)付職工薪酬本年累計的計提數(shù),是指科目余額表中的本年累計發(fā)生額的貸方嗎
23年12月的科目余額表,應(yīng)付職工薪酬-工資本年借方累計和本年貸方累計的數(shù)怎么不一樣?還有所得稅匯算清繳職工薪酬的工資數(shù)據(jù)是不是看應(yīng)付職工薪酬-工資這一項?
應(yīng)付職工薪酬工資本年累計貸方小于本年累計借方,因為以前年度有多計提,企業(yè)所得稅匯算清繳表格上的工資賬載金額填哪個?實際發(fā)生額我知道填借方累計
收到原材料發(fā)票:20噸100萬元 實際入庫:15噸60萬元 老師,賬務(wù)怎么處理,謝謝
老師我們氣體充裝企業(yè),每月的產(chǎn)成品種類就氧氣,高純氧氣,氮氣,高純氮氣,氬氣,高純氮氣,二氧化碳,高純二氧化碳和混合氣這9種,那我主營業(yè)務(wù)收入的二級科目按什么設(shè)置好,產(chǎn)品還是客戶?
老師,我們公司建設(shè)電站有材料支出,勞務(wù)支出,服務(wù)支出,分別取得了6%,13%,9%專票進來,建好總共花了500萬(含稅)建好后把這個電站拿去了抵押融資租賃500萬,現(xiàn)在每個月還租金,還的時候包含本金和利息,電站現(xiàn)在慢慢在產(chǎn)生收益了,取得的收益每個月還款,整個賬務(wù)處理及分錄怎么寫?
老師 小規(guī)模的物業(yè)公司 可以開清雪的發(fā)票嗎?
老師好!企業(yè)與企業(yè)之間簽了合同,但是還沒開票,也沒轉(zhuǎn)賬,事實發(fā)生了,這個要怎么做分錄?
老師,現(xiàn)在公司采購個人墊資然后公司打款給個人是不是會被查?
請問一下如何做一份1-5月份的成本耗用分析,取什么數(shù)據(jù)?
老師我之前做了這個分錄 借管理費用二級福利費4830 貸應(yīng)付職工薪酬二級應(yīng)付職工福利費4830 借應(yīng)付職工薪酬二級應(yīng)付職工福利費4830 貸 銀行存款4830 我這樣沖減對不對老師幫我看一下 借管理費用二級福利費-4830 貸應(yīng)付職工薪酬二級應(yīng)付職工福利費-4830 借應(yīng)付職工薪酬二級應(yīng)付職工福利費-4830 貸 銀行存款-4830 沖完之后我又重新這樣寫的 借管理費用二級福利費4830 貸銀行存款4830
去年的銷售沒有結(jié)轉(zhuǎn)成本,今年怎么操作
公司從6月開始不生產(chǎn)經(jīng)營了,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制,6月沒有收入,成本只有折舊和攤銷,5月暫估了未開票收入300萬,6月會正常開票300萬,因為存貨財務(wù)賬比及實際多340萬,為了結(jié)轉(zhuǎn)掉賬上多余的存貨340萬,6月可以不紅沖5月的為開票收入嗎
事實上沒有多發(fā)放,正常發(fā)放的
那就說明你們少計提了
那怎么辦呢?匯算清繳表按什么填呢?現(xiàn)在還要補計提么?
匯算清繳按照你們計提的阿,這個補計提的,也是放到2023年的