同學(xué) 你好?業(yè)務(wù)招待費(fèi)是必須要調(diào)整的 沒錯(cuò)。
老師你好!企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)業(yè)務(wù)招待費(fèi)是不是必須要調(diào)整呢,我去年匯算時(shí)好像都沒調(diào)
老師,22年業(yè)務(wù)招待費(fèi)收到的是收據(jù),在當(dāng)時(shí)入賬了,像這種情況在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí) 業(yè)務(wù)招待費(fèi)怎么調(diào)整
老師好,請(qǐng)問所得稅匯算清繳時(shí),業(yè)務(wù)招待費(fèi)是如何調(diào)整的?謝謝!
去年有筆業(yè)務(wù)招待費(fèi)企業(yè)所得稅年度匯算清繳時(shí)沒有及時(shí)調(diào)出來(lái)納稅能放今年調(diào)整嗎?
老師,請(qǐng)問2023年匯算2022年度清繳時(shí)業(yè)務(wù)招待費(fèi)納稅調(diào)增了40000,2023年做了補(bǔ)繳企業(yè)所得稅用了以前年度損益調(diào)整科目,2024年匯算2023年的清繳時(shí)我需不需要調(diào)整報(bào)表呢?
老師好,我突然發(fā)現(xiàn)24年有一張專票,系統(tǒng)已經(jīng)勾選認(rèn)證了,但是賬上漏做賬了,賬面上計(jì)提和申報(bào)繳納稅款都是正確的,這種情況怎么辦?怎么補(bǔ)做賬?
24年匯算清繳已完成,25年9月做帳發(fā)現(xiàn)24年有一張租賃發(fā)票未做帳,24年11-12月已付的社保醫(yī)保公司未計(jì)提,怎么處理?
老師,9月我已經(jīng)結(jié)賬了,現(xiàn)在這家供應(yīng)商的貨款說(shuō)是配送金額上扣減8個(gè)點(diǎn)折扣價(jià)。那我是在10月份做一筆折扣的賬務(wù)處理嗎?
請(qǐng)教一下印花稅咋報(bào)的,跟收入采購(gòu)數(shù)據(jù)對(duì)不上呢,外賬報(bào)的
老師能不能幫我看一下第三大題呀我有點(diǎn)懵逼學(xué)的
老師方便看一下第二題嘛
老師幫我看一下第一題該怎么寫
老師,請(qǐng)問我新入職一家公司,前任已離職沒有人交接,我要怎么查詢未申報(bào)退稅的報(bào)關(guān)單數(shù)據(jù)。謝謝! 電子稅務(wù)局或電子口岸,怎么查詢哪些報(bào)關(guān)單已經(jīng)申請(qǐng)過(guò)退稅,哪些報(bào)關(guān)單還未申請(qǐng)過(guò)退稅。
老師,個(gè)體戶老板申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí)不能享受6萬(wàn)免稅,說(shuō)已在綜合所得中享受減免,我只是添加了人員報(bào)送并沒有報(bào)送工資,怎么修改讓在經(jīng)營(yíng)所得里享受減免呢
老師,個(gè)體戶改查賬征收了,老板就又新成立一個(gè)定額核算的個(gè)體戶,用定額的新戶開了一部分發(fā)票,但是金額不大,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)么
那之前年度的沒調(diào)整有沒影響的,還有如果總收入是3000多萬(wàn),招待費(fèi)有55萬(wàn)多,是按60%稅前扣除劃算還是按總銷售額的千分之五的劃算呢
同學(xué) 你這個(gè)是按兩者的屬低來(lái)調(diào)增,不是你想選哪個(gè)劃算就可以的。
系統(tǒng)自動(dòng)選的,對(duì)嗎
同學(xué) 是的 系統(tǒng)自動(dòng)強(qiáng)制的。
老師像這種提示不用填期間費(fèi)用表的,那是不是自己要勾上去把業(yè)務(wù)招等費(fèi)調(diào)整出來(lái)昵
同學(xué) 是的 如果你們有這個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi) 就是勾選上。