你好稍等我寫好發(fā)給你
老師我們公司從國內(nèi)A公司采購了一批貨100噸,每噸10萬元,A公司給我們開具發(fā)票了,入庫時發(fā)票少了1噸,我們收到采購發(fā)票時,借:庫存商品100萬,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)13萬,貸:銀行存款113萬,但是現(xiàn)在就是要沖紅,我們又做了抵扣,現(xiàn)在就是沖紅了,我們該怎么做分錄呢,又怎么把99噸發(fā)票入賬呢,請老師寫成相關(guān)分錄一下,謝謝
老師,2023年9月我們公司從國內(nèi)A公司采購了一批貨100噸,每噸10萬元,9月份A公司給我們開具發(fā)票100噸了,入庫時發(fā)票少了1噸,我們收到采購發(fā)票時,借:庫存商品100萬,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)13萬,貸:銀行存款113萬,10月我們要求A公司重新開具99噸發(fā)票給我們,但是我一把100噸發(fā)票做了抵扣,10月A公司把100噸發(fā)票沖紅了,我們讓A公司沖紅后給我們開99噸發(fā)票,但是A公司在11月份才給我們開99的發(fā)票,請問老師這時我們該怎么做分錄呢,又怎么把99噸發(fā)票入賬呢,請老師把9到11月相關(guān)分錄寫出來給我們一下,謝謝老師,麻煩老師寫成帶有數(shù)字的分錄一下,多謝老師
老師,2023年9月我們公司從國內(nèi)A公司采購了一批貨100噸,每噸10萬元,9月份A公司給我們開具發(fā)票100噸了,入庫時發(fā)票少了1噸,我們收到采購發(fā)票時,借:庫存商品100萬,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)13萬,貸:銀行存款113萬,10月我們要求A公司重新開具99噸發(fā)票給我們,但是我一把100噸發(fā)票做了抵扣,10月A公司把100噸發(fā)票沖紅了,我們讓A公司沖紅后給我們開99噸發(fā)票,但是A公司在11月份才給我們開99的發(fā)票,然后給我們退回1噸損失貨物的錢1.13萬元,請問老師這時我們該怎么做分錄呢,又怎么把99噸發(fā)票入賬呢,請老師把9到11月相關(guān)分錄寫出來給我們一下,謝謝老師,麻煩老師寫成帶有數(shù)字的分錄一下,多謝老師。
請問一下老師,我們從國內(nèi)A公司里采購了一批貨500噸,單價10000元,稅額65萬元,我們支付給A公司金額500+65=565萬元,A公司也給我們開具采購發(fā)票565萬元,現(xiàn)在我們直接把貨物聰A公司運輸?shù)轿覀兛蛻鬊公司,然后發(fā)現(xiàn)500噸中1噸有破損了,現(xiàn)在我們公司要求A公司賠償這破損1噸的款給我們1萬元,再加上5%的賠償金500元,A公司支付給我們10500元。請問我們收到這個10500元怎么做賬呢?分錄該怎么做呢?我們要這10500元給A公司嗎
我們從A公司采購了500噸貨物,單價一萬元一噸,同時A公司給我開具了500噸發(fā)票,我們的入庫分錄是這么做的,借:庫存商品500萬,應(yīng)交稅稅費——進(jìn)項稅65萬,貸:銀行存款565萬。當(dāng)時我們采購時是直接把貨運輸?shù)轿覀兛蛻鬊公司手上,貨到達(dá)了B公司發(fā)現(xiàn)貨破損了1噸,現(xiàn)在A公司不作廢這500噸發(fā)票,還要退錢給我們1噸的破損賠償費:10500元,請問我們收到這10500元,怎么做分錄?請把這收到10500元的分錄寫出帶有數(shù)字的分錄給我們一下可以嗎?謝謝老師
老師就是高速上的通行費的普票也可以抵專票的稅嗎?
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經(jīng)濟(jì)法里面合同設(shè)立,或是合同生效或者合同成立都是一個意思嗎?
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老師你好,屬于2024年度的營業(yè)賬簿印花稅今年5月份申報了,有1塊多的滯納金。這個滯納金調(diào)整的話調(diào)整2024年的年報還是2025年度年報。然后印花稅計入24年的還是25年的利潤表里。
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第2問 應(yīng)當(dāng)是每個周期內(nèi) 進(jìn)行檢查 題目里沒說是承接上市實體審計業(yè)務(wù) 這個周期還是三年嗎
還需要多久???您為啥不能寫好就給我發(fā),你們總是回答我稍等給我發(fā),以后再也不發(fā)了了,
不好意思,我正在寫,寫好馬上發(fā)給你
那么還要多久?。康攘藥讉€小時了,真是的
首先9月我們收到采購發(fā)票時,借:庫存商品100萬,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)13萬,貸:銀行存款113萬 10月對方紅沖,你在9月已經(jīng)抵扣,那你這邊會收到一張紅字發(fā)票,把上面分錄做紅字沖銷處理,對應(yīng)你進(jìn)項稅額做了結(jié)轉(zhuǎn)處理,也需要轉(zhuǎn)出 借:庫存商品-100萬,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)-13萬,貸:銀行存款-113萬 11月收到正確的藍(lán)字發(fā)票,做分錄入庫。 借:庫存商品99萬,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)12.97萬,貸:銀行存款111。97萬