暫估的成本,沒(méi)有取得發(fā)票就要加上利潤(rùn)總額交
老師,我想問(wèn)一下,建筑企業(yè),20年申報(bào)所得稅匯算清繳時(shí)候,數(shù)據(jù)與賬面不符,賬上少了成本,現(xiàn)在要補(bǔ)成本,但是沒(méi)有發(fā)票,今年開(kāi),我要怎么做,可以先暫估入賬嗎?
老師,就是我們年終獎(jiǎng)要這個(gè)月發(fā),,但是屬于2022年成本,發(fā)多少不清楚,我可以先暫估一個(gè)數(shù),匯算清繳時(shí)候在把數(shù)據(jù)補(bǔ)上去,如果暫估多了,我在調(diào)增企業(yè)所得稅,但是涉及到他們各自個(gè)人所得稅,我可以在發(fā)年終獎(jiǎng)時(shí)候當(dāng)月按全年一次性獎(jiǎng)金報(bào)稅嗎,如果可以的話(huà),他算2022年,還是2023年
老師:您好!2022年12 月份也就是第四季度暫估了成本,并且申報(bào)了企業(yè)所得稅,1月份收到購(gòu)貨方開(kāi)來(lái)的成本發(fā)票,是不是還是把12月份的暫估成本沖回,按收到的發(fā)票入賬就可以了?到企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候還需要調(diào)整這部分金額嗎?
老師您好,是這樣的,2022年之前多計(jì)提了管理費(fèi)用、暫估了成本,報(bào)表里利潤(rùn)總額為負(fù)數(shù),到現(xiàn)在都沒(méi)有發(fā)票,所以調(diào)整了報(bào)表,利潤(rùn)為正了,請(qǐng)問(wèn)在匯算清繳時(shí)怎么計(jì)提企業(yè)所得稅?怎么計(jì)算?計(jì)提、發(fā)放的會(huì)計(jì)分錄是?
請(qǐng)教老師,如果去年的票成本票對(duì)方?jīng)]給開(kāi),先暫估,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本。進(jìn)行匯算清繳,到今年匯算清繳前票開(kāi)過(guò)來(lái)了,再?zèng)_回暫估的商品,如果正好等于暫估的金額,就不用對(duì)已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)的成本再?zèng)_回,對(duì)吧?如果大于暫估的金額,沖回庫(kù)存商品,同時(shí)沖減成本,借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 負(fù)數(shù) 貸:庫(kù)存商品 負(fù)數(shù) 借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 如果小于暫估的金額,分錄相反。老師,我這些想的和寫(xiě)的分錄對(duì)嗎?
老師。應(yīng)發(fā)工資是37680.31元,公司承擔(dān)社保是3642.42元、個(gè)人承擔(dān)社保是1438.42元,公積金公司承擔(dān)200元,個(gè)人承擔(dān)200元,個(gè)稅208.83元,麻煩老師給寫(xiě)一下計(jì)提和發(fā)放的分錄。謝謝老師
移動(dòng)加權(quán)平均法怎么計(jì)算 舉個(gè)例子
老師您好,麻煩問(wèn)一下我公司的長(zhǎng)投以原入股價(jià)轉(zhuǎn)讓給自然人股東,這樣分錄應(yīng)該怎么做
老師開(kāi)增值稅發(fā)票過(guò)賬計(jì)入什么科目?
老師,以工單核算成本,請(qǐng)問(wèn)用品種法怎么核算。
老師,我們酒店裝修了910萬(wàn),也支付了910萬(wàn),對(duì)方只給我們開(kāi)450萬(wàn)發(fā)票,剩下的沒(méi)有能力開(kāi)了,我們起訴對(duì)方敗訴,對(duì)方已經(jīng)沒(méi)有能力開(kāi)了,我們可以正常入賬做攤銷(xiāo)稅前扣除嗎
老師,我們是小規(guī)模納稅人,供應(yīng)商給我們送水產(chǎn),可以開(kāi)普票嗎
老師好,我單位銷(xiāo)售空調(diào),合同簽的價(jià)款是含安裝費(fèi),但是開(kāi)票時(shí),設(shè)備是設(shè)備,安轉(zhuǎn)是安裝,可以嗎
老師 工費(fèi)經(jīng)費(fèi)是按照工資總額的2%比例繳納,那這個(gè)工資總額 是指去年全年的應(yīng)發(fā)數(shù)還是實(shí)發(fā)數(shù),怎么區(qū)數(shù)字的(工資總額)
老師,承兌匯票可以出借嗎?比如借匯票,還現(xiàn)金
如果正的就加上,負(fù)的就減如對(duì)嗎
是的,就是那樣子的哈