一般是沒有余額的,除非你多計(jì)提了或者少計(jì)提了。這個借方,它不是1~12月份的借方發(fā)生額。他是你計(jì)提的所屬期1~12月份發(fā)下去的工資匯,算清銷之前發(fā)下去都算。

老師,用友T3,記賬軟件 建賬,年初余額,累計(jì)借方,累計(jì)貸方,期初余額 10月建賬,期初余額是9月末的數(shù)據(jù),如果期初余額在貸方,累計(jì)發(fā)生額也在貸方,比如應(yīng)付賬款,那么輸入累計(jì)發(fā)生貸方和期初數(shù)據(jù)后,怎么沒有年初數(shù)據(jù)呢
老師我的應(yīng)付職工工資期初貸方余額有8.5萬,本年貸方發(fā)生額60萬,本年借方發(fā)生額70萬,填寫匯算清繳職工薪酬明細(xì)表時賬載金額寫多少?稅收金額寫多少呢
老師,請問匯算清繳里面的工資薪金支出賬載金額是填寫應(yīng)付職工薪酬賬戶貸方余額還是貸方發(fā)生額?匯算清繳中工資薪金支出實(shí)際發(fā)生額是填寫應(yīng)付職工薪酬借方發(fā)生額嗎?就是截圖里面對應(yīng)要填什么數(shù)字
老師您好,我現(xiàn)在賬上應(yīng)付職工薪酬貸方期初余額是38900元,本期借方345806.7元,貸方335126.7元,期末貸方余額是28220元,老師我現(xiàn)在做匯算清繳,這個賬載數(shù)和實(shí)際數(shù)應(yīng)該怎么填寫呢
老師,請問一下A105050企業(yè)所得稅年報賬載金額是填寫全年貸方累計(jì)發(fā)生額還是應(yīng)付職工薪酬貸方的余額?實(shí)際發(fā)生額是填寫全年借方累計(jì)發(fā)生額嗎?
之前的會計(jì)的賬務(wù)一直都沒有計(jì)提工資,發(fā)放直接計(jì)入管理費(fèi)用---職工薪酬怎么辦?這個月要交上個月工資了,應(yīng)該如何做賬
怎么知道這個月工資是多少去計(jì)提呀,員工有績效。
我們公司以房屋租賃為主,2024年我們有筆土地減量款總計(jì)金額為1363.94元,然后分錄是去掉固定資產(chǎn)清理159萬,剩下1363.94-159=1204.94元做了營業(yè)外收入,那如果今年稅務(wù)讓我補(bǔ)繳增值說(我們是簡易征收5%),那我賬務(wù)處理怎么做,稅務(wù)申報怎么更改
勞務(wù)報酬的員工可以自己申報繳納個稅嗎
老婆,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在申請注銷,清算時候資產(chǎn)負(fù)債表,其他應(yīng)付800,未分配利潤負(fù)數(shù)800,還要怎么做嗎?
先開了發(fā)票,下個季度再收錢,應(yīng)該什么時候確認(rèn)收入
、某企業(yè)2024年1月1日的房產(chǎn)原值為3000萬元,3月31日將其中原值為1000萬元的臨街房出租給某連鎖商店,不含稅月租金5萬元。當(dāng)?shù)卣?guī)定允許按房產(chǎn)原值減除20%后的余值計(jì)稅。根據(jù)房產(chǎn)稅法律制度的規(guī)定,該企業(yè)當(dāng)年應(yīng)繳納房產(chǎn)稅( )萬元。不懂怎么算
老師,批發(fā)兼零售食用油,農(nóng)產(chǎn)品(除煙葉,蠶繭,棉花,種子,種苗)的相關(guān)稅務(wù)政策有哪些
老師,固定資產(chǎn)清理的時候開票了,該怎么申報收入,分錄是怎樣的
偶然所得個稅申報選勞務(wù)報酬(不適用累計(jì)預(yù)扣法)?


期初貸方余額大于期末貸方余額
因?yàn)槭钱?dāng)月計(jì)提下月發(fā)放
在匯算清繳前發(fā)放了都可以吧,就不用調(diào)整了
那就是以計(jì)提數(shù)和發(fā)放數(shù)一致,也就是應(yīng)付職工薪酬貸方累計(jì)發(fā)生額為準(zhǔn),填數(shù)據(jù)
是的,對的,是這么做的。