你好1;? ?你們這個(gè)繳納增值稅和附加稅以及 印花稅 和企業(yè)所得稅的 ;? ? ?小規(guī)模增值稅按 5%附加稅按增值稅的 12%減半;? 印花稅按萬分之五減半 ; 企業(yè)所得稅看你利潤(rùn)減半;? 要符合小微來享受優(yōu)惠政策的?
甲公司以其持有的一項(xiàng)專利權(quán)與乙公司擁有的一臺(tái)機(jī)器設(shè)備交換。交換后兩公司對(duì)于換入資產(chǎn)仍供經(jīng)營(yíng)使用。在交換日,甲公司的專利權(quán)的賬面原價(jià)為960萬元,已累計(jì)攤銷160萬元,未計(jì)提減值準(zhǔn)備,在交換日的公允價(jià)值和計(jì)稅價(jià)格均為810萬元;乙公司擁有的機(jī)器設(shè)備的賬面原價(jià)為1000萬元,已計(jì)提折舊200萬元,未計(jì)提減值準(zhǔn)備,在交換日的公允價(jià)值和計(jì)稅價(jià)格均為850萬元。 該項(xiàng)交換中,甲公司支付的101.9萬元,其中包括由于換出和換入資產(chǎn)公允價(jià)值不同而支付的補(bǔ)價(jià)40萬元,以及換出資產(chǎn)銷項(xiàng)稅額與換入資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額的差額61.9萬元。 假定兩公司均為增值稅一般納稅人,銷售固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)適用的增值稅稅率分別為13%和6%,上述交易過程中涉及的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額按照稅法規(guī)定可抵扣且已得到認(rèn)證;不考慮其他相關(guān)稅費(fèi)。 要求: (1)請(qǐng)分別說明,對(duì)于甲公司和乙公司而言,該事項(xiàng)是否屬于非貨幣性資產(chǎn)交換,并簡(jiǎn)述甲公司和乙公司應(yīng)采用的會(huì)計(jì)處理方法。 (2)請(qǐng)分別提供甲公司和乙公司關(guān)于該事項(xiàng)的具體賬務(wù)處理。(單位:萬元)
江公司以其擁有的專利權(quán)與華山公司擁有的生產(chǎn)用設(shè)備交換。長(zhǎng)江公司專利權(quán)的賬面價(jià)值為350萬元,公允價(jià)值和計(jì)稅價(jià)格均為480萬元;華山公司生產(chǎn)用設(shè)備的賬面原價(jià)為600萬元,已提折舊為170萬元,已提減值準(zhǔn)備為30萬元,公允價(jià)值為460萬元,在資產(chǎn)交換過程中發(fā)生設(shè)備搬運(yùn)費(fèi)2萬元;華山公司另支付20萬元給長(zhǎng)江公司。長(zhǎng)江公司收到換入的設(shè)備作為固定資產(chǎn)核算,采用年數(shù)總和法計(jì)提折舊,尚可使用年限為5年,2018年12月31日和2019年12月31日,可收回金額分別為300萬元和200萬元?,減值以后折舊方法和預(yù)計(jì)凈殘值不變。2020年3月31日,長(zhǎng)江公司出售該設(shè)備,收到價(jià)款210萬元。假定,此項(xiàng)非貨幣性資產(chǎn)交換具有商業(yè)實(shí)質(zhì),不考慮增值稅 要求:根據(jù)上述資料,回答下列問題。 (1)長(zhǎng)江公司換入設(shè)備的入賬價(jià)值為( ?。┤f元。 A.484 B.460 C.480 D.440 老師,這個(gè)題目為什么入賬價(jià)值不包括2萬的搬運(yùn)費(fèi)呢
某公司經(jīng)營(yíng)一家酒店,為增值稅一般納稅人,適用的增值稅率為6%,酒店是該公司的自有資產(chǎn),2050年12月,該公司計(jì)提與酒店經(jīng)營(yíng)直接相關(guān)的酒店,客房以及客房?jī)?nèi)的設(shè)備家具等折舊180000元,酒店土地使用權(quán)攤銷費(fèi)用70000元,經(jīng)計(jì)算,當(dāng)月確認(rèn)房費(fèi),餐飲等服務(wù)含稅收入530000,全部存入銀行,求分錄共2條回復(fù)問答交流群919人已加入群聊>?