你好;? 那你3月做無(wú)票收入的 ; 3月結(jié)轉(zhuǎn)成本 ; 4月開(kāi)票紅沖無(wú)票收入分錄 ;在按開(kāi)票做一遍處理 ;5月做收款分錄即可??
老師,你好 我們給10月給代帳公司打了錢(qián) 對(duì)方12月才開(kāi)來(lái)發(fā)票 請(qǐng)問(wèn)我們付錢(qián)的時(shí)候怎麼掛分錄 收到發(fā)票的時(shí)候又如何掛帳呢
老師,我10月收到一筆租金,所屬期是10月份的,當(dāng)月沒(méi)給對(duì)方開(kāi)發(fā)票,但是做了無(wú)票收入交增值稅了。11月才開(kāi),那我10月份怎么出分錄?11月開(kāi)票了又怎么出分錄?
3月干的活,4月份才給對(duì)方開(kāi)發(fā)票,5月才收到錢(qián),這個(gè)幾月做收入分錄呢? 營(yíng)業(yè)成本的分錄又是什么時(shí)候做呢?
老師,屬于3月份的收入,5月份才收到錢(qián),也是5月份開(kāi)的發(fā)票,怎么做分錄,我們是小規(guī)模
老師請(qǐng)問(wèn),我四月份銷售貨物出去,做賬是 借:應(yīng)收賬款 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅(銷項(xiàng)稅) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 但是我需要給對(duì)方開(kāi)專票,我 4月沒(méi)開(kāi),5 月才開(kāi)的票,那我 5 月的時(shí)候應(yīng)該怎么做賬呢?需要把 4 月的這筆銷售分錄先紅沖掉嗎?然后再按照這個(gè)分錄在 5 月份重新寫(xiě)一筆嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)下 老板以個(gè)人名義購(gòu)買一個(gè)公司繼續(xù)經(jīng)營(yíng),個(gè)人賬戶付的款,怎么做賬務(wù)處理
你好,老師,我們公司老板沒(méi)有開(kāi)公戶,有其他應(yīng)付款1000塊錢(qián),咋處理?
固定資產(chǎn)殘值一般怎么處理,分錄怎么做,老師
老師,你好,長(zhǎng)期股權(quán)投資的投資收益,為什么沒(méi)有在資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表里體現(xiàn)出來(lái)?
老師好,我們技術(shù)部負(fù)責(zé)人說(shuō),他們?nèi)齻€(gè)月研發(fā)一個(gè)項(xiàng)目,然后會(huì)申請(qǐng)軟著,這樣的話,我要怎么做會(huì)計(jì)分錄啊
老師請(qǐng)問(wèn)下 公司經(jīng)營(yíng)的展覽場(chǎng)館,場(chǎng)館內(nèi)買的桌子椅子等其他易耗品屬于運(yùn)營(yíng)部門(mén)的計(jì)入什么科目,銷售人員的固定資產(chǎn)折舊需要計(jì)入到銷售費(fèi)用嗎還是管理費(fèi)用
各位老師大家好,利潤(rùn)率怎么算的呢,請(qǐng)各位老師指點(diǎn)一下,謝謝
進(jìn)出口的公司工商年檢要填寫(xiě)報(bào)關(guān)資料,去哪里找?
我是公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。 我們公司目前是私企剛成立沒(méi)多久,以vr設(shè)備體驗(yàn)為主,設(shè)備已經(jīng)采購(gòu)了一部分,款沒(méi)有全部付清,現(xiàn)在國(guó)企要跟我們合資成立一個(gè)新公司,國(guó)企占20% 我們占80%。 問(wèn)題一、關(guān)于已付出去的設(shè)備款怎么操作合理 1、已付款的設(shè)備款到時(shí)候可以再賣給合資公司可以嗎(平進(jìn)平出?) 2、把已經(jīng)付過(guò)的款供應(yīng)商先退給我們,我們以合資公司的名義再去買這批設(shè)備 3、或者簽一個(gè)三方轉(zhuǎn)移協(xié)議? 問(wèn)題二、前期我們公司的成本(包括人工、工程款、設(shè)計(jì)費(fèi)等) 1、可以轉(zhuǎn)移到合資公司嗎以什么方式
公司電車報(bào)銷充電費(fèi)應(yīng)計(jì)入什么科目
這個(gè)是不是太麻煩?我可以3月份啥都不做 直接在4月份開(kāi)票的時(shí)候做收入 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 然后在有3.4月份有成本支出的時(shí)候直接做成本分錄嗎?
