您好,通過以前年度損益調(diào)整這個(gè)來做
老師,你好,2016年企業(yè)自查2013年到2016年4月的收入少記的收入,并且補(bǔ)營業(yè)稅和附加稅并加收滯納金,賬上原本2015年是虧損的,補(bǔ)收入后還要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅和滯納金,交所得稅時(shí),做那個(gè)申報(bào)表的時(shí)候由于稅務(wù)系統(tǒng)的問題,專管員讓我們把2013年到2015年的全部數(shù)據(jù)累計(jì)填在2015年申報(bào),就根據(jù)2015年的報(bào)的那個(gè)申報(bào)表補(bǔ)所得稅和滯納金,請問這個(gè)自查補(bǔ)稅部分和補(bǔ)的收入,在賬上怎么做賬務(wù)處理。
老師你好,我們有一個(gè)季度有減免稅款,辦理的時(shí)候稅局把減免的稅款增加到了收入,現(xiàn)在賬上和增值稅申報(bào)表的收入不一樣,這樣怎么處理
老師,公司在2022年3月查賬要補(bǔ)開2020年未開票收入20萬,也在2022年3月補(bǔ)交了相應(yīng)的增值稅和附加稅,還有企業(yè)所得稅,請問發(fā)生的這些業(yè)務(wù)會計(jì)分錄要怎么做?
老師,你好!上個(gè)月我們公司稅務(wù)稽查調(diào)增去年的收入,補(bǔ)繳了增值稅,企業(yè)所得稅,滯納金。這月我需要怎么做賬,怎么報(bào)稅呢?
稅務(wù)局的讓我們自查以前年度的增值稅申報(bào)金額,有10多萬現(xiàn)在要更正22年12月的增值稅申報(bào)表。請問一下更正申報(bào)了之后,我12月份的賬務(wù)處理要不要再做一筆收入的會計(jì)憑證
老師交社保怎么綁銀行公戶銀行卡?
沒有金融服務(wù)的A公司(道路運(yùn)輸服務(wù))借給B公司(以土木工程建筑業(yè)為主)100萬,利息怎么入賬,能開票嗎?怎么開
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,上上個(gè)月沒有說工人工資,我計(jì)提很少轉(zhuǎn)到老板名下其他應(yīng)付款,到上月底發(fā)工資時(shí),老板說的金額大,可能是以前欠的沒有發(fā),我再計(jì)提還是給以前月份的其他應(yīng)付款工資轉(zhuǎn)回來,用銀行存款發(fā)放
老師您好,中醫(yī)診所有哪些優(yōu)惠政策?
按FOB價(jià)確認(rèn)收入的話,F(xiàn)OB價(jià)是含稅的嗎?
老師:按這個(gè)項(xiàng)目名稱發(fā)票怎么開?
用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,收到時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額了,那計(jì)提出口退稅時(shí),是需要轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)后,再計(jì)提,還是直接用待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)計(jì)提,這個(gè)關(guān)于用于退稅的進(jìn)項(xiàng)正確分錄應(yīng)該怎么做
工程施工公司,純勞務(wù)的,比如3月開票很多,但是人工工資陸陸續(xù)續(xù)的報(bào),不暫估成本我后面沒開票就會成本倒掛,那我想三月暫估工資成本,分錄要怎么做?沖的時(shí)候怎么沖?
請問,給員工繳納了醫(yī)保,那個(gè)醫(yī)保卡需要單獨(dú)去開嗎,不然醫(yī)保個(gè)人部分怎么轉(zhuǎn)到個(gè)人卡里面呢
社保斷交是不是得去社保那和醫(yī)保那同時(shí)斷交