那個是勾選退稅后才考慮,還沒勾選還是計入待認證
前兩個掛待認證進項稅,如果下月初認證這個進項了,進項大于銷項①直接做個待認證進項稅額轉入抵扣分錄②那申報8月增值稅時是不是直接抵稅,剩余認證后進項稅額作為留抵,到下月繼續(xù)抵扣增值稅,就不用再做賬務處理了吧?老師
2023年12月,計提了2024年1月才開具出來的發(fā)票,直接進入各項費用,進項稅掛在待認證進項稅。 2024年1月,處理的時候是直接發(fā)票認證后,待認證進項稅轉增值稅進項稅嗎?還是需要紅沖掉2023年12月的計提,2024年1月重新在做分錄
接待客戶,住宿費開的專票,需要進項稅額轉出嗎?我公司進項都先下待認證進項稅,認證后結轉到進項稅,收到發(fā)票: 借:管理費用—業(yè)務招待費 其他應收款—待認證進項稅 貸:現金 月末一塊結轉待認證進項稅 借:應交增值稅—進項稅 貸:其他應收款—待認證進項稅 需要轉出的進項稅怎么會計分錄?
請問下老師關于出口退稅問題,12月的時候完成出口報關確認收入了,銷項票也開了,但是進項票沒收到,進項稅率13%,退稅率9%,4%的稅率差異賬務處理上要計提主營業(yè)務成本嗎?借:成本,貸:進項轉出?……要計提其他應收款出口退稅款嗎?借:其他應收,貸:出口退稅?
公司是外貿出口的,采購入庫時候,稅額放在了待認證進項稅額,現在認證發(fā)票,直接把待認證稅額轉到應交增值稅出口退稅么?
招待費的進項稅抵扣了 本季度做進項轉出 本季度能不能多勾選進項票把轉出部分填平
老師 發(fā)票名稱開管道修復屬于建筑勞務嗎
收到員工交來的8月伙食費個人部分。分錄。借:銀行存款。貸:其他應付款-伙食費個人部分。 向外支付的時候借:其他應付款-伙食費個人部分 管理費用-福利費-伙食補貼單位 貸:銀行存款。 以上對嗎。還是其他方式
老師,我們25.9月新開戶的醫(yī)保賬戶,增人了,但是公司賬上沒錢。我是9月份先把醫(yī)保保險申報了,不繳費?還是等到下個月一起申報繳費?哪個比較好點?9月不申報社保會有專管員處罰嗎?
老師 烘焙店買的面粉 雞蛋 進啥科目?怎么做分錄
老師,給企業(yè)代賬,企業(yè)沒有業(yè)務每月0申報,但有收到開具的一些餐飲票,應該入賬嗎
老師之前會計加稅合計一起入賬了,我應該怎么做呢?
你好,請問這種發(fā)票指哪些范圍?
老師 烘焙店 買的工具類進哪個科目?
商貿類的公司 庫存這兒有什么需要注意的
9月份勾選退稅了,準備10月份做退稅申報
那么在9月勾選后做賬