你好;? 那你3月做無票收入的 ; 3月結(jié)轉(zhuǎn)成本 ; 4月開票紅沖無票收入分錄 ;在按開票做一遍處理 ;5月做收款分錄即可??
老師,你好 我們給10月給代帳公司打了錢 對方12月才開來發(fā)票 請問我們付錢的時候怎麼掛分錄 收到發(fā)票的時候又如何掛帳呢
老師,我10月收到一筆租金,所屬期是10月份的,當(dāng)月沒給對方開發(fā)票,但是做了無票收入交增值稅了。11月才開,那我10月份怎么出分錄?11月開票了又怎么出分錄?
3月干的活,4月份才給對方開發(fā)票,5月才收到錢,這個幾月做收入分錄呢? 營業(yè)成本的分錄又是什么時候做呢?
老師,屬于3月份的收入,5月份才收到錢,也是5月份開的發(fā)票,怎么做分錄,我們是小規(guī)模
老師請問,我四月份銷售貨物出去,做賬是 借:應(yīng)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷項(xiàng)稅) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 但是我需要給對方開專票,我 4月沒開,5 月才開的票,那我 5 月的時候應(yīng)該怎么做賬呢?需要把 4 月的這筆銷售分錄先紅沖掉嗎?然后再按照這個分錄在 5 月份重新寫一筆嗎?
公司買東西,只有收據(jù),收據(jù)有公章,可以入賬做成本抵稅嗎?
老師,第一題C選項(xiàng)怎么理解,可不可以舉個例子
老師你好!我現(xiàn)在就是有個問題,公司稅負(fù)率比較偏低,但是未分配利潤又過高,這會不會有引起一個稅務(wù)風(fēng)險,未分配利潤過高,現(xiàn)在需要股權(quán)轉(zhuǎn)讓,,是要進(jìn)行核定征收嗎?轉(zhuǎn)讓費(fèi)用是非常高的,需要交個人所得稅,怎樣解決未分配利潤過高難題,老師指導(dǎo)一下
成品油銷售,如果磅單和實(shí)收金額差異大,運(yùn)輸公司會賠付,這部分款,直接從運(yùn)費(fèi)結(jié)算扣除 ,賬面就一直有一個虛的庫存,如果開票做無票收入 ,這個應(yīng)收賬款一直掛著,沒有人給,應(yīng)該怎么處理?
老師你好!變壓器合并服務(wù)費(fèi)我怎么開票
老師,我們是建筑公司,關(guān)于預(yù)繳增值稅稅款,9%工程發(fā)票開了100萬,13%材料發(fā)票開了150萬,預(yù)繳的時候是只預(yù)繳這100萬呢?還是要預(yù)繳100+150=250萬的呢?
老師,請問下,我公司跟甲方約定一定條件后有商業(yè)折扣,但是開具的發(fā)票金額是折扣后的金額,發(fā)票上未體現(xiàn)商業(yè)折扣,也沒在備注欄備注折扣,那像我們這種情況會要求補(bǔ)交稅款嗎?有什么稅務(wù)風(fēng)險呢?
殘保金季節(jié)性用工人數(shù)怎么理解,季節(jié)工每年幾個月有使用,但是沒有直接與我公司簽訂勞動合同,直接與勞務(wù)公司簽合同,勞務(wù)公司跟我們之間簽合同,人數(shù)計(jì)入殘保金人數(shù)嗎
預(yù)交稅款的時候那個銀行扣繳能去柜臺刷自己的私卡嗎? 三方協(xié)議能銀行有限制嗎?
老師,這個也是別的公司轉(zhuǎn)至我們公司,然后又轉(zhuǎn)至老板個人卡,只說是走賬,感覺類似于套現(xiàn),這個分錄,求解
這個是不是太麻煩?我可以3月份啥都不做 直接在4月份開票的時候做收入 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 然后在有3.4月份有成本支出的時候直接做成本分錄嗎?
?你好1; 你業(yè)務(wù) 就得按我說的去處理 ; 不然你4月開票做收入; 就會延遲報稅? ;會產(chǎn)生滯納金的??
那做無票收入分錄的原始憑證等開了票再補(bǔ)進(jìn)去嗎?
可是我4月開票就是5月報稅嗎?
你好;? ?無票收入在3月就得做分錄。? ?分錄和你開票的時候 分錄其實(shí)是一模一樣的; 只是你要體現(xiàn) 3月已經(jīng)有收入? 報稅 去處理 ;? 4月開票紅沖無票收入; 在去? 按開票做一遍? ?;成本不在結(jié)轉(zhuǎn) (因?yàn)槟?月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了? ?)
有點(diǎn)不太理解 因?yàn)槲覀兪俏锪鞴?3月份開始接單運(yùn)貨,我們墊付運(yùn)費(fèi)運(yùn)輸,月底匯總后開票給對方工廠,他們核對就結(jié)款,也是需要這樣做嗎?
你好 ;? 是的; 月末了? 3月就可以判斷你的收入金額的; 你應(yīng)該3月做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本??
那4月5號開的票要5月交稅嗎?
你好 ; 你3月繳納了稅費(fèi)了 ;? 你4月開票? 之前會紅沖無票收入; 對于這筆業(yè)務(wù) ; 4月是一正一負(fù)數(shù)的 ;不會再次繳納這筆稅費(fèi)的??
我3月不開票???因?yàn)橐?月5號才知道具體數(shù)字 才能開票啊
你好; 3月做無票收入 ;? ?你不是說月末就可以結(jié)算確定金額嗎?? 如果你不能確定金額; 等著你 4月號確定金額在做收入? 結(jié)轉(zhuǎn)成本報稅? ?
3月內(nèi)都不能確定開票金額 只能確定成本 要4月5號才能開票 5月才能收到錢
你好1;? ?如果你3月不能確定金額的 ; 等著4.5號確定了金額在做收入報稅? 結(jié)轉(zhuǎn)成本? ?
那3月份我要做成本分錄還是4月再做?
?你好; 3月? 你收入都沒有; 先不走成本科目 ; 不然你收入與成本不配比; 4月一起做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本? ?
好的 那3月收回來的成本發(fā)票在4月做分錄沒關(guān)系吧?
你好; 是的; 可以補(bǔ)在4月一起結(jié)轉(zhuǎn); 避免不配比; 到時怕報數(shù)據(jù)的時候提示風(fēng)險的??
好的 所以說是5月才報稅對吧?那也是5月初再勾兌增值稅抵扣的事情 沒錯吧?
你好1; 對的;? 月報的話; 就是5月報4月稅費(fèi)的;? ??