?你好1; 你業(yè)務(wù) 就得按我說(shuō)的去處理 ; 不然你4月開(kāi)票做收入; 就會(huì)延遲報(bào)稅? ;會(huì)產(chǎn)生滯納金的??
那做無(wú)票收入分錄的原始憑證等開(kāi)了票再補(bǔ)進(jìn)去嗎?
可是我4月開(kāi)票就是5月報(bào)稅嗎?
你好;? ?無(wú)票收入在3月就得做分錄。? ?分錄和你開(kāi)票的時(shí)候 分錄其實(shí)是一模一樣的; 只是你要體現(xiàn) 3月已經(jīng)有收入? 報(bào)稅 去處理 ;? 4月開(kāi)票紅沖無(wú)票收入; 在去? 按開(kāi)票做一遍? ?;成本不在結(jié)轉(zhuǎn) (因?yàn)槟?月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了? ?)
有點(diǎn)不太理解 因?yàn)槲覀兪俏锪鞴?3月份開(kāi)始接單運(yùn)貨,我們墊付運(yùn)費(fèi)運(yùn)輸,月底匯總后開(kāi)票給對(duì)方工廠,他們核對(duì)就結(jié)款,也是需要這樣做嗎?
你好 ;? 是的; 月末了? 3月就可以判斷你的收入金額的; 你應(yīng)該3月做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本??
那4月5號(hào)開(kāi)的票要5月交稅嗎?
你好 ; 你3月繳納了稅費(fèi)了 ;? 你4月開(kāi)票? 之前會(huì)紅沖無(wú)票收入; 對(duì)于這筆業(yè)務(wù) ; 4月是一正一負(fù)數(shù)的 ;不會(huì)再次繳納這筆稅費(fèi)的??
我3月不開(kāi)票啊?因?yàn)橐?月5號(hào)才知道具體數(shù)字 才能開(kāi)票啊
你好; 3月做無(wú)票收入 ;? ?你不是說(shuō)月末就可以結(jié)算確定金額嗎?? 如果你不能確定金額; 等著你 4月號(hào)確定金額在做收入? 結(jié)轉(zhuǎn)成本報(bào)稅? ?
3月內(nèi)都不能確定開(kāi)票金額 只能確定成本 要4月5號(hào)才能開(kāi)票 5月才能收到錢(qián)
你好1;? ?如果你3月不能確定金額的 ; 等著4.5號(hào)確定了金額在做收入報(bào)稅? 結(jié)轉(zhuǎn)成本? ?
那3月份我要做成本分錄還是4月再做?
?你好; 3月? 你收入都沒(méi)有; 先不走成本科目 ; 不然你收入與成本不配比; 4月一起做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本? ?
好的 那3月收回來(lái)的成本發(fā)票在4月做分錄沒(méi)關(guān)系吧?
你好; 是的; 可以補(bǔ)在4月一起結(jié)轉(zhuǎn); 避免不配比; 到時(shí)怕報(bào)數(shù)據(jù)的時(shí)候提示風(fēng)險(xiǎn)的??
好的 所以說(shuō)是5月才報(bào)稅對(duì)吧?那也是5月初再勾兌增值稅抵扣的事情 沒(méi)錯(cuò)吧?
你好1; 對(duì)的;? 月報(bào)的話; 就是5月報(bào)4月稅費(fèi)的;? ??