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老師,2023年9月我們公司從國內(nèi)A公司采購了一批貨100噸,每噸10萬元,9月份A公司給我們開具發(fā)票100噸了,入庫時發(fā)票少了1噸,我們收到采購發(fā)票時,借:庫存商品100萬,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)13萬,貸:銀行存款113萬,10月我們要求A公司重新開具99噸發(fā)票給我們,但是我一把100噸發(fā)票做了抵扣,10月A公司把100噸發(fā)票沖紅了,我們讓A公司沖紅后給我們開99噸發(fā)票,但是A公司在11月份才給我們開99的發(fā)票,請問老師這時我們該怎么做分錄呢,又怎么把99噸發(fā)票入賬呢,請老師把9到11月相關(guān)分錄寫出來給我們一下,謝謝老師,麻煩老師寫成帶有數(shù)字的分錄一下,多謝老師

2023-11-20 19:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-11-20 19:41

你好稍等我寫好發(fā)給你

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快賬用戶5892 追問 2023-11-20 19:48

還需要多久???您為啥不能寫好就給我發(fā),你們總是回答我稍等給我發(fā),以后再也不發(fā)了了,

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齊紅老師 解答 2023-11-20 21:39

不好意思,我正在寫,寫好馬上發(fā)給你

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快賬用戶5892 追問 2023-11-20 22:01

那么還要多久?。康攘藥讉€小時了,真是的

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齊紅老師 解答 2023-11-20 22:25

首先9月我們收到采購發(fā)票時,借:庫存商品100萬,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)13萬,貸:銀行存款113萬 10月對方紅沖,你在9月已經(jīng)抵扣,那你這邊會收到一張紅字發(fā)票,把上面分錄做紅字沖銷處理,對應(yīng)你進(jìn)項稅額做了結(jié)轉(zhuǎn)處理,也需要轉(zhuǎn)出 借:庫存商品-100萬,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)-13萬,貸:銀行存款-113萬 11月收到正確的藍(lán)字發(fā)票,做分錄入庫。 借:庫存商品99萬,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)12.97萬,貸:銀行存款111。97萬

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你好稍等我寫好發(fā)給你
2023-11-20
您好 9月份分錄您已經(jīng)寫過了啊 10月份紅沖 借:庫存商品? -100 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)13萬 貸:應(yīng)付賬款 -113 收到退款 借:銀行存款 1.13 貸:應(yīng)付賬款 1.13
2023-11-20
你們原來購買100噸的發(fā)票,后來紅沖,實際收到貨物只有99噸,那就按99噸先入賬
2023-11-20
同學(xué),這個賠付,對方需要我們開具發(fā)票嗎?如果只是沖掉貨款,那建議是重新開具99萬的發(fā)票,作廢之前的100萬的發(fā)票。
2024-02-28
a公司直接賠償錢給你15000嗎?貨物發(fā)票不紅沖沒法處理,聯(lián)系對方紅沖發(fā)票
2024-01-11
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