您好,你取得的收入應(yīng)當(dāng)是含稅價(jià),所以是10000/1.03*3%;您們是小規(guī)模納稅人嗎?
老師,請(qǐng)問下,第二季度增值稅自來普票4-6月份不含稅收入50萬,4月份有普票紅沖3%的稅率1萬元,那么增值稅的申報(bào)表的第一欄和第三欄都是寫51萬嗎?還是寫50萬。請(qǐng)老師幫忙解答,謝謝。
老師,請(qǐng)問下,第二季度增值稅自開普票4-6月份不含稅總收入50萬,4月份有普票紅沖3%的稅率1萬元,那么增值稅的申報(bào)表的第一欄和第三欄都是寫51萬嗎?還是寫50萬。(50是包含了紅沖的1萬),另外15欄和16欄該如何計(jì)算和填寫呢?請(qǐng)老師幫忙解答,謝謝。
老師,請(qǐng)問根據(jù)這張?jiān)鲋刀惿陥?bào)表做一筆無票收入,是有增值稅的那筆對(duì)的,還是沒有增值稅的那筆是對(duì)的(小規(guī)模納稅人,普票,我按1%的稅率算的增值稅)?金額正確嗎?如果錯(cuò)誤,應(yīng)該是多少?謝謝麻煩老師了
@小菲老師,麻煩老師這邊幫忙繼續(xù)解答一下,謝謝啦 那增值稅稅額是取不含稅的銷售額的3%對(duì)嗎?如果現(xiàn)金和微信的收入是1萬的話,那增值稅的稅額是1萬*3%=300元嗎?
昨天我學(xué)的稅務(wù)基礎(chǔ)入門,對(duì)月銷售額15萬元以下含15萬的增值稅小規(guī)模納稅人免征增值稅。老師舉了個(gè)例子,假如收取的價(jià)款是10300,不含稅的金額就是10300,除以一加百分之3=10000,那他算的這個(gè)3%是專票的嗎?普票不是免費(fèi)嗎?
老師好,建筑行業(yè)的增值稅稅負(fù)率和企業(yè)所得稅稅負(fù)率分別是多少比較合理呢?
小規(guī)模納稅人甲公司舉辦藍(lán)球賽,收到乙公司贊助費(fèi)20000元,做其他業(yè)務(wù)收入可以嗎?借:預(yù)收賬款,貸,其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅?甲公司給乙公司開普票現(xiàn)代服務(wù)贊助費(fèi)!乙公司要求甲公司開票,
老師好,建筑公司上月預(yù)交增值稅和附加稅,這月該怎么報(bào)稅怎么抵稅呢?具體該怎么操作呢?
老師好,商場(chǎng)這個(gè)月開給我們一張今年的房租發(fā)票,怎么能做在6月份的賬里呢,具體該怎么處理呢?
為什么分公司的企業(yè)所得稅是25%
做內(nèi)賬算利潤(rùn)時(shí),還減營(yíng)業(yè)外支出不
因?yàn)閭€(gè)人原因,單位不能給我申報(bào)個(gè)稅和繳納保險(xiǎn),那工資給我現(xiàn)金可以嗎?這種算勞務(wù)報(bào)酬嗎?
已預(yù)付貨款或者費(fèi)用但又未收到發(fā)票也未入庫(kù),往來掛賬結(jié)平怎么處理呢
老師,請(qǐng)問下公司場(chǎng)地是租賃的,那場(chǎng)地門口重新裝修的費(fèi)用怎么樣可以開票給公司
所有資產(chǎn)的折舊或者攤銷,會(huì)計(jì)上確認(rèn)年限是和法律上保護(hù)年限,按照最低年限嗎
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是小規(guī)模納稅人
您好,小規(guī)模納稅人4月份開始,開普票的收入是免增值稅的
現(xiàn)金,**和支付寶收入也是免增值稅嗎?
現(xiàn)金,薇信和支付寶收入也是免增值稅嗎?老師老師
老師還在嗎,麻煩幫忙繼續(xù)解答一下,謝謝了
是的,不好意思有事走開。只要是小規(guī)模納稅人,不開專票都免增值稅的,
不是有季度收入不超45萬的限制嗎?
是的,只要是小規(guī)模納稅人,不開專票都免增值稅的————這個(gè)優(yōu)惠政策到2022年12月31日止對(duì)嗎
是的,優(yōu)惠政策到2022年12月31日止
季度收入超過45萬(月度收入超過15萬)開普票的收入也是免增值稅嗎?
季度收入超過45萬(月度收入超過15萬)開普票的收入也是免增值稅,優(yōu)惠政策到2022年12月31日止
老師,發(fā)下報(bào)稅流程給我可以嗎?報(bào)稅前要在哪里勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是嗎?
你好,很抱歉我沒有這個(gè)東西喔