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老師,沒有成本沖暫估了,然后需要交稅了,踢除暫估分錄應(yīng)該怎么寫

2023-05-16 16:48
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-16 16:49

借應(yīng)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤。

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快賬用戶2068 追問 2023-05-16 16:54

好的,計(jì)提所得,借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 是嗎

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齊紅老師 解答 2023-05-16 16:56

你好,當(dāng)年的可以的。

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快賬用戶2068 追問 2023-05-16 17:00

計(jì)提22年的

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齊紅老師 解答 2023-05-16 17:01

把這個所得稅費(fèi)用改成利潤分配未分配利潤。

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借應(yīng)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配利潤。
2023-05-16
你好,可以不用考慮增值稅
2020-09-30
現(xiàn)在取得發(fā)票 借:應(yīng)付暫估 ? ? ? 增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商
2025-05-06
你好,結(jié)轉(zhuǎn)的成本也需要做的紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本,借庫存商品貸以前年度損益調(diào)整匯算清繳調(diào)整就可以的。
2022-03-09
你好;? ? 那你就紅沖暫估分錄 。然后去調(diào)整下 結(jié)轉(zhuǎn)分錄。 把多結(jié)轉(zhuǎn)的成本給紅沖了即可 。??
2022-03-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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