你們?nèi)〉冒l(fā)票一樣的要存在風(fēng)險(xiǎn),如果是善意取得,不罰款,但是進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,也不能稅前扣除
麻煩問(wèn)下老師,我這邊是食品類電商,應(yīng)客戶要求,然后給客戶開具了增值稅專用發(fā)票,我查了網(wǎng)上寫的,食品類好像不能開專票?我作為開票方有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?謝謝!
老師,我們是一般納稅人,在小規(guī)模供應(yīng)商那里開普票進(jìn)來(lái),問(wèn)供應(yīng)商要發(fā)票進(jìn)項(xiàng)(比方,如果供應(yīng)商開專票給我們,那么她要在發(fā)票進(jìn)項(xiàng)里有這個(gè)貨才能開票給我們),她說(shuō)他們是小規(guī)模,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)。我怎么規(guī)避這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)呢?請(qǐng)老師詳細(xì)解答下。謝謝!
6月份,我公司買的產(chǎn)品包裝箱1800元,貨款我們6月份已經(jīng)支付了,但是發(fā)票對(duì)方給我們開在了7月份,請(qǐng)問(wèn)老師,六七月份的賬我應(yīng)該怎么做?六月借貸是什么?七月借貸是什么?麻煩老師詳細(xì)講解一下 謝謝老師
老師您好,我想咨詢一下稅務(wù)問(wèn)題,我這個(gè)公司收到一個(gè)進(jìn)項(xiàng)票,但是對(duì)方公司被列入虛假開票了,我們公司也是風(fēng)險(xiǎn)納稅人了,但是票據(jù)我們并沒(méi)有抵扣,應(yīng)該怎么去處理?稅管員說(shuō)的把進(jìn)項(xiàng)票轉(zhuǎn)出,我們都沒(méi)抵扣怎么轉(zhuǎn)出? 麻煩老師解答一下?謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)紅沖是因?yàn)槲覇挝灰呀?jīng)認(rèn)證了所以我單位發(fā)起紅沖嗎?如果沒(méi)有認(rèn)證的情況下,呢?麻煩您幫忙詳細(xì)解釋一下什么時(shí)候購(gòu)買方紅沖,什么時(shí)候銷售方紅沖,賬務(wù)都怎么處理?謝謝
老師,我雖然有證,但是從來(lái)沒(méi)有真的開始做過(guò)帳,EⅩCe|,不會(huì),這幾天我應(yīng)該先學(xué)什么,我要從那里開始,無(wú)頭無(wú)路的?
老師,請(qǐng)問(wèn)員工一下發(fā)3個(gè)月工資(5000元/月),如果正常發(fā)不用扣個(gè)稅,這樣一次發(fā)要扣個(gè)稅嗎?
您好~咨詢下【A公司接受B公司(非股東)捐贈(zèng)的庫(kù)存商品一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款10萬(wàn) 元、稅額1.3萬(wàn)元,A公司直接將受贈(zèng)金額全部計(jì)入了“資本公積”賬戶核算】。會(huì)計(jì)處理錯(cuò)誤。想知道,一般什么時(shí)候可以計(jì)入資本公積這個(gè)科目?
老師沒(méi)有發(fā)票,購(gòu)買一些亂七八糟的生活用品一大推都是小額零星支出,記一筆業(yè)務(wù)可以嗎?
老師,會(huì)計(jì)學(xué)堂APP,在哪里進(jìn)入學(xué)注會(huì)的視頻?
老師自然人扣繳端怎么添加多個(gè)公司申報(bào)個(gè)稅么?
老師購(gòu)進(jìn)小麥粉 面粉9%稅率用于生產(chǎn)13%的稅率可以用加計(jì)扣除嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)下,我們老板用汽車用品公司打款給廠家125萬(wàn),實(shí)際這個(gè)125萬(wàn)是付的老板另外一個(gè)公司,汽車公司,發(fā)票是開給汽車公司的這樣子有什么問(wèn)題?
老師,我們是銷售門窗的,從廠家訂制客戶門窗,我們公司的成本沒(méi)法核算,都屬于私人訂制的那種,成本核算一直沒(méi)有具體方法,之前會(huì)計(jì)都是隨意結(jié)轉(zhuǎn)的,導(dǎo)致賬目混亂,我剛?cè)肼毠?,廠家生產(chǎn)完了之后直接發(fā)貨給客戶,公司不舍倉(cāng)庫(kù),我補(bǔ)了之前一個(gè)月的憑證,因公司沒(méi)有倉(cāng)庫(kù),所以我用在途物資過(guò)渡,最后發(fā)現(xiàn)成本沒(méi)發(fā)核算,客戶訂制的產(chǎn)品貨款交給公司后,公司不是同一時(shí)期一起下給廠家訂貨,且生產(chǎn)廠家的生產(chǎn)周期不一樣,公司做的訂單跟蹤臺(tái)賬沒(méi)有分明細(xì),只有客戶總金額,廠家訂貨的總貨款,這樣就沒(méi)辦法核算成本了,我在原來(lái)的表上加了產(chǎn)品名稱和數(shù)量,公司不愿意使用,原本想采用移動(dòng)加權(quán)平均法來(lái)核算成本的,現(xiàn)在看,實(shí)現(xiàn)不了!我現(xiàn)在也不知道怎么辦!
老師,我們是一般納稅人上個(gè)月開出去的專票這個(gè)沖紅了,會(huì)影響月初的增值稅申報(bào)的數(shù)據(jù)嗎