你好之前暫估怎么做的 是今年的
請問老師以前暫估成本的分錄是,借:主營業(yè)務成本貸:應付賬款-暫估,現(xiàn)在我要沖銷,分錄應該怎么做
勞務公司之前暫估了成本,現(xiàn)在可以用工資沖應付賬款暫估不,該怎么處理做分錄?
21年暫估的成本,當時分錄:借:主營業(yè)務成本貸:其他應付款_暫估。現(xiàn)在用臨時工人工沖成本,怎么做分錄,還有補開了些費用成本票,又要怎么沖暫估呢
老師,你好,暫估成本,借工程施工—暫估,貸方應付賬款—暫估,完后結轉成本了,開發(fā)票后還需沖銷主營業(yè)務成本嗎,怎么做分錄沖銷呢
老師,你好,公司之前成本發(fā)票沒回來暫估成本了,金額是12000元。分錄:借:主營業(yè)務成本 貸:應付賬款-暫估款?,F(xiàn)在已經收到了成本發(fā)票金額:12040.52元,現(xiàn)在需要沖減前期暫估,請問分錄怎么做呢,多出來的金額怎么做呢?
老師,我想請問一下,差旅費里面含有餐補可以直接做成管理費用-差旅費報銷嗎?報銷但是沒有發(fā)票。不需要做到工資里面進行個稅申報或是做成職工福利之類的嗎?
老師,匯算清繳中,職工薪酬里面,年度貸方100萬,借方105萬,個稅申報系統(tǒng)里面103萬,納稅調整職工薪酬的表要怎么填?
完成企業(yè)所得稅匯算清繳之后,是不能進行季度企業(yè)所得稅申報的更改了嗎?
五月份的工資怎么計算,有多少個工作日,是工資除以工作日再乘以工作天數嗎
24年預提費用發(fā)票沒到位,年匯繳紅沖如何操作
老師,你好。公司的員工支付了這個加油的費用,一個是柴油,一個是過路費。能不能開發(fā)票?開專用的還是普通的呢?
老師你好,公司的員工有過路費,就這種的話,能不能開發(fā)票???
老師個體戶工程文修隊購進些一維修用的用品,這些東西不是用來銷售的,用記做庫存商品嗎
研發(fā)支出,直接投入材料全部調整的,賬里要做處理嗎?研發(fā)對著成本調嗎?還是填所得稅年報直接調
老師你好!自然人獨資企業(yè)股東分配利潤需要交稅嗎
暫估成本 借 工程施工-勞務成本 貸 應付賬款-民工工資
借,應付賬款,貸,工程施工, 借,工程施工,貸,應付職工薪酬,工資, 借,應付職工薪酬工資,貸,銀行存款。
老師,是紅沖,還是做相反分錄
你好,這個不影響損溢紅沖就是做相反的
哪個不影響發(fā)生額
他不是不影響發(fā)生額,他是不涉及到損益類的科目紅沖就是相反的