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老師,我7月暫估結(jié)轉(zhuǎn)了成本,9月來(lái)的發(fā)票內(nèi)容和金額和我暫估的不一致,這種情況怎么處理好

2020-10-13 11:22
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-13 11:22

借:成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-暫估 下個(gè)月發(fā)票來(lái)了 借:成本費(fèi)用(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 借: 成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-XX公司

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快賬用戶4468 追問(wèn) 2020-10-13 11:24

來(lái)票,沖銷之前結(jié)轉(zhuǎn)的全部成本,在按發(fā)票重新結(jié)轉(zhuǎn)成本是嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-13 11:25

是的!你的理解正確!

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借:成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-暫估 下個(gè)月發(fā)票來(lái)了 借:成本費(fèi)用(紅字) 貸:應(yīng)付賬款-暫估(紅字) 借: 成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-XX公司
2020-10-13
你好;? ? ? ?紅沖暫估分錄 在按發(fā)票來(lái)做賬即可;? ??
2022-11-02
你好; 是的; 就不用調(diào)整 ; 金額一致直接 把發(fā)票附在成本后面即可; 不單獨(dú)調(diào)增分錄了?
2023-07-27
那么反結(jié)賬調(diào)整暫估金額就行
2025-01-17
你好,這月收到發(fā)票,賬務(wù)處理是 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:庫(kù)存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借:庫(kù)存商品??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目
2021-06-07
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