你好,不用調的哦嗯嗯額
老師,我們今年匯算請教之后做了調整憑證,沖減資產減值損失,做了調整憑證,借:利潤分配/未分配利潤負30萬,貸壞賬準備負30萬。借:利潤分配/未分配利潤7.5萬,貸:遞延所得稅資產7.5萬,會影響什么表呀,現(xiàn)在兩個財務報表不平了,就差了這個數(shù)
匯算清繳補稅做了這個憑證借;以前年度損益調整 貸;應交稅費-企業(yè)所得稅 借;應交稅費-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款 借;利潤分配——未分配利潤 貸;以前年度損益調整,導致后面資產負債表的未分配利潤期末—期初與利潤分配表的凈利潤有差額,怎么辦
您好,老師,去年匯算清繳時交所得稅,分錄做成這樣,借:利潤分配-未分配利潤,貸應交稅費,借應交稅費,貸銀行存款,利潤表的未分配利潤和資產負債表的未分配利潤不一致,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),這個怎么處理?
老師你好,我3月份做匯算清繳,繳了2000多元稅,然后我做了兩個分錄,借,應交所得稅,貸,銀行同時,借利潤分配-未分配利潤,貸應交稅金-所得稅,然后用利潤表加上去年資產負債表的未分配利潤,對不上就差這個數(shù),是不是后面利潤分配這個憑證不用做呀
請教老師: 收到匯算清繳企業(yè)所得退稅, 借:銀行存款 貸:以前年度損益調整 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配-未分配利潤 結果單體報表:利潤表六可分配利潤累計數(shù) 小于 資產負債表未分配利潤,差額就是退稅額 合并報表時報錯,請問怎么調?
老師您好,公司100%控股投資成立新公司,新公司用于光伏發(fā)電,和籌集這個項目所有有關的料工費的支出,是不是應該都用新公司付款
老師您好,1.麻煩給指導一下第三季度財報,報表中風險有需要規(guī)避的嗎?2.第3季度變動的職工薪酬第一行:填寫1-9月應付職工薪酬貸方金額330680元;第二行填寫1-9月份應付職工薪酬借方余額414445元嗎(因有去年的11.12工資)?3.個稅系統(tǒng)的1-9月金額是330680元。4.我們是建筑服務行業(yè),只有工資,沒有其他福利費用。這樣填合規(guī)嗎?
稅務登記最快辦理步驟方案
老師,我們老板是一家公司職員,他成立了一家小規(guī)模納稅人,給他所在公司提供服務,提供了30000元的服務,他所在工司只支付了他26500元,剩下的3500元是單位給老板交的五險一金,這個業(yè)務怎么做賬務處里
營業(yè)執(zhí)照最快辦理方案步驟
房地產企業(yè)在預售房子時收的預收賬款計提的稅金及附加是在當期確認還是等項目完成確認收入時再確認?
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結轉了的。這個季度我看了一下,我在7-9月應該對應的結轉6-8月的成本才對。9月份的發(fā)票因為是在10月份開具的,9月收入我在10月份確認收入,那9月成本我在9月份就不能結轉了嗎?到下個季度報10-12月的時候才能結轉9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經結轉過了,如果9月成本不結轉的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結轉9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進項票,抵扣了,沒記,可以在9月補記嗎
企業(yè)所得稅申報表工資那個怎么填
可是未分配利潤不是少了嗎
那你就加到里面去就可以
怎么加,比如我這個23年的分錄,是在資產負債表的未分配利潤減少,銀行存款也減少嗎?
你好,是的哦嗯嗯額嗯嗯