你好,你之前有沒(méi)有交過(guò)這個(gè)?

我現(xiàn)在有一家公司,成立快30年了,一直也沒(méi)有賬,七八年前通過(guò)個(gè)人賬戶買(mǎi)了塊土地。(賬面沒(méi)有掛土地)2021年才在稅務(wù)局核定的城鎮(zhèn)土地使用稅 現(xiàn)在要用這塊土地投資房地產(chǎn)企業(yè)。 問(wèn)題: 1.這個(gè)城鎮(zhèn)土地使用稅核定的遲后續(xù)一般會(huì)不會(huì)有罰款滯納金啥的? 2.過(guò)戶的時(shí)候不是賬上之前沒(méi)體現(xiàn)嘛,準(zhǔn)備讓當(dāng)初的土地不讓放先給我們開(kāi)票,因?yàn)橘Y金流當(dāng)時(shí)沒(méi)通過(guò)企業(yè),這個(gè)賬怎么走比較好? 3.后期如果按股權(quán)支付房子設(shè)計(jì)費(fèi)啥的,這個(gè)啟動(dòng)資金怎么走稅能少交點(diǎn)?如果按股東免息借款的話,是不是可以不交印花稅?
1、老師,稅務(wù)局讓填房產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表,是否有自有房產(chǎn),這個(gè)我從賬上怎樣可以看出,還是我得去問(wèn)行政?交多少房產(chǎn)稅,我是不是查這幾年的完稅證明看是否有金額? 2、我現(xiàn)在知道我們自己的辦公樓就是自己買(mǎi)的,還有其他地方有出租,但是我沒(méi)有看到上個(gè)月申報(bào)房產(chǎn)稅,我還問(wèn)主管,她說(shuō)我沒(méi)沒(méi)有房產(chǎn)稅,是怎樣核定怎么的,還有其他特殊情況不用交房產(chǎn)稅嗎?我想不明白她說(shuō)的不用交房產(chǎn)稅,我以為公司只有有房子或者出租就得交呢
老師,公司繳納房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅,請(qǐng)問(wèn)這最初填寫(xiě)申報(bào)時(shí)的金額能不按賬上房產(chǎn)金額填寫(xiě)嗎?是不是可以少添點(diǎn)呢,實(shí)際上房產(chǎn)現(xiàn)在已經(jīng)不值那么多錢(qián)了。
老師,公司成立時(shí)老板以5000萬(wàn)固定資產(chǎn)入實(shí)收資本,現(xiàn)在經(jīng)過(guò)折舊賬面固定資產(chǎn)余額還有3000萬(wàn),問(wèn)題是公司申報(bào)房產(chǎn)稅是按10萬(wàn)申報(bào)的,稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)比對(duì)出差異,如果補(bǔ)稅會(huì)補(bǔ)很多,公司沒(méi)有房產(chǎn)證,只有土地使用證,現(xiàn)在公司已經(jīng)不生產(chǎn),停工狀態(tài),怎么才能解決這個(gè)問(wèn)題
老師,公司成立時(shí)老板以5000萬(wàn)固定資產(chǎn)入實(shí)收資本,現(xiàn)在經(jīng)過(guò)折舊賬面固定資產(chǎn)余額還有3000萬(wàn),問(wèn)題是公司申報(bào)房產(chǎn)稅是按10萬(wàn)申報(bào)的,稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)比對(duì)出差異,如果補(bǔ)稅會(huì)補(bǔ)很多,公司沒(méi)有房產(chǎn)證,只有土地使用證,現(xiàn)在公司已經(jīng)不生產(chǎn),停工狀態(tài),怎么才能解決這個(gè)問(wèn)題
老師我想問(wèn)下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒(méi)開(kāi)票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開(kāi)票了,這個(gè)稅率是按多少開(kāi)?是按照小規(guī)模的征收率開(kāi)?還是一般納稅人稅率開(kāi)?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來(lái)我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說(shuō)欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來(lái)做的話,我發(fā)覺(jué)我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來(lái)做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬(wàn)扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開(kāi)始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來(lái)進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開(kāi)票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開(kāi)了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過(guò),所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答


交過(guò),但是我看房產(chǎn)稅特大,我想了解一下一般這房產(chǎn)稅最初填寫(xiě)時(shí)是不是可以自己少寫(xiě)點(diǎn),實(shí)務(wù)中大多單位是按賬上實(shí)際填寫(xiě)嗎?
你好,這個(gè)你要去稅務(wù)局重新采集才可以,不然的話你少報(bào)了,他還是會(huì)找你的。
老師允許重新采集嗎?如何重新采集呢?
你好,這個(gè)你要去找管理員去說(shuō)確定。他們那里要變更。
老師,一般這房產(chǎn)稅最初填寫(xiě)時(shí)是不是可以自己少寫(xiě)點(diǎn),實(shí)務(wù)中一般單位是不是比賬上實(shí)際房產(chǎn)填寫(xiě)的金額小呀?
你好,你少寫(xiě)點(diǎn)是可以,但是要稅務(wù)局核定通過(guò)才行。有的時(shí)候稅務(wù)局都是看發(fā)票的