微**:18日,出租包裝物一批,為期5個(gè)月,實(shí)際成本1500元,收到本月租金300元,押金1200元(該批包裝物攤銷采用一次轉(zhuǎn)銷法)?h**:向恒通商貿(mào)有限公司購人一批食用油,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)格1O000元,增值稅稅額為900元,材料已驗(yàn)收人庫,發(fā)票等結(jié)算憑證已收到,貨款已經(jīng)支付。?百**:老師您好:想問一下個(gè)體公商戶,2022年1月注銷了,還需要報(bào)2021年工商年檢報(bào)告嗎??會(huì)**:三個(gè)合伙人人打算合開一家餐館,預(yù)計(jì)年利潤(rùn)500000元,工資每人每月3000元,餐館面臨合伙制和有限責(zé)任公司兩種形式的選擇,那么,從減少稅收的角度來看,哪種方式更加呢?(以公司考慮時(shí),所得稅稅率25%,并按凈利潤(rùn)10%提取盈余公
張三在2016年初出資20萬元,開辦了1家名為錢大媽”的新鮮果菜便利店,“錢大媽的股份設(shè)計(jì)為100萬股,年銷售額30萬元,年凈利潤(rùn)9萬元。李四是張三的發(fā)小,經(jīng)營(yíng),2019年初,李四成為“錢大媽”的合伙人李四出資20萬元,折算40萬股,成立“錢大媽”公司,公司所得稅率為3%,零售品牌“錢大媽預(yù)制菜也在這年上線了。自2019年起,公司銷售收入年增長(zhǎng)10%,年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)6%。關(guān)于“錢大媽”融資策劃,2019年初,“錢大媽”吸引李四投資20萬元,此時(shí),①“錢大媽”籌資用的是何種融資方式?②“錢大媽”擁有的資源是什么?“錢大媽”需要的資源是什么?③“錢大媽”融資的渠道是什么?“錢大媽”和李四的利益交換是什么?⑤“錢大媽”的細(xì)分市場(chǎng)是什么?“錢大媽”解決了客戶什么問題?⑥“錢大媽”的優(yōu)勢(shì)在哪里?“錢大媽”的收入來源有哪些?⑦“錢大媽”的商業(yè)模式是什么?誰在控制“錢大媽”這家公司?⑧2020年末“錢大媽”的營(yíng)業(yè)收入是多少?⑨李四成為公司合伙人時(shí),“錢大媽”的股權(quán)估值是多少?此時(shí),張三的價(jià)值是多少?⑩李四在公司中有哪些權(quán)利?
A公司2021年全年實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)利潤(rùn)2000萬元,公司適用的所得稅稅率為25%。公司2021年初,遞延所得稅資產(chǎn)借方余額為20萬元,遞延所得稅負(fù)債余額為0。2021年發(fā)生的有關(guān)交易和事項(xiàng)中,會(huì)計(jì)處理與稅收處理存在差別的有:1、2021年當(dāng)年因合同違約支付違約金50萬元,2、交易性金融資產(chǎn)成本700萬元,期末公允價(jià)值為900萬元,3、2020年12月31日投入使用的一臺(tái)設(shè)備,原始價(jià)值605萬元預(yù)計(jì)使用年限5年,殘值5萬元,稅法規(guī)定使用年限10年,按直線法計(jì)提折舊,會(huì)計(jì)上采用雙倍余額遞減法。4、向關(guān)聯(lián)企業(yè)捐贈(zèng)現(xiàn)金5萬元。假定按照稅法規(guī)定,企業(yè)向關(guān)聯(lián)方的捐贈(zèng)不允許前扣除5、應(yīng)支付違反環(huán)保法規(guī)定罰款120萬元、稅款滯納金80萬元。6、因售后服務(wù)預(yù)計(jì)銷售費(fèi)用50萬元。7、期末存貨的賬面價(jià)值為2000萬元,存貨跌價(jià)準(zhǔn)備75萬元。假設(shè)除以.上事項(xiàng)外,沒有發(fā)生其他納稅調(diào)整事項(xiàng)。要求:1、按雙倍余額遞減法計(jì)算上述固定資產(chǎn)各年折舊額及賬面價(jià)值。2、計(jì)算應(yīng)納稅所得額和當(dāng)期應(yīng)交所得稅。3、計(jì)算確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債4、做相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄老師我問了很多次了,怎么還沒
老師,我發(fā)現(xiàn)以前的銀行流水他們做賬做錯(cuò)了,三月份開始錯(cuò)的,我怎么改,改到七月份嗎?
