你好,可以不用考慮增值稅
主營業(yè)務(wù)成本暫估需要把進項稅踢出來嗎?我看之前人做的暫估沒有踢稅,這個暫估的時候暫估了30萬,掛了暫估應(yīng)付30萬,后面開票了,我沖回成本30萬,又按不含稅入的成本,這樣可以嗎?正常暫估成本,要怎么做,一般都是掛賬的
2022年02月接手了一家單位代賬,2021年01月單位開發(fā)票160萬,會計沒有暫估,我接手就按以前成本率暫估了主營業(yè)務(wù)成本136萬,截止到來今天來的發(fā)票只有120萬,那16萬不可能來,應(yīng)該是我暫估多了,匯繳清算的時候調(diào)增16萬,那貸應(yīng)付賬款暫估16萬怎么辦,一直掛賬上?
老師,去年12月份的會計暫估成本400萬(借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估),然后今年我這邊沖減暫估(借主營業(yè)務(wù)成本-負數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估負數(shù)),因為我們這兩個月沒有收入,所以成本沒有辦法結(jié)轉(zhuǎn),但是有發(fā)票回來,我需要沖減暫估,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候就會設(shè)計到主營業(yè)務(wù)成本,怎么處理呢
2022.12月之前會計暫估了一筆400萬成本,在次年5.31號沒有回來那么多發(fā)票,也沒有 做調(diào)整處理,我現(xiàn)在賬上還掛著那么多暫估成本呢,我也按照她之前的做法還是沖減:借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估嗎?這樣的話就是沖減的本年的主營業(yè)務(wù)成本了
2022.12月之前會計暫估了一筆400萬成本,在次年5.31號沒有回來那么多發(fā)票,也沒有 做調(diào)整處理,我現(xiàn)在賬上還掛著那么多暫估成本呢,我也按照她之前的做法還是沖減:借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估嗎?這樣的話就是沖減的本年的主營業(yè)務(wù)成本了 那之前的會計在2022.12月做的400萬暫估,沒有調(diào)增,我這邊這兩個月回來了幾十萬的發(fā)票,我咋做?按照以前的分錄借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估負數(shù),這樣會影響23年的成本啊
老師,客商更名后,應(yīng)收賬款的客商調(diào)整了,那收入的客商需要調(diào)整嗎?
4 月份開票額20 多萬,留抵稅我記得有 1000,但是現(xiàn)在確認式申報帶不出來數(shù)據(jù),顯示銷售額是 0,這咋回事呢
2025年7月份拿成考畢業(yè)證,可以報名2025年的會計中級嗎
老師什么條件能簡易注銷不需要查賬
你好 初級會計增值稅中有無組價問題
食品加工廠的賬務(wù)屬于哪一塊行業(yè)的?
您好親,確認收入是分期還是一次性,與收不收款沒有關(guān)系親老師,我說的是分步確認,沒有說分期如果不分步確認是不是要把銷貨單和銀行存款都作為附件,不能只以銀行存款做為附件
老師如果一次確認收入是不是要把銷售單和銀行回單一起做為附件,不能只以銀行回單做附件,如果分步確認是不是先根據(jù)銷售單做附件做應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,再根據(jù)銀行回單做借銀行存款貸應(yīng)收賬款
老師,問一下,今年上半年新起的營業(yè)執(zhí)照,今年還用驗照嗎
老師,我們公司去參加展會展位費35000元,有一個公司占用我們一塊地方,給了我們1萬,這個費用怎么做憑證?
怎么做?。渴俏夷菢幼鰡??這樣的話沖回暫估的和實際入成本數(shù)據(jù)不一致了唉,要是考慮稅,具體科目怎么做
你那么多也可以的 借主營業(yè)務(wù)成本,30貸應(yīng)付賬款。 借應(yīng)付借主營業(yè)務(wù)成本-30 借主營業(yè)務(wù)成本 進項 貸應(yīng)付帳款30