直接在應付職工薪酬下邊發(fā),轉到公司賬戶,再發(fā)
老師,,之前老板有墊付工資費用,有個付給個人的報銷沒有發(fā)票,走了公戶,我借:其他應收款-個人,貸:銀行存款,,但是其他應收款就收不回來,我要平賬的話,我可以做還法人款嗎?借-其他應付款法人 貸:其他應收款-個人嗎?把賬做平嗎
老師,因為6月份計提工資的時候個人社保沒有計提,現(xiàn)在借方有余額,可以在7月發(fā)放工資的時候 借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應收款-個人社保 應交稅費-應交個人所得稅 其他應收款-個人住房公積金 銀行存款嗎
老師,請問一下老板公戶7月份轉了錢給員工,但是申報名單給我的沒有。能不能在8月份把這兩個員工申報上去啊。就相當于7月初預支了8月份的工資,這樣做。借其他應收款 貸銀行存款 8月份直接做計提發(fā)放工資 借管理費用 工資 貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬 貸其他應收款
老師,我公司收到政府的人才補貼,發(fā)給了員工,借:銀行存款 貸:其他應付款 發(fā)工資的時候一起發(fā)給了員工,借:應付職工薪酬 其他應付款 貸:銀行存款 但是現(xiàn)在此員工離職了,還未完成本年任務,所以這筆人才補貼不應發(fā)給此員工,所以本月的工資要扣回來,工資表上做了此員工的工資,但是沒有發(fā)放,相當于本月工資扣回來了,扣回的工資要怎么入賬
老師我們之前公司沒有回款的時候,是借法人的錢來發(fā)工資的,也是發(fā)放的時候才去實際申報個稅,有時候會拖兩三個月沒有發(fā),最近法人周轉資金不是特別多了,工資可以按月申報個稅,把應付職工薪酬轉到其他應付款里吧?等回款了再發(fā)放,這樣放到其他應付款里可以不?跨年會有影響不?工資也沒有實際發(fā)放,一直掛其他應付款可以不?
請問一下 哪個老師講的商貿業(yè)的賬務處理是最新的?推薦一下
我想把報表上負債變大 所有者權益類減少
實收資本可以用來買固定資產嗎
一般納稅人,建筑企業(yè),預交增值稅后,如果同一項目進項稅金額與銷項稅一致,所有預交增值稅會退稅嗎?
收到退回保證金在現(xiàn)金流量表里計入啥
個體工商戶轉成查賬征收,還可以轉回核定征收嗎
老師,現(xiàn)在做8月份的賬,9月份開具的報銷發(fā)票可以做進賬嗎?
招待費的進項稅抵扣了 本季度做進項轉出 本季度能不能多勾選進項票把轉出部分填平
老師 發(fā)票名稱開管道修復屬于建筑勞務嗎
收到員工交來的8月伙食費個人部分。分錄。借:銀行存款。貸:其他應付款-伙食費個人部分。 向外支付的時候借:其他應付款-伙食費個人部分 管理費用-福利費-伙食補貼單位 貸:銀行存款。 以上對嗎。還是其他方式
平時都是老板代發(fā),做完憑證都直接轉他名下其他應付款,他信用卡套現(xiàn)他自己微信發(fā),6月份的做完憑證,報表報過電子稅務局了,我考慮是不是不能再調6月份的報表了?在7月補提一些,再給之前轉到老板名下其他應付款轉回來些?
工資沒有發(fā)就不要掛其他應付款,你要看見老板的支付記錄才做賬
是,有他的微信支付,有時間還轉給我,讓我代發(fā),還會時不時給員工發(fā)點,過后我才知道,7月底已經從公戶轉到員工卡上了,我怎么做賬
發(fā)了要通知,或者截個圖啥的,不然你憑啥做賬呢?
都是發(fā)完過后,才會通知我,一直效益不好,拖著工資
6月份和7月份對不上,我怎么做賬?
關鍵是沒通知你就不能做已經支付,或者做賬前要問他是否已經發(fā)了,發(fā)了就提供截圖或者支付記錄
發(fā)的截圖都有給我,
那么根據(jù)那些據(jù)實做賬為啥有差異呢?
因為一直都是工資老板代發(fā),現(xiàn)在他自己又拿公戶網銀轉給員工,
不管什么發(fā)的,都是一樣的做賬。意思是你做賬做重復了?