你好1;? ? 暫估不一致; 紅沖暫估 ;按照實(shí)際發(fā)票來(lái)做賬? ;? ?
老師,我7月暫估結(jié)轉(zhuǎn)了成本,9月來(lái)的發(fā)票內(nèi)容和金額和我暫估的不一致,這種情況怎么處理好
老師請(qǐng)問(wèn)做了暫估的應(yīng)付款,每月都有,后面不定時(shí)開(kāi)發(fā)票,后面來(lái)發(fā)票這個(gè)怎么能記住當(dāng)時(shí)誰(shuí)是做的暫估???
早前暫估入庫(kù)一批車輛,收到發(fā)票后做了沖暫估?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)金額有誤開(kāi)具紅字信息表,對(duì)方重新給開(kāi)了一張對(duì)的和紅沖的發(fā)票過(guò)來(lái)?,F(xiàn)在應(yīng)該怎么做分錄
零星開(kāi)支的供應(yīng)商最開(kāi)始沒(méi)有提供發(fā)票只有入庫(kù)單和估價(jià),我們?nèi)胭~掛了應(yīng)付賬款-暫估款。后來(lái)來(lái)了專用發(fā)票發(fā)現(xiàn)可以抵扣,前面的掛賬金額多了怎么沖銷呢。
房子裝修好了,發(fā)票沒(méi)有來(lái)完,入的暫估。后面發(fā)票開(kāi)了,和暫估金額不一致,應(yīng)該怎么做賬
老師,我們公司之前的賬斷了, 22年的采購(gòu)發(fā)票系統(tǒng)沒(méi)勾選,我現(xiàn)在要補(bǔ)單進(jìn)去的話要怎么做分錄,借原材料 貸應(yīng)付賬款嗎
老師,我們公司已經(jīng)注銷了,注銷前收了筆款沒(méi)開(kāi)票,這種該怎么處理呢,客戶要票,或者讓我們從原賬戶退款
其他綜合收益包括哪些是什么會(huì)計(jì)科目請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,出口退稅是在哪個(gè)月申報(bào)退稅?出口當(dāng)月確認(rèn)收入,次月申報(bào)嗎?
報(bào)銷時(shí) 金額 小數(shù)點(diǎn)可以四舍五入嗎?
老師想問(wèn)一下,去國(guó)外出差沒(méi)有發(fā)票,用小票報(bào)銷能認(rèn)可嗎?
老師,勞務(wù)派遣小規(guī)模納稅人差額征稅計(jì)稅,適用一個(gè)季度開(kāi)普票不超30萬(wàn)的優(yōu)惠政策嗎
匯繳清算的時(shí)候資產(chǎn)總額自動(dòng)出來(lái)、從業(yè)人數(shù)也是自動(dòng)出來(lái),是不是不要管他,這個(gè)是怎么計(jì)算出來(lái)?
以前年度損益調(diào)整的金額需要在所得稅匯算清繳表中列明嗎
你好,我們公司因?yàn)楣镜刂纷N了,有筆收款未開(kāi)票,現(xiàn)在有個(gè)公司喊我們必須用已注銷的公司轉(zhuǎn)款,這種如果該怎么處理呢
但是已經(jīng)攤銷了,怎么辦
? 到時(shí)調(diào)整后的成本費(fèi)用 ;? 調(diào)整后? ?看是補(bǔ)攤銷 還是 沖攤銷金額即可? ?
怎么補(bǔ),怎么沖銷金額,老師
分錄都一樣的 ; 分?jǐn)偟姆咒浺粯樱?只是補(bǔ)金額或者沖金額;? ? ?
我做的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,也可以是嗎
你好;? 可以的;? 裝修本身也是走長(zhǎng)期待攤費(fèi)用; 去分?jǐn)偟??