同學(xué),你好 沒有開發(fā)票進(jìn)來,就先掛其他應(yīng)收款,之后發(fā)票進(jìn)來,沖到成本里面
老師,就是對方本來78100的貨給我們下點(diǎn)了73329,本來要對私人給他的,老板不小心轉(zhuǎn)對公去了。我現(xiàn)在讓他開五六萬過來就好,不按73329開,對面說不行要按73329,再對私人給他5000塊的票點(diǎn)款。但是我這邊就是不想對私人了。想直接從開的73329的票扣,讓他開少一點(diǎn)過來,那邊不肯說二次減稅點(diǎn)。但是我沒讓他開73329哇。不能這樣操作嗎?他那邊應(yīng)該沒聽懂我的意思。所以問問老師我這樣操作不行嗎?差額讓他計入到營業(yè)外去。或者有什么其他辦法解決呢?因為那邊沒辦法退回來錢了。只能開發(fā)票
老師好!我公司因為長期經(jīng)營虧損,老板轉(zhuǎn)了很多錢進(jìn)公司周轉(zhuǎn),大概有20多萬,掛的是其他應(yīng)付款借款,請問可以長期這樣掛嗎?如果不能,可以轉(zhuǎn)為增資實收資本嗎?怎么操作比較好呢
我們公司是掛靠,掛靠在其他那些建筑公司的,然后對公賬戶,就是由他們?nèi)トマD(zhuǎn),然后內(nèi)賬,就是由我這邊去操作,然后,就有一個這樣的問題。我們老板現(xiàn)在要求,之前沒有開票的那些供應(yīng)商,現(xiàn)在要開票,本來他,我我們是要求他開13%的,然后,退回他10%的稅票,就是退錢給他,就是在這里加上,直接加上就行,但是他計算的金額跟我的不太一樣,對嗎????
老師企業(yè)如果經(jīng)常個人卡收款,就會出現(xiàn)其他應(yīng)付款掛賬金額比較大,因為賣出去的貨,款都轉(zhuǎn)到個人卡了,公戶沒有收錢,如果公戶需要用錢買材料的話,個人卡就需要轉(zhuǎn)入公戶錢,這時其他應(yīng)付款就增加了,根據(jù)這個其他應(yīng)付金額大的情況,這樣企業(yè)銷售商品開發(fā)票的金額是小于實際收入的,因為這樣企業(yè)隱匿了未開發(fā)票的收入,這樣理解對嗎
老師,我們公司是小規(guī)模公司,是一個商場及建材市場管理公司,主要收入就是收取商戶的租金和物業(yè)費(fèi),管理費(fèi),水電是代收但也收回一小部份的管理費(fèi),像這樣子的話,我的成本是哪一塊呢,我看到以前會計都沒有主營業(yè)務(wù)成本的,就是水電放其他收入,收到水電發(fā)票后沖減做為其他成本,那主營成本是哪一塊呢?
請問下老師,我手里這個公司接過來發(fā)現(xiàn) 之前的賬都是亂做的,我現(xiàn)在要報財報年報的現(xiàn)金流量表,對方只給我銀行流水 之前余額里我看也有庫存現(xiàn)金,但是對方說之前不是他負(fù)責(zé)的所以沒給我?guī)齑娆F(xiàn)金的明細(xì) 我只看銀行流水編報表的話,還需要考慮別的嗎?
請問下這個月核算成本入庫數(shù)量是15000,算出單位生產(chǎn)成本了,賣了10000,主營業(yè)務(wù)成本也算出來了,那請問下生產(chǎn)成本的余額是等下次賣了5000以這個的單位生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)掉嗎?
請問又做施工又做設(shè)備供應(yīng)的企業(yè),簽訂的銷售合同(銷售合同有材料,設(shè)備,安裝或者工程服務(wù))和購進(jìn)材料,設(shè)備、勞務(wù)分包,請問銷和進(jìn)簽訂的合同都要交印花稅嗎?請賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評,謝謝
老師減資需要交稅嗎?
廠房轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)后,發(fā)生的造價工程咨詢費(fèi)計入哪個科目,管理費(fèi)用嗎?還是固定資產(chǎn)原值?
請問24年暫估了40萬成本,貸的其他應(yīng)付款暫估,現(xiàn)在還沒有票進(jìn)來,已經(jīng)所得稅調(diào)增繳納了,怎么做會計分錄呢,我要把其他應(yīng)付款暫估40萬數(shù)據(jù)銷掉
老師你好,我是調(diào)整的21年的企業(yè)所得稅,需要交稅,和滯納金,分錄要怎么寫
老師,請問信用卡可以取現(xiàn)金嗎?
請問老師前兩年的審計報告已經(jīng)出了,然后現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)期初數(shù)錯了那我現(xiàn)在要怎么改呢?這個可以改嗎?
老師好,我們是一家投資公司,現(xiàn)在投資了一個光伏發(fā)電安裝項目,其分包出去的工程、還有為該項目購入的電纜、材料該如何進(jìn)行賬務(wù)處理呢?(我們用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則)
然后我們再把租金打給小業(yè)主是嗎,那這個牽扯到的稅金是印花稅和財產(chǎn)租賃所得應(yīng)該是有對方,也就是小業(yè)主承擔(dān)是嗎
同學(xué),你好 稅金你們協(xié)商一致就行
那老師如果是小業(yè)主承擔(dān)我們當(dāng)時去稅務(wù)局代開的,先交的稅金,這樣就是后期抵扣差額,租金給對方,那要是我們自己承擔(dān),這塊稅金我們怎么入賬比較好呢
同學(xué),你好 稅金,計入稅金及附加
這個印花稅和財產(chǎn)租賃所得都計入稅金及附加是吧
同學(xué),你好 印花稅,計入稅金及附加 租賃所得是個稅,這個不是你們承擔(dān)的,如果你們要入職,計入營業(yè)外支出
如果對方不承擔(dān),那我們就得承擔(dān)的話,對方印花稅走稅金及附加,對方的財產(chǎn)租賃計入營業(yè)外支出是吧
同學(xué),你好 都是對方的,都計入營業(yè)外支出
嗯嗯好的,謝謝老師
不客氣,祝工作順利