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老師,2023年9月我們公司從國內(nèi)A公司采購了一批貨100噸,每噸10萬元,9月份A公司給我們開具發(fā)票100噸了,入庫時(shí)發(fā)票少了1噸,我們收到采購發(fā)票時(shí),借:庫存商品100萬,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))13萬,貸:銀行存款113萬,10月我們要求A公司重新開具99噸發(fā)票給我們,但是我一把100噸發(fā)票做了抵扣,10月A公司把100噸發(fā)票沖紅了,我們讓A公司沖紅后給我們開99噸發(fā)票,但是A公司在11月份才給我們開99的發(fā)票,然后給我們退回1噸損失貨物的錢1.13萬元,請(qǐng)問老師這時(shí)我們該怎么做分錄呢,又怎么把99噸發(fā)票入賬呢,請(qǐng)老師把9到11月相關(guān)分錄寫出來給我們一下,謝謝老師,麻煩老師寫成帶有數(shù)字的分錄一下,多謝老師。

2023-11-20 19:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-20 19:54

您好 9月份分錄您已經(jīng)寫過了啊 10月份紅沖 借:庫存商品? -100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)13萬 貸:應(yīng)付賬款 -113 收到退款 借:銀行存款 1.13 貸:應(yīng)付賬款 1.13

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快賬用戶8540 追問 2023-11-20 19:55

我收到99噸的那個(gè)發(fā)票又怎么入賬呢?

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齊紅老師 解答 2023-11-20 19:59

借:庫存商品? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)付賬款

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快賬用戶8540 追問 2023-11-20 22:04

為什么沖紅要和我原來的分錄不一樣的,原來采購100噸我用銀行存款啊

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齊紅老師 解答 2023-11-20 22:13

紅沖的時(shí)候 您單位會(huì)收到113的銀行存款?

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您好 9月份分錄您已經(jīng)寫過了啊 10月份紅沖 借:庫存商品? -100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)13萬 貸:應(yīng)付賬款 -113 收到退款 借:銀行存款 1.13 貸:應(yīng)付賬款 1.13
2023-11-20
你好稍等我寫好發(fā)給你
2023-11-20
你們原來購買100噸的發(fā)票,后來紅沖,實(shí)際收到貨物只有99噸,那就按99噸先入賬
2023-11-20
a公司直接賠償錢給你15000嗎?貨物發(fā)票不紅沖沒法處理,聯(lián)系對(duì)方紅沖發(fā)票
2024-01-11
你好,15000做營業(yè)外收入
2024-01-11
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