那就5月做收入就是了哈
我是小規(guī)模 3月份預(yù)付貨款10000 5月份支付剩余貨款4952并入庫(kù) 7月份收到發(fā)票 三月份分錄是借預(yù)付10000貸銀行 5月份收到貨物并付款的分錄是借庫(kù)存-暫估 貸銀行4952 預(yù)付10000 7月份收到發(fā)票時(shí)紅字分錄 借庫(kù)存-暫估 貸銀行4952 預(yù)付10000 沖了5月份的暫估 接下來(lái)怎么做收到發(fā)票的分錄
3月干的活,4月份才給對(duì)方開(kāi)發(fā)票,5月才收到錢,這個(gè)幾月做收入分錄呢? 營(yíng)業(yè)成本的分錄又是什么時(shí)候做呢?
老師,屬于3月份的收入,5月份才收到錢,也是5月份開(kāi)的發(fā)票,怎么做分錄,我們是小規(guī)模
老師,3月份我們付了一筆款,計(jì)入了預(yù)付賬款,3月底收到發(fā)票,我沖了預(yù)付款,入了費(fèi)用,4月份我們又付了一筆款,入了預(yù)付款,結(jié)果五月初他們給我們開(kāi)了3月+4月的發(fā)票,等于說(shuō)3月份的開(kāi)重了,到六月初他們才把3月份的我已經(jīng)入賬的3月份發(fā)票給紅沖了,這樣的話老師,我可以在六月份把紅沖的那些入賬后,把之前做的3月的分錄做分錄,再把3+4月份的發(fā)票充之前的預(yù)付嗎?就是把5月份的發(fā)票做到6月份去
你好,老師,因?yàn)槲覀兤髽I(yè)4月份是小規(guī)模,開(kāi)了票,5月份轉(zhuǎn)為一般納稅人了,但是5月份紅沖了4月份開(kāi)出去的票,紅沖發(fā)票的稅點(diǎn)是1%、不用重新開(kāi)具的,當(dāng)月也不用開(kāi)票,相當(dāng)于所屬期5月份的收入是負(fù)數(shù)紅沖小規(guī)模時(shí)期的票,請(qǐng)問(wèn)這種情況增值稅申報(bào)表怎么申報(bào)呢
企業(yè)所得稅實(shí)發(fā)工資只關(guān)聯(lián)了我個(gè)稅系統(tǒng)中的9月份工資,應(yīng)該是系統(tǒng)的問(wèn)題吧,如果忽略提示,可以嗎
您好,建筑業(yè)一般納稅人企業(yè),掛靠公司開(kāi)來(lái)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,人工成本,記應(yīng)付職工薪酬還是應(yīng)付賬款?
與業(yè)主簽訂勞務(wù)合同,然后工人工資由甲方代開(kāi),施工方只收到部分工程款,由業(yè)主代發(fā)的工資,施工方怎樣入賬
應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)科目有哪些稅費(fèi)級(jí)附加明細(xì)科目有哪些
員工出公差開(kāi)公司車違章,公司報(bào)銷,違章的發(fā)票是個(gè)人的名字,這張發(fā)票公司能用嗎
中級(jí)會(huì)計(jì)分錄金額標(biāo)注了單位到底扣不扣分啊,有考過(guò)的說(shuō)不扣的,也有說(shuō)會(huì)扣的,有沒(méi)有老師咨詢過(guò)官方???
老師,我申報(bào)了一個(gè)技術(shù)合同的金額1000元,印花稅申報(bào)表顯示應(yīng)交稅費(fèi)0.15元,我提交社申報(bào)后,怎么沒(méi)有提示我去扣費(fèi)呢?電子稅務(wù)局系統(tǒng)查詢未繳費(fèi)的也沒(méi)有數(shù)據(jù),
我們是小規(guī)模納稅人,電商賺傭金的公司,現(xiàn)在傭金到賬的話,如果是報(bào)稅的話直接按40%的交稅是嗎?
老師,預(yù)付賬款在借方填報(bào)表是正數(shù)嗎
老師,現(xiàn)在500萬(wàn)以下一次折舊,我10000左右的浴缸直接入費(fèi)用問(wèn)題大不大牙