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老師,我們公司兩年前購買設(shè)備,300萬,保證金30萬,其中270萬已經(jīng)付款270萬的發(fā)票也開過來了,剩余的30萬確定不付款了,也不給開發(fā)票了,之前入賬 借 固定資產(chǎn)265.48萬 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額 31.06萬 應(yīng)交稅費待認證進項稅額 3.46萬 待 銀行存款 270萬 應(yīng)付賬款 30萬 現(xiàn)在剩余30萬不付款也不給發(fā)票的話,怎么處理?

2023-04-07 11:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-04-07 12:00

同學你好 沒有發(fā)票只能做往來 超出三年的轉(zhuǎn)到營業(yè)外

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快賬用戶1829 追問 2023-04-07 12:17

轉(zhuǎn)營業(yè)外支出的分錄麻煩給我說下吧,待認證發(fā)票的話轉(zhuǎn)哪里?

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齊紅老師 解答 2023-04-07 12:30

借應(yīng)付賬款貸營業(yè)外收入 待認證發(fā)票勾選之后轉(zhuǎn)到進項

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快賬用戶1829 追問 2023-04-07 12:32

待認證的這個發(fā)票沒有,不能轉(zhuǎn)到進項,這樣的話轉(zhuǎn)哪個科目?

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齊紅老師 解答 2023-04-07 12:42

那就是轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)了

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快賬用戶1829 追問 2023-04-07 12:50

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-04-07 12:59

滿意請給五星好評,謝謝

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同學你好 沒有發(fā)票只能做往來 超出三年的轉(zhuǎn)到營業(yè)外
2023-04-07
那就只能做往來了
2023-04-07
你好? ? 你做固定資產(chǎn)清理? 借固定資產(chǎn)清理 累計折舊貸固定資產(chǎn) 。 借其他應(yīng)付款 貸固定資產(chǎn)清理? ?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅等??
2021-03-09
要解決“其他應(yīng)付款-待轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)”科目一直掛賬的問題,可以進行如下調(diào)賬處理: 借:其他應(yīng)付款-待轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 65,517.25 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 65,517.25 因為之前做賬時將可抵扣的進項稅計入了“其他應(yīng)付款-待轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)”,現(xiàn)在發(fā)票已開齊,需要將其調(diào)整到正確的科目“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)”中。 同時,建議檢查一下之前的會計處理是否正確。在固定資產(chǎn)的相關(guān)會計處理中,一般是在預付設(shè)備款時,借記“預付賬款”等科目,而在達到預定可使用狀態(tài)暫估入賬時并不確認進項稅,待收到發(fā)票后再借記“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)”。如果之前的會計處理存在差錯,也應(yīng)一并進行更正。
2024-07-17
你好 ,你的分錄是正確的
2022-04-18
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