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老師,勞務公司暫估成本,現(xiàn)在工資申報了,需要紅沖以前暫估成本嗎,分錄應該怎樣做呢

2024-09-27 18:59
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-09-27 19:00

你好之前暫估怎么做的 是今年的

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快賬用戶6759 追問 2024-09-27 19:01

暫估成本 借 工程施工-勞務成本 貸 應付賬款-民工工資

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齊紅老師 解答 2024-09-27 19:02

借,應付賬款,貸,工程施工, 借,工程施工,貸,應付職工薪酬,工資, 借,應付職工薪酬工資,貸,銀行存款。

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快賬用戶6759 追問 2024-09-27 19:02

老師,是紅沖,還是做相反分錄

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齊紅老師 解答 2024-09-27 19:07

你好,這個不影響損溢紅沖就是做相反的

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快賬用戶6759 追問 2024-09-27 19:10

哪個不影響發(fā)生額

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齊紅老師 解答 2024-09-27 19:15

他不是不影響發(fā)生額,他是不涉及到損益類的科目紅沖就是相反的

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你好之前暫估怎么做的 是今年的
2024-09-27
你好,可以先把暫估的成本分錄紅沖,然后根據工資情況做相應的分錄?
2021-11-15
你暫估的成本是什么成本
2021-04-02
同學你好! 借:主營業(yè)務成本(借方紅字) 貸:應付賬款-暫估(借方紅字) 按發(fā)票做: 借:主營業(yè)務成本 應交稅費應交增值稅(進項稅額) 貸應付賬款
2020-12-18
紅沖暫估成本分錄 假設之前暫估成本為 10000 元,現(xiàn)在要紅沖這筆暫估分錄,會計分錄為: 借:主營業(yè)務成本 -10000(紅字) 貸:應付賬款 —— 暫估款 -10000(紅字) 計提和發(fā)放工資分錄 計提工資:假設本月應發(fā)工資為 8000 元,會計分錄為: 借:管理費用、生產成本、制造費用等(根據工人所屬部門確定)8000 貸:應付職工薪酬 —— 工資 8000 發(fā)放工資:實際發(fā)放工資時,會計分錄為: 借:應付職工薪酬 —— 工資 8000 貸:銀行存款、庫存現(xiàn)金等(根據實際發(fā)放方式)8000 如果暫估成本中包含了對工人工資的暫估,且暫估金額與實際發(fā)放工資金額不一致,那么在紅沖暫估成本后,需要根據實際情況調整相關成本費用科目。
2025-01-05
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