你好 ;? ?那你認(rèn)證了 做進(jìn)項(xiàng)稅去 ;? ?已經(jīng)認(rèn)證做進(jìn)項(xiàng)稅的?
因本月沒有銷項(xiàng),火車票可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額本月不用抵扣。做賬的時(shí)候把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,還是正常做增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,申報(bào)的時(shí)候在報(bào)表中填列留抵
老師 請(qǐng)問我們這個(gè)月認(rèn)證了一筆進(jìn)項(xiàng)稅 但是不申報(bào)抵扣 用來留底扣稅 在增值稅本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)填申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)還是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅呢 我選的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 但是一申報(bào)后會(huì)產(chǎn)生繳納稅金 不知道怎么回事
老師好,我當(dāng)月有筆進(jìn)項(xiàng)沒做認(rèn)證,我放在了應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里,但是當(dāng)月資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)和增值稅申報(bào)表中的本月留抵金額不一樣,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)正好多待抵扣這個(gè)數(shù),是怎么回事啊
老師,您好,我在本期認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)共計(jì)5份,但是抵扣了銷項(xiàng)后,還多了33.5元。這個(gè)金額在填報(bào)申報(bào)時(shí)需要在(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,(一)下面的“本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣26欄次”填列出來嗎??
老師我公司收到兩張專票,暫時(shí)不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,但是發(fā)票先入賬,我是用待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額還是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額?。课铱戳撕芏嗵釂?,說待認(rèn)證是沒有認(rèn)證的,待抵扣是沒有抵扣的,沒認(rèn)證那不就不能抵扣啊,認(rèn)證了那么申報(bào)表自動(dòng)就計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額了啊,也不存在認(rèn)證了沒抵扣這一說法,我的理解是只有待抵扣這個(gè)科目,就是我暫時(shí)不在網(wǎng)上認(rèn)證這種發(fā)票,先入賬做待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,次月抵扣的話再把待抵扣轉(zhuǎn)出做進(jìn)項(xiàng)稅額,不知道我的理解是不是正確
老師您好,請(qǐng)問一下我們減資減掉一個(gè)股東,股東是認(rèn)繳,現(xiàn)在所有者權(quán)益是正數(shù),要把他的百分之二十分給他,是什么時(shí)候分什么時(shí)候代繳個(gè)稅嗎?公司和個(gè)人都還需要交印花稅嗎?
你好老師,民辦非企業(yè),發(fā)現(xiàn)23年的工資計(jì)提多了,現(xiàn)在要沖回,請(qǐng)問要怎么處理呢?
老師您好,我們公司跟抖音簽了合同,收入給抖音開的直播費(fèi),想問下充值打賞這塊問題,運(yùn)營(yíng)給抖音沖錢購(gòu)買抖音幣,抖音給我們公司開票,主播打賞的錢從公司直接轉(zhuǎn)給主播,主播不開票可以嗎
老師您好 車間設(shè)備計(jì)提折舊是計(jì)什么費(fèi)用?謝謝
老師,老板剛成立一家專門運(yùn)輸混泥土水泥的運(yùn)輸公司,購(gòu)入了10輛二手運(yùn)輸車取得的二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,然后購(gòu)買了車輛保險(xiǎn)還有司機(jī)的責(zé)任險(xiǎn),取得的專票。還有購(gòu)入了好多的畜電池輪胎,像這些專票都可以抵扣增值稅嗎?然后像保險(xiǎn)和柴油都分類計(jì)入營(yíng)業(yè)成本嗎?輪胎電池呢?直接計(jì)入營(yíng)業(yè)成本還是計(jì)入庫(kù)存?還有取得一些維修費(fèi)的普票,是計(jì)入營(yíng)業(yè)成本還是計(jì)入費(fèi)用?
你好老師,民辦非企業(yè),發(fā)現(xiàn)23年的工資計(jì)提多了,現(xiàn)在要沖回,請(qǐng)問要怎么處理呢?
你好,請(qǐng)問因?yàn)閾Q系統(tǒng),還是23年的資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金與原來的數(shù)據(jù)不一致了請(qǐng)問要怎么調(diào)整呢
老師,個(gè)人所得稅的勞稿特是先減800/20%后再按預(yù)扣稅率算嗎
老師 這個(gè)題為啥還要除10000
你好,個(gè)人獨(dú)資公司,可以不開公賬,收入都入私人賬戶嗎
哦哦 沒認(rèn)證的話才填待抵扣是吧?
我們實(shí)際沒有抵扣 因?yàn)檫€沒產(chǎn)生銷項(xiàng)
為什么我填在進(jìn)項(xiàng)里面也還是產(chǎn)生繳稅金額呢
你好 ; 沒認(rèn)證做應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 。 不是做待抵扣? ?
那增值稅不用申報(bào)嗎?
我已經(jīng)認(rèn)證了的 但是沒有肖像
?你好 ; 你認(rèn)證了要做? ?申報(bào)。 系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)在進(jìn)項(xiàng)稅本期認(rèn)證相符欄次去報(bào)的 ; 報(bào)了 沒有銷項(xiàng)稅就留抵的??
我是想要留底 但是申報(bào)后 顯示要繳納稅款?
你好 ;? ? ?你是不是留抵不夠 或者是銷項(xiàng)稅大于了進(jìn)項(xiàng)稅和留抵進(jìn)項(xiàng)稅了。? 去看看分別是多少金額??
我們目前沒有銷項(xiàng)
你好 ;? 沒有的話都是留抵哈。 不會(huì)產(chǎn)生稅費(fèi)。? ?你是不是報(bào)錯(cuò)了? ?
增值稅表二怎么申報(bào)?
你好 ;? 表2里面? ?你認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅的話? ?會(huì)自動(dòng)讀入的? ?
數(shù)據(jù)是進(jìn)項(xiàng)稅抵扣欄還是待抵扣欄呢?為什么兩種方式申報(bào)都會(huì)產(chǎn)生納稅金額,
?你好 ;? ? 你已經(jīng)認(rèn)證了 寫? 進(jìn)項(xiàng)稅欄次去 ;? ??
寫進(jìn)去為什么會(huì)產(chǎn)生納稅金額呢?我們沒有銷項(xiàng)呀?我是認(rèn)證用來留底的
你好 ;? 你有進(jìn)項(xiàng)稅? 不會(huì)產(chǎn)生銷項(xiàng)稅的;? ?你自己去核對(duì)下? ? 你銷項(xiàng)稅是否有金額。? 還有就是上期你是否有欠繳稅費(fèi)? ?