您好,對的,是這個意思的,沒錯
老師,我企業(yè)和供應商之間的貨品出現(xiàn)質(zhì)量問題,現(xiàn)在需要向供應商索要賠款,后來經(jīng)過雙方協(xié)議,決定在供應商的貨款中沖銷這部分賠款。 假設我企業(yè)當月對賬是10萬元,數(shù)量100噸吧,都是假設數(shù)據(jù)。供應商需要賠款是3萬元。我現(xiàn)在就出現(xiàn)了一個問題,供應商給我開票是怎么開呢? 第一種情況,數(shù)量100噸,金額7萬元,那就是降低了單價。 第二種情況,數(shù)量100噸,金額10萬元,最后付款我企業(yè)只會支付7萬元。 兩種情況,我不知選擇哪一種才是對的?還是說兩種都可以?請老師詳細點解釋!
老師,我企業(yè)和供應商之間的貨品出現(xiàn)質(zhì)量問題,現(xiàn)在需要向供應商索要賠款,后來經(jīng)過雙方協(xié)議,決定在供應商的貨款中沖銷這部分賠款。 假設我企業(yè)當月對賬是10萬元,數(shù)量100噸吧,都是假設數(shù)據(jù)。供應商需要賠款是3萬元。我現(xiàn)在就出現(xiàn)了一個問題,供應商給我開票是怎么開呢? 第一種情況,數(shù)量100噸,金額7萬元,那就是降低了單價。 第二種情況,數(shù)量100噸,金額10萬元,最后付款我企業(yè)只會支付7萬元。 兩種情況,我不知選擇哪一種才是對的?還是說兩種都可以?請老師詳細點解釋!
老師,剛接手一家企業(yè)的帳,他這個原來好像都是供應商給他開一次票,他給下游企業(yè)開相應數(shù)量的發(fā)票!現(xiàn)在上游給單位開了15噸的發(fā)票,每噸3000元,一共是45000的進項發(fā)票,我在不交稅的情況下怎樣開發(fā)票,銷售一噸5000元,開票9噸,是嗎
老師,2023年9月我們公司從國內(nèi)A公司采購了一批貨100噸,每噸10萬元,9月份A公司給我們開具發(fā)票100噸了,入庫時發(fā)票少了1噸,我們收到采購發(fā)票時,借:庫存商品100萬,應交稅費-應交增值稅(進項)13萬,貸:銀行存款113萬,10月我們要求A公司重新開具99噸發(fā)票給我們,但是我一把100噸發(fā)票做了抵扣,10月A公司把100噸發(fā)票沖紅了,我們讓A公司沖紅后給我們開99噸發(fā)票,但是A公司在11月份才給我們開99的發(fā)票,請問老師這時我們該怎么做分錄呢,又怎么把99噸發(fā)票入賬呢,請老師把9到11月相關分錄寫出來給我們一下,謝謝老師,麻煩老師寫成帶有數(shù)字的分錄一下,多謝老師
老師,2023年9月我們公司從國內(nèi)A公司采購了一批貨100噸,每噸10萬元,9月份A公司給我們開具發(fā)票100噸了,入庫時發(fā)票少了1噸,我們收到采購發(fā)票時,借:庫存商品100萬,應交稅費-應交增值稅(進項)13萬,貸:銀行存款113萬,10月我們要求A公司重新開具99噸發(fā)票給我們,但是我一把100噸發(fā)票做了抵扣,10月A公司把100噸發(fā)票沖紅了,我們讓A公司沖紅后給我們開99噸發(fā)票,但是A公司在11月份才給我們開99的發(fā)票,然后給我們退回1噸損失貨物的錢1.13萬元,請問老師這時我們該怎么做分錄呢,又怎么把99噸發(fā)票入賬呢,請老師把9到11月相關分錄寫出來給我們一下,謝謝老師,麻煩老師寫成帶有數(shù)字的分錄一下,多謝老師。
研發(fā)材料當年發(fā)生了退料,是負數(shù),匯算清繳可以直接填負數(shù)嗎,
老師,請問一下殘保金申報工資金額包括社保的吧,好慌。
公司升級為外貿(mào)企業(yè)了,能出口退稅,那之前增值稅即征即退會有影響嗎,電子稅務局怎么沒有這個即征即退入口了?
請問初創(chuàng)公司一般是選擇核定征收還是查賬征收?
老師,24年11月份,有兩家公司分別是杭州跨越和江蘇跨越,我們支付物流費給杭州跨越,對方給我們開的發(fā)票開錯開成江蘇跨越,票和錢不一致。江蘇物流呢我們正好也是有合作來往的,他們發(fā)了一個同屬函,可行嗎,如果可行,我這邊要怎么調(diào)整?
老師,做匯算清繳提示匯算清繳報表與第四季度不一致,讓修改第四季度報表,去查的時候發(fā)現(xiàn)之前財務做的從第一季度的報表就有問題,老師這個該怎么修改
公司喬遷外面聘請的主持人發(fā)生的住宿、交通和餐費計入什么科目
請問物業(yè)公司要設立公共收益??顚S玫馁~戶有什么要求嗎?這個需要業(yè)委會同意才能設立嗎?還是物業(yè)公司申請一個一般戶的銀行賬戶就把收的錢轉(zhuǎn)進去就可以了?小區(qū)沒有成立業(yè)委會的話,需要用的時候,要什么手續(xù)才能用?
老師就是商管公司,小業(yè)主代開發(fā)票這樣的,掛其他應收款,后期轉(zhuǎn)讓成本,我不太理解這樣操作的原因,能講講嗎
提取的盈余公積可以用來股東分配嗎?
要是這樣的話,我是不是得做個出入庫登記啊。
最好是做一個,以防萬一
哦哦,明白了
嗯嗯理解了就好的