您好,跟甲方取得聯(lián)系,如果他們抵扣了,紅沖不了,需要甲方財務(wù)發(fā)起紅字發(fā)票申請單才可以開
請問老師:20年12月我們給對方公司開了600萬的專票,收回400萬的款,余200萬未收回,21年9月我們公司把公司名稱,法人股東都變更了,但實際經(jīng)營人還是我們老板,現(xiàn)在對方要付那200萬給我們,讓我們把之前已經(jīng)開過的200萬專票沖紅重新開票給他們再付款,說是付款和票據(jù)保持一致,如果沖紅200萬專票會不會有風(fēng)險呀……這種情況下我們要怎么做比較合適呢? 有沒有更好的解決辦法呀?
老師,我們公司兩年前購買設(shè)備,300萬,保證金30萬,其中270萬已經(jīng)付款270萬的發(fā)票也開過來了,剩余的30萬確定不付款了,也不給開發(fā)票了,之前入賬 借 固定資產(chǎn)265.48萬 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 31.06萬 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項稅額 3.46萬 待 銀行存款 270萬 應(yīng)付賬款 30萬 現(xiàn)在剩余30萬不付款也不給發(fā)票的話,怎么處理?
老師,我們公司兩年前購買設(shè)備,300萬,保證金30萬,其中270萬已經(jīng)付款270萬的發(fā)票也開過來了,剩余的30萬確定不付款了,也不給開發(fā)票了,之前入賬 借 固定資產(chǎn)265.48萬 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 31.06萬 應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項稅額 3.46萬 待 銀行存款 270萬 應(yīng)付賬款 30萬 現(xiàn)在剩余30萬不付款也不給發(fā)票的話,怎么處理?
公司前期已經(jīng)開具質(zhì)保金發(fā)票90萬元,甲方回款30萬后,沒有余力付剩余款項,想問一下,我們怎么處理60萬未回款發(fā)票,怎么紅沖呢
您好老師,請問給甲方開了發(fā)票100萬,回款是甲方找的保理回的款95萬(代甲方支付工程款),其中扣的這個5萬是保理手續(xù)費(fèi)用,保理公司那邊給我們開具了這5萬元的發(fā)票,但是從賬上來看我們和保理公司沒有任何關(guān)系呀,這個發(fā)票怎么入賬呢
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費(fèi),工會經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費(fèi),這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費(fèi)一起不呢?