今年中級(jí)什么時(shí)候可以打印準(zhǔn)考證
老師:有沒有政府單位的實(shí)操課件
老師給員工發(fā)工資是不是必須發(fā)到員工的卡上,能用現(xiàn)金發(fā)工資嗎汽車修理廠只給,老板老板娘,廠長(zhǎng)交接社保,如果用公戶給沒交社保的員工發(fā)工資會(huì)也麼樣
老師好,我們企業(yè)有一個(gè)服務(wù)是推廣服務(wù),幫客戶上外地去推廣產(chǎn)品,在這期間發(fā)生的所有衣食住行和餐費(fèi)還有超市小票都要計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?
老師您好,戰(zhàn)略考試,主觀題把知識(shí)點(diǎn)都寫上了,對(duì)應(yīng)題目?jī)?nèi)沒找好扣的分多嗎?
老師您好!請(qǐng)問這道題編制抵消分錄時(shí)為什么不用抵消取得時(shí)新增的股本和資本公積呢
老師給員工發(fā)工資是不是必須發(fā)到員工的卡上,能用現(xiàn)金發(fā)工資嗎汽車修理廠只給,老板老板娘,廠長(zhǎng)交接社保,如果用公戶給沒交社保的員工發(fā)工資會(huì)也麼樣
汽車4s店試駕車怎樣算折舊,比如30萬的試駕車,計(jì)算公式是什么
老師你好,我們是一個(gè)電商科技公司,做的政府項(xiàng)目,我要怎么公項(xiàng)目核算呢
麻煩老實(shí)可以把各項(xiàng)稅的計(jì)算過程列一下嗎?
土地增值稅和契稅要交嗎?
你好;??土地增值你增值了采集繳納的 ; 契稅的話; 不繳納? (這個(gè)是買家繳納的) ‘ 增值稅 =不含稅開篇金額? *5%計(jì)算的;? 附加稅= 增值稅? *12%*50% ;? 印花稅 =轉(zhuǎn)讓金額*萬分之五 *50% ; 企業(yè)所得稅看你利潤(rùn) *25%或者小微企業(yè)稅率 ’
計(jì)稅基礎(chǔ)是現(xiàn)在的成加價(jià)3012萬?還是3012萬-1420萬后的數(shù)?
你好; 你們是簡(jiǎn)易計(jì)稅的話; 減去 成本金額來計(jì)算增值稅??
增值稅:(3012-1420)=1592/1.05*0.05=75.81萬;附加稅:75.81*0.12*0.5=4.55萬;印花稅:3012/1.05*0.0005*0.5=0.72萬,對(duì)嗎?
你好1;? 是的; 是這樣來計(jì)算的??
老師,發(fā)生這筆業(yè)務(wù)后我的彌補(bǔ)以前年度虧損后還會(huì)有300萬的凈利潤(rùn),會(huì)不會(huì)被調(diào)成一般納稅人?
你好1;? ?看你連續(xù)銷售金額來判斷是否超過500萬; 超過了才會(huì)哈;? 而且變賣? 使用過二手不懂動(dòng)產(chǎn)不影響這個(gè)500萬的;? 計(jì)算的時(shí)候要減去來看哈? ?
好的,謝謝
不客氣的? ?;希望能幫到你? ??