同學(xué)你好,建議,還是按原來(lái)會(huì)計(jì)的分錄做,等明年1月份,再按正確的分錄計(jì)提工資處理。

上個(gè)月預(yù)提了工資,這個(gè)月做賬,只需要直接發(fā)放就可以了嗎,直接借應(yīng)付職工薪酬嗎,然后預(yù)提的工資和發(fā)放的工資是不一樣的,怎么做這個(gè)月的分錄呢?
前任會(huì)計(jì),做賬都沒(méi)有計(jì)提工資,2021年1整年都是直接發(fā)放工資。借:管理費(fèi)用-職工薪酬。貸:銀行存款。請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)計(jì)提嗎,補(bǔ)計(jì)提的話是補(bǔ)一年還是從接賬那個(gè)月開(kāi)始補(bǔ)計(jì)提?
老師我公司有個(gè)員工,每月都計(jì)提1650的工資,共計(jì)提了14850。計(jì)提一直沒(méi)發(fā),現(xiàn)在不發(fā)給他了。私下處理。那我賬上計(jì)提這個(gè)該如何平賬呢。當(dāng)時(shí)計(jì)提是:借:生產(chǎn)成本—直接人工 貸:應(yīng)付職工薪酬
老師,之前會(huì)計(jì)做賬沒(méi)有計(jì)提應(yīng)付職工薪酬,現(xiàn)在要發(fā)放上個(gè)月工資,貸方是庫(kù)存現(xiàn)金,借方寫(xiě)什么呢,之前的都已經(jīng)年結(jié)了,之前一直都是借方管理費(fèi)用職工薪酬貸方銀行存款
老師,之前會(huì)計(jì)做賬沒(méi)有計(jì)提應(yīng)付職工薪酬且已經(jīng)年結(jié)了直接借管理費(fèi)用貸庫(kù)存現(xiàn)金,現(xiàn)在要發(fā)放上個(gè)月工資,貸方是庫(kù)存現(xiàn)金,借方寫(xiě)什么呢
老師,殘保金申報(bào)是按申報(bào)個(gè)稅的人數(shù),還是按社保人數(shù)?
老師 分公司獨(dú)立核算,那報(bào)稅做賬也是分開(kāi)報(bào)嗎?
之前的會(huì)計(jì)的賬務(wù)一直都沒(méi)有計(jì)提工資,發(fā)放直接計(jì)入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個(gè)月要交上個(gè)月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個(gè)月工資是多少去計(jì)提呀,員工有績(jī)效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計(jì)金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬(wàn),剩下1363.94-159=1204.94元做了營(yíng)業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補(bǔ)繳增值說(shuō)(我們是簡(jiǎn)易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報(bào)怎么更改
勞務(wù)報(bào)酬的員工可以自己申報(bào)繳納個(gè)稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請(qǐng)注銷(xiāo),清算時(shí)候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤(rùn)負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開(kāi)了發(fā)票,下個(gè)季度再收錢(qián),應(yīng)該什么時(shí)候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬(wàn)元,3月31日將其中原值為1000萬(wàn)元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬(wàn)元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬(wàn)元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些

