你好,要知道你單位與關(guān)聯(lián)方的購(gòu)銷(xiāo)情況,才知道數(shù)據(jù)是否正確的。
@小菲老師,麻煩老師這邊幫忙繼續(xù)解答一下,謝謝啦 那增值稅稅額是取不含稅的銷(xiāo)售額的3%對(duì)嗎?如果現(xiàn)金和微信的收入是1萬(wàn)的話(huà),那增值稅的稅額是1萬(wàn)*3%=300元嗎?
老師你好,我們是一家民辦非企業(yè),屬于免增值稅的,但是需要按季度申報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅,如果用稅控盤(pán)開(kāi)票了以后,開(kāi)票的銷(xiāo)售額應(yīng)該填寫(xiě)在那一欄? 不知道填寫(xiě)在這一欄對(duì)不對(duì),麻煩老師指點(diǎn)一下,謝謝!
老師,我用T+做賬,把進(jìn)銷(xiāo)存數(shù)據(jù)輸入進(jìn)去,進(jìn)銷(xiāo)存里面的配送金額是用成本配送出去,但退貨回來(lái),成本金額和配送出去的成本不一樣,(進(jìn)出庫(kù)的進(jìn)貨單喝退貨單是系統(tǒng)生成的,設(shè)置有先進(jìn)先出,我就是要調(diào)整,不知道怎么調(diào)整,麻煩老師指點(diǎn)一下,謝謝
有關(guān)聯(lián)的企業(yè),臺(tái)灣那邊,銷(xiāo)售金額是4927698.27.購(gòu)入金額是55090689.7,數(shù)據(jù)填寫(xiě)如下,不知道對(duì)不對(duì),麻煩幫忙指點(diǎn)一下,謝謝老師
老師,您好!我有家企業(yè)是小規(guī)模納稅人,收入很少的。在2020年8月有個(gè)收入是這樣入了:借庫(kù)存現(xiàn)金10000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,漏入了應(yīng)交稅費(fèi)怎處理?現(xiàn)在可以更正嗎后續(xù)怎處理?麻煩老師指點(diǎn)下,謝謝。那個(gè)收入是不含稅收入,到時(shí)沒(méi)有記上銷(xiāo)項(xiàng)稅額,假如在今年度補(bǔ)上借應(yīng)交稅費(fèi)—銷(xiāo)項(xiàng)10 貸利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)10.那個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)—銷(xiāo)項(xiàng)不平數(shù)的?麻煩老師們指教!謝謝您們!
老師,單獨(dú)計(jì)價(jià)入賬的土地是屬于固定資產(chǎn)還是無(wú)形資產(chǎn)
如果從公戶(hù)往外轉(zhuǎn)賬,通過(guò)什么方式可以轉(zhuǎn)?
這些消費(fèi)稅可以抵扣前手的項(xiàng)目是怎樣的稅法邏輯?為什么其他的應(yīng)稅消費(fèi)品不能抵扣?
請(qǐng)問(wèn)月末如何結(jié)轉(zhuǎn)稅,附圖
老師,有沒(méi)有電商賬視頻
本月建筑服務(wù)預(yù)繳增值稅,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
#提問(wèn)#老師,甲公司認(rèn)繳資本1000萬(wàn)股權(quán)是由A老板80%和一個(gè)軟件公司20%組成,但實(shí)繳資本150萬(wàn)全是A老板出的,軟件公司認(rèn)繳200萬(wàn)也是由A老板95%和B老板5%組成,實(shí)繳資本是0,現(xiàn)在甲公司要按比例減資到150萬(wàn),那A老板多繳的30萬(wàn)怎么處理好?還有就是軟件公司也要減資實(shí)繳到30萬(wàn),增加三個(gè)股東入來(lái),那對(duì)甲公司有影響嗎?
老師能請(qǐng)教一下公司向個(gè)人購(gòu)買(mǎi)二手汽車(chē)的全流程嗎和注意事項(xiàng)
報(bào)暢學(xué)班怎么聽(tīng)25年中級(jí)協(xié)議視頻
老師那酒店行業(yè)哪些業(yè)務(wù)需要了印花稅,如果購(gòu)進(jìn)宴會(huì)廳音響購(gòu)買(mǎi)餐具,酒店裝修,這些需要繳納印花稅嗎,
購(gòu)銷(xiāo)情況已經(jīng)寫(xiě)上去了
現(xiàn)在就是想知道這個(gè)表格還需要填別的數(shù)據(jù)嗎
你好,購(gòu)銷(xiāo)情況的金額,都是正確的??
我就填寫(xiě)了收入和成本,其他的不填寫(xiě)是不是對(duì)的
你好,關(guān)聯(lián)購(gòu)銷(xiāo),費(fèi)用那些都需要填寫(xiě)的。