你好,是的,是這樣的
老師,公司產(chǎn)生利潤了,但是我們。做了一次性固定資產(chǎn)折舊, 在明年匯算清繳的時候,會不會把這個一次性固定產(chǎn)折舊需要給他扣除呢?
老師您好!我做21年匯算清繳時才發(fā)現(xiàn),我去年有一筆計提折舊的分錄做錯了。應(yīng)該是借:管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊,貸:累計折舊??墒俏屹~面上做的分錄確是借:管理費(fèi)用-固定資產(chǎn)折舊,貸:固定資產(chǎn)。相當(dāng)于我把這個固定資產(chǎn)折舊金額沒有,把固定資產(chǎn)原值給減少了。報表都已經(jīng)報了。現(xiàn)在怎么調(diào)???謝謝老師!
老師您好,今年做匯算清繳的時候發(fā)現(xiàn)我把2020年有一項固定資產(chǎn)的折舊算少了,就導(dǎo)致我2021年做的匯算清繳里面的數(shù)字是錯誤的,然后我賬上一查也同樣少算了,是錯誤的,這種的現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦老師
老師好,我單位固定資產(chǎn)房屋19年入賬,但前幾年折舊沒提,在2022年提了19年開始應(yīng)提的折舊,請問老師,這樣的情況做22年匯算清繳時是不是要把19年-21年的折舊調(diào)增利潤?謝謝老師
老師, 我在報匯算清繳的時候發(fā)現(xiàn)我21.22年忘記了一筆固定資產(chǎn)折舊,我應(yīng)該在22年反一下賬嘛?把少計提的折舊的補(bǔ)上,否則會影響我的利潤吧?
老師,所得稅匯算時,調(diào)增的產(chǎn)品成本應(yīng)該計入哪一欄目,謝謝
出口外貿(mào)企業(yè)的運(yùn)輸費(fèi)和報關(guān)費(fèi)需要交納印花稅么,都是6個點(diǎn)的稅
乙公司定制的產(chǎn)品尚在加工中,預(yù)計將于2×24年10月完工并交付乙公司,屬于流動資產(chǎn)列報嗎?
在確定應(yīng)予以資本化的借款費(fèi)用金額時,需要考慮土地使用權(quán)支出嗎?
經(jīng)營所得,個人所得稅月季度申報表有投資者減除費(fèi)用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個人所得稅了。那利潤表中的那個就是呃,所得稅就是,就是利潤表當(dāng)中的所得稅也是零,不用交對嗎?
工商戶經(jīng)營所得走個人經(jīng)營所得稅,那還要報那個就是個體工商戶的個人所得稅嗎?就工資那塊
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風(fēng)險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費(fèi)卻有7萬多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?