同學你好 這個不可以的
老師,我們合作了一家公司,他們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在優(yōu)惠政策是1%的稅率,但是我們公司要求還是3%的,我可以要求他們開3%的增值稅普通發(fā)票嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在是享受征收率1%的增值稅優(yōu)惠政策,有客戶要開專票,我們可以開1%的專用發(fā)票嗎?謝謝老師
老師,我們剛成立的企業(yè)是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在小規(guī)模是有優(yōu)惠按1%交增值稅,該怎么開票呢,稅率按1%還是3%開呢? 這個優(yōu)惠,申報時該怎么填報表呢
老師 我們小規(guī)模納稅人 稅率3% 現(xiàn)在優(yōu)惠是1% 我們可以開稅率6%的發(fā)票嗎
老師對方是小規(guī)模納稅人,我們可以要求開3%的專票吧,雖然現(xiàn)在優(yōu)惠稅率是1%
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務局申請后被退回,說要攜帶相關(guān)資料去營業(yè)大廳辦理,這個相關(guān)資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個錢不多,如果很多的話,就把這個錢給老板借:其他應付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個老板,有多個股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因為是內(nèi)賬,填到其他應付款,就當是欠老板的也不行啊,因為最終這個其他應付款沖不平啊
實際工作中的印花稅是怎么交的???
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應收款100,其他貨幣資金300然后對應的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計提的工資在實發(fā)的那個月都要在自然人客戶端按合計數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因為就是為了試算平衡
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應收賬款500其他應收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應科目填到那個科目
老師,收到餐費或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費用 貸:應付賬款-A公司 借:應付賬款-公司 貸:銀行存款 這個應付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
老師 客戶這么說的 您看下合理嗎
開不了呀 你們是小規(guī)模呀 只能開小規(guī)模的稅率呀 這是哪里來的會計 我這暴脾氣真是忍不了
我也要被氣死了 說了不能開 還要開 因為我們加收他6個點稅費作為含稅價格 開了1%稅率的專票 就要我給他開6%的發(fā)票 報價人在報價單寫的稅票6% 我也是無語 加收稅點我們應該怎么表述比較準確啊
同學你好 小規(guī)模開票稅率都是法律規(guī)定的 從來沒有說可以開一般納稅人的稅率 這個還用說嗎 這個都不知道他還這么理直氣壯 稅法給她看 《中華人民共和國增值稅暫行條例》(中華人民共和國國務院令第538號)第十二條規(guī)定,小規(guī)模納稅人增值稅征收率為3%
現(xiàn)在因為口罩問題有優(yōu)惠 所以百分之一或者百分之三都可以 他不信你讓他自己問他們稅局就可以
好的 謝謝老師 愛你哦 就是我們稅點費用 應該怎么表述比較不會有爭議呢
這個一般直接說含稅價多少稅率多少 不含稅多少 直接都標注清楚
老師含稅價 用把加收稅點的稅率寫出來嗎? 需要把我們開票的稅率也寫清楚嗎
同學你好 含稅價就包含稅費了不能再加收稅點了
好的 謝謝老師 有報價單模板嗎
這個沒有哦 不好意思
好的 謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