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老師,我們公司是一般納稅人,一共購(gòu)買了4臺(tái)電視機(jī),對(duì)方給開(kāi)一張專票含稅63000(每臺(tái)均超過(guò)5000),電視機(jī)是用于會(huì)所招待客戶,是公司會(huì)所專門招待客戶的,不對(duì)外營(yíng)業(yè),這種情況的電視機(jī)哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?按老師說(shuō)的計(jì)入招待費(fèi)不允許進(jìn)項(xiàng)抵扣,那老師,我計(jì)入借:固定資產(chǎn)~電視機(jī)應(yīng)交增值稅~進(jìn)項(xiàng)貸:銀行然后每月提折舊,借:管理費(fèi)用~折舊費(fèi)貸:累計(jì)折舊,這樣做的話能不能認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)抵扣?可以這樣做嗎?

2024-01-09 13:40
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-09 13:40

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2024-01-09
固定資產(chǎn) 不能抵扣增值稅 不做招待費(fèi)有風(fēng)險(xiǎn)的 三年
2024-02-29
你好這個(gè)額進(jìn)項(xiàng)稅是可抵扣的
2024-02-29
你還,如果電視機(jī)安裝在公司會(huì)所,可以作為固定資產(chǎn)攤銷,計(jì)入管理費(fèi)用-折舊費(fèi),如果是贈(zèng)送給客戶的,應(yīng)該計(jì)入招待費(fèi),即入管理費(fèi)用-招待費(fèi)
2024-01-09
你招待客戶發(fā)生的都是招待費(fèi),不一定非得是贈(zèng)送出去 招待部門發(fā)生的折舊到管理費(fèi)用,招待費(fèi)沒(méi)有問(wèn)題。
2024-02-29
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