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老師,您好,請(qǐng)問一下,2022年的暫估的成本,在2023年5.30匯算清繳前沒有回成本,然后交稅了,那我們賬務(wù)上應(yīng)該怎么沖減2022年那筆暫估?分錄怎么做?

2024-05-29 21:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-05-29 21:37

您好 請(qǐng)問暫估的時(shí)候分錄怎么寫的 單位用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

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快賬用戶3497 追問 2024-05-29 21:48

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則, 借 :工程施工-合同成本-人工費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款-應(yīng)付勞務(wù)

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齊紅老師 解答 2024-05-29 21:48

工程施工科目有沒有結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本?

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快賬用戶3497 追問 2024-05-29 21:51

在2022年12月計(jì)提時(shí)就結(jié)轉(zhuǎn)了

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齊紅老師 解答 2024-05-29 22:09

借 :工程施工-合同成本-人工費(fèi)? 借方負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-應(yīng)付勞務(wù)? 貸方負(fù)數(shù) 借:利潤分配-未分配利潤 借方負(fù)數(shù) 貸:工程施工-合同成本-人工費(fèi) 貸方負(fù)數(shù)

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快賬用戶3497 追問 2024-05-29 22:13

在2023年做這筆分錄對(duì)嗎?是在2023年5月做還是2023.12月做也可以?

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齊紅老師 解答 2024-05-29 22:16

在2023年做這筆分錄是的?在2023年5月做

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快賬用戶3497 追問 2024-05-30 10:57

好的,老師,還有,我們2023年社保金額沒繳費(fèi),做了計(jì)提,目前公司成本不夠,可以做一筆現(xiàn)金支付社保的,然后就不用調(diào)增交稅,這樣操作可以嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-30 11:01

如果稅務(wù)不看您繳納回單 可以這樣操作

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快賬用戶3497 追問 2024-05-30 11:09

感覺不太行呢,后面要是繳款的話也是在稅務(wù)系統(tǒng)扣繳,稅局一查就知道了吧

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齊紅老師 解答 2024-05-30 11:10

是的 一般還是建議跟稅務(wù)系統(tǒng)相關(guān)的 不要隨意想辦法

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快賬用戶3497 追問 2024-05-30 11:16

計(jì)提了要納稅調(diào)增,那直接不入賬可以嗎,以后即便繳納了也不能入賬是嗎

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齊紅老師 解答 2024-05-30 11:38

繳納當(dāng)然可以入賬稅前扣除的哈

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快賬用戶3497 追問 2024-05-30 11:41

也就是說2023年的社保我們?cè)趨R算清繳前未繳納就不能抵減2023年的成本,但是在2024年繳納了2023年的欠費(fèi),是可以在2024計(jì)入成本的對(duì)吧

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齊紅老師 解答 2024-05-30 12:22

在2024年繳納了2023年的欠費(fèi),可以在2024計(jì)入成本 可以這樣做 也可以追到2023年更正申報(bào)申請(qǐng)退稅 但是不建議這樣

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您好 請(qǐng)問暫估的時(shí)候分錄怎么寫的 單位用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
2024-05-29
借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整,這個(gè)是紅沖的,你當(dāng)時(shí)是借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款的嗎?
2023-02-23
票回來了,沖一筆暫估就行,沒有差額,其他不需要調(diào)整,
2021-04-27
您好,22年匯算是否做了調(diào)整?
2024-01-08
同學(xué),你好 沒有發(fā)票的 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:以前年度損益調(diào)整
2025-03-23
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