你好可以的 勾選平臺(tái)勾選就可以了
老師,一般納稅人原材料進(jìn)項(xiàng)發(fā)票增值稅13%,而我們開(kāi)給建筑公司只要9%專票,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人可以開(kāi)13%和9%的專票嗎?那銷項(xiàng)9%的話,進(jìn)項(xiàng)13%可以抵扣嗎?
我公司是一般納稅人,收到小規(guī)模納稅人開(kāi)具的稅率是1%的苗木專票用于綠化工程,我公司可不可按9%計(jì)算抵扣?如果可以,具體怎么操作?
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人收到客戶開(kāi)具的農(nóng)產(chǎn)品免稅票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?具體怎么操作?
請(qǐng)問(wèn):一般納稅人開(kāi)具的稅率:13、9、6的專票都能抵扣13的進(jìn)項(xiàng)票嗎?
公司性質(zhì)一般納稅人,開(kāi)具了9%的專票,收到13%的進(jìn)項(xiàng)票,可以抵扣嗎?具體怎樣操作
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤(rùn),怎么設(shè)置一個(gè)往來(lái)科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對(duì)應(yīng)的900填哪里
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤(rùn),也就是說(shuō)不想建賬差額不想填到未分配利潤(rùn),還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開(kāi)始建賬后的未分配利潤(rùn),對(duì)應(yīng)科目填到那個(gè)科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個(gè)題我不會(huì)試了2個(gè)加減法懵的
老師,就是現(xiàn)在不是申報(bào)24年匯算清繳么,調(diào)整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報(bào)表需要更正申報(bào)么
打開(kāi)自然人電子稅務(wù)局扣繳端時(shí)提示信息不是正確的日期時(shí)間數(shù)據(jù)格式,該怎么辦?
老師好,我司主營(yíng)業(yè)務(wù)短劇投資,于去年5月投資50萬(wàn),保本收益,當(dāng)時(shí)對(duì)方?jīng)]有給我司開(kāi)票,我司入賬為預(yù)付賬款。期間分紅過(guò)一次15萬(wàn),我司開(kāi)票給對(duì)方信息技術(shù)服務(wù)費(fèi),現(xiàn)在對(duì)方按投資款50萬(wàn),應(yīng)付利息4萬(wàn)來(lái)計(jì)算,去掉之前分紅的15萬(wàn),需要打回給我司剩余的39萬(wàn),同時(shí)要求我司開(kāi)票給對(duì)方,還是信息技術(shù)服務(wù)費(fèi),這樣合理嗎?我司該怎么入賬?
請(qǐng)問(wèn)有限公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以兼任監(jiān)事嗎?公司人少,只有10個(gè)人。
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
還沒(méi)有操作過(guò),具體問(wèn)操作?
增值稅綜合服務(wù)平臺(tái)有一個(gè)抵扣勾選,找到發(fā)票,你需要勾選哪些抵扣,哪些找哪些提交,然后在抵扣統(tǒng)計(jì)的頁(yè)面確認(rèn)。
增值稅有抵扣比例嗎?
只要是允許抵扣的都可以的 一般算繳納的增值稅看稅負(fù)。