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老師好,我想問一下,我現(xiàn)在手里新接的一家?guī)?,現(xiàn)在是小規(guī)模準(zhǔn)備升為一般納稅人的,2016年注冊的公司,沒有帳,只是之前給代賬做的,財(cái)報(bào)表,資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)就是胡亂填的,今年6月份之前負(fù)債表有期初數(shù)據(jù),沒有期末數(shù)據(jù),6月份之后代賬會(huì)計(jì)胡亂填了期末數(shù)據(jù),沒有任何根據(jù)胡亂填的,我想知道我這邊接手后該怎么做呢

2020-10-05 14:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-05 14:18

同學(xué)你好!規(guī)范的話 你要把以前的賬 都理出來哎 形成現(xiàn)在的資產(chǎn)負(fù)債表等 這樣 以后正常做賬 才不會(huì)成為無源之水哈

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快賬用戶2654 追問 2020-10-05 14:36

那樣的話會(huì)不會(huì)特別麻煩呢?因?yàn)橐獜?016年開始呢

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快賬用戶2654 追問 2020-10-05 14:37

有么有簡易的也符合要求的方法呢

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齊紅老師 解答 2020-10-05 14:38

只有這樣 才都正常呀 要不還有個(gè)辦法 把企業(yè)現(xiàn)在所有的資產(chǎn)負(fù)債什么的 統(tǒng)計(jì)一下 自己做成資產(chǎn)負(fù)債表 差額部分 是所有者權(quán)益

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快賬用戶2654 追問 2020-10-05 14:40

那么現(xiàn)在負(fù)債表的那些數(shù)據(jù)該怎么處理呢?因?yàn)槲医邮种柏?fù)債表已經(jīng)有數(shù)據(jù)了,只是之前會(huì)計(jì)胡亂填的

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齊紅老師 解答 2020-10-05 14:41

這個(gè)就是我說的 自己做 然后改過來 重新申報(bào)一下的

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快賬用戶2654 追問 2020-10-05 14:44

把稅務(wù)局之前申報(bào)過的資產(chǎn)負(fù)債表作廢重報(bào)嗎?還是直接就在10月份申報(bào)上季度直接報(bào)呢

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齊紅老師 解答 2020-10-05 14:44

這個(gè)的話 最好作廢一下的

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快賬用戶2654 追問 2020-10-05 14:45

那每期都作廢呀?然后一期一期再重新報(bào)嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-05 14:46

不是 就是最近的一期作廢

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快賬用戶2654 追問 2020-10-05 14:47

老師,那我可以依據(jù)上期期末直接做期初數(shù)嗎?直接做嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-05 14:49

這個(gè)的話 想簡單 是可以 畢竟前面 不是你做的 追究責(zé)任 也不能怪到你

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快賬用戶2654 追問 2020-10-05 14:50

那好的,謝謝老師了哈

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齊紅老師 解答 2020-10-05 14:51

不客氣。如果對回答滿意,請五星好評,謝謝

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同學(xué)你好!規(guī)范的話 你要把以前的賬 都理出來哎 形成現(xiàn)在的資產(chǎn)負(fù)債表等 這樣 以后正常做賬 才不會(huì)成為無源之水哈
2020-10-05
你好,重新啟用年初數(shù),用去年的年末數(shù),然后補(bǔ)做1~2月份的憑證。
2021-04-04
這個(gè)沒有錯(cuò)誤,利潤表是取不到之前數(shù)量,這個(gè)本年累計(jì)數(shù),你要想取到需要找售后給你設(shè)置下公式,實(shí)務(wù)中沒有售后我之前處理就是出Excel表把之前本年累計(jì)數(shù)相加下,填寫這個(gè)新本年累計(jì)數(shù)上面 再去申報(bào)
2021-04-29
你好?不知您是什么地區(qū)啊 現(xiàn)在一般地區(qū)第4季度的征收期結(jié)束了 實(shí)務(wù)上你增值稅一般可以開票軟件做了抄稅? 電子稅局隔天可以看到銷售收入的數(shù)據(jù) 企業(yè)所得稅收入那查下電子稅局申報(bào)記錄查詢下10-12月的增值稅申報(bào)表?可以得到收入 財(cái)務(wù)報(bào)表可能有的稅局可以到月底申報(bào) 另外實(shí)務(wù)中有代賬公司是您說的這種方式 但是賬務(wù)處理要跟上,以后及時(shí)更正或是匯算清繳時(shí)候申報(bào)準(zhǔn)確 以免稅局檢查風(fēng)險(xiǎn)
2022-01-24
你好!你們核定征收的是增值稅還是個(gè)人經(jīng)營所得?
2024-03-15
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