你好; 不一致 ; 你期初有金額沒(méi)有? ;正常是 利潤(rùn)表凈利潤(rùn)累計(jì)金額 %2B期初負(fù)債表利潤(rùn)金額=期末負(fù)債表 未分配利潤(rùn)金額
老師,12月份我做了結(jié)轉(zhuǎn)損益,也出具了報(bào)表,今年做Ⅰ月份帳時(shí),是不是要做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)的分錄,這樣我?guī)ぬ桌锊拍芙Y(jié)轉(zhuǎn)到下一年度2022年,這樣2022年的利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表里的內(nèi)容都對(duì)起來(lái)了是嗎
老師,您好,我年底做了損益結(jié)轉(zhuǎn),然后做的本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn),但是1月份的資產(chǎn)負(fù)債表不平,負(fù)債和所有者權(quán)益比資產(chǎn)多的數(shù)正好是本期的凈利潤(rùn),這怎么解決呢
老師你好,年度終結(jié),需要把本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)入到未分配利潤(rùn)中,但是我忘記結(jié)轉(zhuǎn)了,又剛剛反結(jié)賬,加上了這一個(gè)分錄,這樣不會(huì)應(yīng)該資產(chǎn)負(fù)債表吧
老師你好,學(xué)堂里面快帳軟件做賬資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)怎么不一樣,1月份剛剛建帳,也結(jié)轉(zhuǎn)了還是不一樣
老師好!我在財(cái)務(wù)軟件里面看結(jié)賬檢查,去年12月份資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤(rùn)等于凈利潤(rùn)+期初未分配利潤(rùn)—利潤(rùn)分配,怎么到了1月份就顯示不想等呢?
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
零申報(bào)的企業(yè)應(yīng)該如何建賬,以前月度費(fèi)用,和銀行流水應(yīng)該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買了材料沒(méi)有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金
你好,想問(wèn)下退稅企業(yè)要求必須買社保的話是要求給幾個(gè)人買社保,買多長(zhǎng)時(shí)間才可以申請(qǐng)退稅?有沒(méi)有人數(shù)跟購(gòu)買時(shí)間限制?這個(gè)社保年報(bào)截止時(shí)間是哪天
老師,一般納稅人申報(bào)增值稅,有購(gòu)進(jìn)的免稅普票銷售額需要在申報(bào)表中填列數(shù)據(jù)嗎
新成立小規(guī)模公司目前沒(méi)有業(yè)務(wù),管理費(fèi)用員工墊付的,普票已收到,怎么寫分錄,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
請(qǐng)問(wèn)海關(guān)年審怎么審?線上如何操作?年審的最終截止時(shí)間是什么時(shí)候
CFR出貨,運(yùn)費(fèi)是賣家出,請(qǐng)問(wèn)開(kāi)出口普通發(fā)票時(shí).是按出口美元乘匯率嗎?還是還要減運(yùn)費(fèi)
老師,銷售商品未收到款項(xiàng),未開(kāi)票,申報(bào)納稅怎么處理呀
沒(méi)有金額
利潤(rùn)表本年累計(jì)的凈利潤(rùn)就是不等于資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)
可以幫我看看不
今天我直接整瘋了
你好;? 如果沒(méi)有期初 ;那么? ? 負(fù)債表的未分配利潤(rùn)金額? =利潤(rùn)表凈利潤(rùn)的? ?
但是不等于是怎么回事,是用你們學(xué)堂里面快帳軟件做賬
你好; 不等于; 說(shuō)明 數(shù)據(jù)不對(duì) ; 你 是會(huì)計(jì)學(xué)堂的實(shí)操里面的是嗎; 要去糾錯(cuò)下;反饋給實(shí)操老師??
我不是,我只購(gòu)買了學(xué)堂里面快帳軟件做賬,現(xiàn)在學(xué)堂里面學(xué)習(xí)中級(jí)
要找那個(gè)老師
你好;? 如果不對(duì) ;不等于; 就說(shuō)明數(shù)據(jù)不正確哈? ?
我整了一下午了,都要瘋了
你好; 自己 在里面做賬的;? 檢查下 損益科目結(jié)轉(zhuǎn)沒(méi)有; 和你科目余額表數(shù)據(jù)核對(duì)下;? ?
結(jié)轉(zhuǎn)了,而且科目余額表面面收入支出都對(duì)
真的是奇怪
你確定都是結(jié)轉(zhuǎn)了?那你把科目余額表數(shù)據(jù)核對(duì)下,看是不是報(bào)表公式又問(wèn)題