可以的,可以這么做的。
老師,我們?cè)?月28日購(gòu)買(mǎi)一輛電動(dòng)汽車3月28日付的款,我查了3月29日對(duì)方已經(jīng)把發(fā)票開(kāi)出來(lái)了,但是到今天,她們發(fā)票都還沒(méi)拿給我們,那3月份賬務(wù)可以做預(yù)付嗎,然后發(fā)票等這個(gè)月拿到,做到4月份可以嗎
老師,我們3月份付的款,對(duì)方企業(yè)給我們開(kāi)了相應(yīng)的發(fā)票,我在3月份已經(jīng)入賬,四月份我們又支付了款項(xiàng),結(jié)果他們開(kāi)了3月+4月的票,現(xiàn)在他們想紅沖3月份給我們開(kāi)的票,我想讓他們紅沖3+4月的票,如果紅3月的,我這邊感覺(jué)不好做賬啊,款又沒(méi)退,不屬于銷售退回呢
老師,3月份我們付了一筆款,計(jì)入了預(yù)付賬款,3月底收到發(fā)票,我沖了預(yù)付款,入了費(fèi)用,4月份我們又付了一筆款,入了預(yù)付款,結(jié)果五月初他們給我們開(kāi)了3月+4月的發(fā)票,等于說(shuō)3月份的開(kāi)重了,到六月初他們才把3月份的我已經(jīng)入賬的3月份發(fā)票給紅沖了,這樣的話老師,我可以在六月份把紅沖的那些入賬后,把之前做的3月的分錄做分錄,再把3+4月份的發(fā)票充之前的預(yù)付嗎?就是把5月份的發(fā)票做到6月份去
對(duì)方提前開(kāi)了發(fā)票,3月開(kāi)。4月份我們付款,3月日期的發(fā)票可以,放到4月入賬嗎?
老師:我想問(wèn)下:3月份開(kāi)的發(fā)票,正常入費(fèi)用賬了,4月份發(fā)現(xiàn),這個(gè)發(fā)票,把我們的稅號(hào)開(kāi)錯(cuò)了。然后4月份重新開(kāi)了,那3月的這筆費(fèi)用要調(diào)整嗎?
老師,以自己自然人登陸進(jìn)電子稅務(wù)局后解綁的辦稅員了,但是去大廳刷身份證為什么還顯示自己有那個(gè)公司呢?是哪里還需要改動(dòng)嗎?
某企業(yè)生產(chǎn)b產(chǎn)品,需兩道工序才能完成。假設(shè)原材料消耗定額為100千克,第一道工序原材料消耗定額分別為20件和30件。本月完工產(chǎn)品數(shù)量為200件。月初在產(chǎn)品成本和本月發(fā)生的原材料費(fèi)用合計(jì)為20000元1.若原材料是在每道工序開(kāi)始時(shí)一次性投入的,按約當(dāng)產(chǎn)量法計(jì)算b產(chǎn)品的完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品的原材料費(fèi)用2.若原材料是按階段在每道工序開(kāi)始以后逐步投入的,按約當(dāng)產(chǎn)量法計(jì)算b產(chǎn)品的完工產(chǎn)品和月末在產(chǎn)品的原材料費(fèi)用。
老師,公司2010年成立的現(xiàn)在變更法人和公司名字了,之前會(huì)計(jì)憑證是否需要移交嗎?還是說(shuō)只移交近期幾年的就行呢?有規(guī)定要求嗎?
20日收到上月末估價(jià)入賬甲材料的發(fā)票賬單,增值稅專用發(fā)票注明的貨款為5 000元,增值稅為650元,使用銀行承兌匯票結(jié)算。
老師,收到銀行匯票和本票都是銀行存款,見(jiàn)票即付的票據(jù)業(yè)務(wù)對(duì)嗎?商業(yè)承兌匯票和銀行承兌匯票是是應(yīng)收票據(jù)嗎?
20日,用銀行存款支付產(chǎn)品銷售運(yùn)輸費(fèi)300元(取得增值稅普通發(fā)票)
14日,向雪蓮公司銷售Jk產(chǎn)品400件,單位售價(jià)250元,增值稅稅額13000元款項(xiàng)已存入銀行
老師A105050這個(gè)表要填社保嗎
10日,向前進(jìn)公司銷售Jp產(chǎn)品200件,單位售價(jià)600元,增值稅稅額15600元款項(xiàng)暫未收到
10日,向前進(jìn)公司銷售Jp產(chǎn)品200件,單位售價(jià)600元,增值稅稅額15600元款項(xiàng)暫
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。