同學(xué)你好 同學(xué)你好 對的 是這樣的
老師您好 我們是提供建筑安裝服務(wù)的公司 現(xiàn)在公司購買了一臺叉車 需要錄入固定資產(chǎn)卡片 以前的固定資產(chǎn)都是辦公用 所以折舊費(fèi)用科目這里 我填的管理費(fèi)用-累計(jì)折舊 期末系統(tǒng)自動折舊成 借管理費(fèi)用-累計(jì)折舊 貸累計(jì)折舊 但是叉車不能進(jìn)管理費(fèi)用 它要根據(jù)使用它的項(xiàng)目來分?jǐn)傔@個折舊費(fèi)用是不? 系統(tǒng)這里只能填一個科目并選擇一個項(xiàng)目 以后不能修改 我就不知道該填哪個科目
解析: 一家公司給我們公司打款: 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款或應(yīng)收賬款——打款公司 公司用這筆錢買了一輛車,落戶在我們公司 借:固定資產(chǎn)-車 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 使用過程中,計(jì)提車的折舊 借:管理費(fèi)用等科目 貸:累計(jì)折舊 這輛車又過戶給了給我們公司打款的那家 先進(jìn)行車的價值清理 借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn)清理 借:應(yīng)收賬款/預(yù)收賬款——打款公司 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 結(jié)轉(zhuǎn) 老師幫我看下這個分錄清理時的是不是有點(diǎn)問題?貸方應(yīng)該是固定資產(chǎn)吧?
老師,我們公司是一般納稅人,一共購買了4臺電視機(jī),對方給開一張專票含稅63000(每臺均超過5000),電視機(jī)是用于會所招待客戶,是公司會所專門招待客戶的,不對外營業(yè),這種情況的電視機(jī)哪個會計(jì)科目?按老師說的計(jì)入招待費(fèi)不允許進(jìn)項(xiàng)抵扣,那老師,我計(jì)入借:固定資產(chǎn)~電視機(jī)應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)貸:銀行然后每月提折舊,借:管理費(fèi)用~折舊費(fèi)貸:累計(jì)折舊,這樣做的話能不能認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)抵扣?可以這樣做嗎?
老師,我們公司做智能快遞柜營業(yè)的,購買快遞柜是放小區(qū)營業(yè)供客人取快遞件的,我想問一下我們購買的智能快遞柜是直接計(jì)入主營成本還是計(jì)入固定資產(chǎn),老師,假如計(jì)入固定資產(chǎn)按幾年攤折舊?還有智能快遞柜也需要安裝智能系統(tǒng),這個系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)要計(jì)入哪個會計(jì)科目??是一起計(jì)入固定資產(chǎn)還是計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本??老師的意思是系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)和智能快遞柜是一套的話,就可以把智能快遞柜今38萬和系統(tǒng)系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)2萬一起計(jì)入固定資產(chǎn)是嗎?借:固定資產(chǎn)40萬貸:銀行存款計(jì)提折舊:借:主營業(yè)務(wù)成本貸:累計(jì)折舊,老師,是這樣做對嗎?還有到底按幾年折舊,之前老師給的答復(fù)是按3年,現(xiàn)在給的答復(fù)又是4年,老師,一致一下答復(fù)到底按幾年折舊?一般用3-5年
老師,我們公司做智能快遞柜營業(yè)的,購買快遞柜是放小區(qū)營業(yè)供客人取快遞件的,我想問一下我們購買的智能快遞柜是直接計(jì)入主營成本還是計(jì)入固定資產(chǎn),老師,假如計(jì)入固定資產(chǎn)按幾年攤折舊?還有智能快遞柜也需要安裝智能系統(tǒng),這個系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)要計(jì)入哪個會計(jì)科目??是一起計(jì)入固定資產(chǎn)還是計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本??老師的意思是系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)和智能快遞柜是一套的話,就可以把智能快遞柜今38萬和系統(tǒng)系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)2萬一起計(jì)入固定資產(chǎn)是嗎?借:固定資產(chǎn)40萬貸:銀行存款計(jì)提折舊:借:主營業(yè)務(wù)成本貸:累計(jì)折舊,老師,是這樣做對嗎?還有到底按幾年折舊,之前老師給的答復(fù)是按3年,現(xiàn)在給的答復(fù)又是4年,老師,一致一下答復(fù)到底按幾年折舊?麻煩老師看一下會計(jì)分錄,是不是這樣做,到底又是按幾年折舊,麻煩一個一個問題回答哈,謝謝
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
員工聚餐直接記去管理費(fèi)用福利費(fèi),還是要通過應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)核算?
我根據(jù)外賬會計(jì)23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報(bào)表會差個93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會和外賬會計(jì)給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
(4)甲公司用一批自產(chǎn)藥品換取戊公司某辦公樓1至2層兩年的使用權(quán),該批藥品對外銷售價格為1200萬元;若采用一次性支付兩年租金的方式,辦公樓兩年租金的市場價格為1100萬元。協(xié)議約定的租賃期自2×20年1月1日至2×21年12月31日。甲公司于2×19年12月10日向戊公司一次性交付藥品。2×20年1月1日與戊公司辦理了辦公樓交接手續(xù)。 問題:編制甲公司2019度相關(guān)會計(jì)分錄
上月申報(bào)個稅的時候,沒注意到忘記填社保費(fèi)扣除費(fèi)用,導(dǎo)致多交了個稅,怎么辦
老師,我們是一個賣化妝品的公司,合同簽的是實(shí)銷月結(jié)。就是我們先發(fā)貨給門店,當(dāng)月的實(shí)際銷售,要下個月才對賬開發(fā)票和打款,這種我什么時候確認(rèn)收入呢?
在一家制造企業(yè)中已經(jīng)完工的成品正常返工和因質(zhì)量原因或報(bào)廢損失導(dǎo)致的返工如何做賬處理
老師!您好!燃?xì)怃N售許可證,沒有辦理下來!如果正常銷售的話,哪個部門來監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%