同學你好 沒有發(fā)票只能做往來 超出三年的轉(zhuǎn)到營業(yè)外
1月客戶買的車30萬,發(fā)票開給我們公司,抵扣進項稅額。我們不用付款,我做分錄: 借:固定資產(chǎn)26.55萬 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額3.45萬 貸:其他應(yīng)付款30萬 3月,客戶將車過戶走,過到他自己名下。我公司這邊該怎么做賬?
老師好,請問建筑業(yè)發(fā)包方和施工企業(yè)的工程結(jié)算價款為1000萬,發(fā)包方已經(jīng)支付了500萬,拖欠500萬 借:銀行存款500 應(yīng)收賬款500 貸:工程結(jié)算-收入結(jié)算 1000/1.09*0.09 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)500/1.09*0.09 應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅額500/1.09*0.09 當拖欠的500萬發(fā)包方支付時 借:銀行存款500 貸:應(yīng)收賬款500 借: 應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅額500/1.09*0.09 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)500/1.09*0.09 但是我不太理解的是當1000萬到了確認收入時間點時,其中的500萬要做無票申報,那待轉(zhuǎn)銷項稅額要在申報表中怎么體現(xiàn)
老師,我們公司兩年前購買設(shè)備,300萬,保證金30萬,其中270萬已經(jīng)付款270萬的發(fā)票也開過來了,剩余的30萬確定不付款了,也不給開發(fā)票了,之前入賬 借 固定資產(chǎn)265.48萬 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 31.06萬 應(yīng)交稅費待認證進項稅額 3.46萬 待 銀行存款 270萬 應(yīng)付賬款 30萬 現(xiàn)在剩余30萬不付款也不給發(fā)票的話,怎么處理?
老師,我們公司兩年前購買設(shè)備,300萬,保證金30萬,其中270萬已經(jīng)付款270萬的發(fā)票也開過來了,剩余的30萬確定不付款了,也不給開發(fā)票了,之前入賬 借 固定資產(chǎn)265.48萬 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 31.06萬 應(yīng)交稅費待認證進項稅額 3.46萬 待 銀行存款 270萬 應(yīng)付賬款 30萬 現(xiàn)在剩余30萬不付款也不給發(fā)票的話,怎么處理?
預付賬款轉(zhuǎn)入暫估固定資產(chǎn)是,2022年4月借固定資產(chǎn)16788990.83應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待認證進項稅額1511009.17貸預付賬款10650000應(yīng)付賬款7650000,2022年9月收到一張發(fā)票1000萬,沒做任何處理,中間支付都是借應(yīng)付賬款貸銀行存款,2023年收到第二張發(fā)票200萬,支付100萬,我不知道哪里做錯了
老師,19年收入6000,,20年收入9000,求增長率是?6000還是?9000,為啥
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價值,會計沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分攤,以及從什么時候分攤?
老師,2023年收到的政府補貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報表把這筆計入營業(yè)外收入,稅務(wù)局說看不來我們政府補助的 金額 計入了收入項 我們報 申報表時 明細項未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們怎么改
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達到什么標準才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務(wù)報表是季報和年報呀
轉(zhuǎn)營業(yè)外支出的分錄麻煩給我說下吧,待認證發(fā)票的話轉(zhuǎn)哪里?
借應(yīng)付賬款貸營業(yè)外收入 待認證發(fā)票勾選之后轉(zhuǎn)到進項
待認證的這個發(fā)票沒有,不能轉(zhuǎn)到進項,這樣的話轉(zhuǎn)哪個科目?
那就是轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)了
好的,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