影響兩個報表鉤稽關(guān)系
老師,我們今年匯算請教之后做了調(diào)整憑證,沖減資產(chǎn)減值損失,做了調(diào)整憑證,借:利潤分配/未分配利潤負30萬,貸壞賬準備負30萬。借:利潤分配/未分配利潤7.5萬,貸:遞延所得稅資產(chǎn)7.5萬,會影響什么表呀,現(xiàn)在兩個財務報表不平了,就差了這個數(shù)
老師,上一年度盈利的時候我沒有計提所得稅費用,是第二年做的調(diào) 整,借:利潤分配-未分配利潤,貸:應交所得稅,現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)本年度的本年利潤,就發(fā)現(xiàn)剛好有這個所得稅的差在里面,譬如說,上年度我盈利8萬,本年虧損了7萬,那本年資產(chǎn)負債表未分配利潤那一欄應該是1萬,但現(xiàn)在是1萬過,這個多余的數(shù)字就是調(diào)整 的企業(yè)所得稅的這個數(shù)字,我該怎么樣才能調(diào)整到實際數(shù)字?調(diào)整的這個企業(yè)所得稅的費用,我當時在季報申報報表的時候填進了利潤表的所得稅費用那一欄了的
老師好,20年四季度所得稅在今年1月份銀行扣款成功,一月賬務處理做了:計提稅款時 借:以前年度損益調(diào)整貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅, 同時調(diào)整未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整。 交稅款時 借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款,但做這些,一月份資產(chǎn)負債表中未分配利潤本年數(shù)和賬本上的未分配利潤不對等了,就差以前年度損益調(diào)整的金額,這個要怎么辦呢?
老師你好,我3月份做匯算清繳,繳了2000多元稅,然后我做了兩個分錄,借,應交所得稅,貸,銀行同時,借利潤分配-未分配利潤,貸應交稅金-所得稅,然后用利潤表加上去年資產(chǎn)負債表的未分配利潤,對不上就差這個數(shù),是不是后面利潤分配這個憑證不用做呀
所得稅年度匯算后補交了一些所得稅,做分錄,借:利潤分配-未分配利潤 貸應交稅費-應交所得稅 借應交所得稅 貸銀行存款。做了這筆分錄后現(xiàn)在資產(chǎn)負債表和利潤表勾關(guān)系對應不上了,賬面就這樣處理應該調(diào)整財務報表年報是嗎?財務報表怎么調(diào)整?辛苦老師詳細指導
老師好,PPT怎么一下插入多少張
老師你好,請問直接材料,期初+本期-結(jié)存,結(jié)轉(zhuǎn)的成本是負數(shù)什么情況?
老師,我們借給別人錢之后,別的公司沒錢還不夠,給了我們貨,我們該怎么處理
請問老師上傳的上課手稿怎么下載不了???
老師,請問新注冊的公司做完稅務登記,電子稅務局怎么登錄?
求交社保的時間限制是幾號
老師,您好。食堂年底本年盈余,需要結(jié)轉(zhuǎn)到累計盈余嗎
老師,這會找工作是不是特別不好找啊,感覺都沒有招聘的,3 4月份那會招的還比較多
個稅因入職日期選錯,25.3月入職,但選成24年3月,多了2個月的免征額1萬,造成當期有個稅,但是未產(chǎn)生個稅,這樣怎么辦呢
企業(yè)請親戚幫忙裝修,只開裝修材料費發(fā)票,沒有人工費發(fā)票,能報賬嗎?有稅務稽查風險沒?
就是資產(chǎn)負債表期末減期初不等于利潤表的累計數(shù)了,我應該怎么調(diào)整報表,調(diào)資產(chǎn)負債表嗎?
不建議在調(diào)整了 你要修改期初 稅務局那邊沒法修改