去修改之前的申報(bào)表,你底庫(kù)統(tǒng)計(jì)的頁(yè)面確認(rèn)了嗎?如果確認(rèn)了,在35欄里面填寫(xiě)。
老師你好,我上個(gè)月把待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額做到了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里了,這個(gè)月是沖紅整個(gè)分錄還是借待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,借待抵扣負(fù)數(shù)?
老師 請(qǐng)問(wèn)我們這個(gè)月認(rèn)證了一筆進(jìn)項(xiàng)稅 但是不申報(bào)抵扣 用來(lái)留底扣稅 在增值稅本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)填申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)還是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅呢 我選的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 但是一申報(bào)后會(huì)產(chǎn)生繳納稅金 不知道怎么回事
老師,當(dāng)月零申報(bào),但是有一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,做了待抵扣的分錄,那這個(gè)月還需要把這個(gè)待抵扣的分錄做到進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄嗎?這一點(diǎn)我不太明白
老師,上個(gè)月了勾了很多進(jìn)項(xiàng),應(yīng)交稅費(fèi)在借方,然后有待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,那我這個(gè)月增值稅能抵扣多抵扣的嗎?怎么做賬
老師,你好!我4月份申報(bào)3月的增值稅,我明明是有抵扣進(jìn)項(xiàng)的,可是這個(gè)進(jìn)項(xiàng)抵扣填到了待抵扣欄里,我應(yīng)該怎么做才能把這個(gè)數(shù)抵扣掉?
老師,3月份補(bǔ)了去年的收入,當(dāng)時(shí)只是修改了增值稅申報(bào)表交了增值稅,匯算所得稅時(shí)收入需要通過(guò)105000表調(diào)整還是在主表上把營(yíng)業(yè)收入調(diào)整就行?
一般納稅人,銷(xiāo)項(xiàng)稅額比進(jìn)項(xiàng)稅額多,增值稅怎么計(jì)提與繳納?
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶(hù)開(kāi)票時(shí)本應(yīng)開(kāi)具百分之一的全部開(kāi)成免稅了,月不超10萬(wàn),稅務(wù)局監(jiān)控到了我們應(yīng)該如何解決,如果不走紅沖的話(huà)
開(kāi)出去18465含稅13%發(fā)票,開(kāi)回來(lái)14871.426含稅13%進(jìn)票回來(lái)。問(wèn):增值稅稅負(fù)是多少。
老師記長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里的行政罰款滯納金,年報(bào)所得稅不用分開(kāi)填列嗎,咋樣填表了。
老師換新電腦個(gè)稅數(shù)據(jù)沒(méi)有帶出來(lái)怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)申報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)(匯算清繳)小規(guī)模和一般納稅人都是一樣的方法申報(bào)的嗎?我會(huì)申報(bào)小規(guī)模的,一般納稅人沒(méi)有特別要注意或者有不同的吧?
老師,哪些普票可以在勾選平臺(tái)勾選抵扣?
要登錄電子稅務(wù)局下載APP是江蘇稅務(wù)嗎
老師掛幾個(gè)公司的應(yīng)付賬款可以做在一張憑證,還是一個(gè)公司一張憑證?
這里是3月份的抵扣,這樣是確認(rèn)抵扣了嗎?
統(tǒng)計(jì)結(jié)果下面你看一下里面有數(shù)據(jù)吧。
是這里嗎?
是的,你下載這一個(gè),保存好了這一個(gè)就可以了。
可是我4月申報(bào)增值稅時(shí)確沒(méi)有抵扣掉這筆款
去修改之前的增值稅申報(bào)表。
修改時(shí)數(shù)據(jù)要怎么填寫(xiě)?已經(jīng)繳費(fèi)了,還能修改嗎
可以更正申報(bào)電子稅務(wù)局 我要查詢(xún)稅費(fèi)申報(bào)及繳納,里面有更正申報(bào),把這個(gè)金額填寫(xiě)到35欄里面去。
是在這張表里的35欄?
附表二里面的35欄呀。但是五欄填寫(xiě)了之后,它主表第一行和第二行自動(dòng)取數(shù)。
35欄填寫(xiě)之后,附表二里面的第一行和第二行自動(dòng)取數(shù),然后他就能做當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)了。
是在這里的35欄,即征即退實(shí)際退稅額嗎?
你一直給我截圖過(guò)來(lái)的是主表,我說(shuō)的是附表二
附表二是這一個(gè)里面的 35欄,你看一下。
可是附表二的35欄中已經(jīng)有這個(gè)數(shù)了
那不就是你已經(jīng)抵扣了,你去看一下你的進(jìn)項(xiàng)里面主表是不是已經(jīng)抵扣了,已經(jīng)取得了進(jìn)項(xiàng)。