您好 請問上個(gè)月分錄怎么寫的
老師你好,我上個(gè)月把待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額做到了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里了,這個(gè)月是沖紅整個(gè)分錄還是借待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,借待抵扣負(fù)數(shù)?
老師好,我的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額金額1000,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是100,這個(gè)月開票200,這個(gè)月勾選認(rèn)證并抵扣的進(jìn)項(xiàng)金額是300,請問分錄該怎么做呢?
這個(gè)月沒有收入,員工報(bào)銷的火車票,計(jì)算了進(jìn)項(xiàng)稅,怎么寫分錄? 借:差旅費(fèi), 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅? 貸:銀行存款 放到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額還是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?
老師,請問假如這個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)回來,但是還沒有抵扣,是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)待抵扣進(jìn)項(xiàng),借 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,貸 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額,抵扣了,做認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,借 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,是這樣的嗎
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價(jià)值,會計(jì)沒有入賬,2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價(jià)值,但壽命不清楚,問本公司是否對土地作分?jǐn)?,以及從什么時(shí)候分?jǐn)偅?/p>
老師,2023年收到的政府補(bǔ)貼入賬到營業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報(bào)表把這筆計(jì)入營業(yè)外收入,稅務(wù)局說看不來我們政府補(bǔ)助的 金額 計(jì)入了收入項(xiàng) 我們報(bào) 申報(bào)表時(shí) 明細(xì)項(xiàng)未填寫 只在營業(yè)外收入 填寫了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們怎么改
一般納稅人砂石簡易征稅,超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過500萬銷售額,一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎?我們是自己買的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請問每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
老師 請問個(gè)人名義開的普票能入賬做費(fèi)用嗎 怎么做賬
借管理費(fèi)用 待抵扣 貸銀行
借:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣稅額 借方紅字 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)行稅額? 借方藍(lán)字
老師,就是這兩種方法都可以是嗎,只是第二種簡單一些?
用我寫的這個(gè)方法
老師,我的意思是除了你說的這個(gè)方法,那全部沖紅再重新做分錄這種方法可不可以?
沒有必要全部紅沖的啊 全部紅沖后 還要寫藍(lán)字分錄
好的,我懂了老師 謝謝你!
老師,那我科目入錯(cuò)了,比如該進(jìn)管理費(fèi)用的,我做到工程施工了,那我是不是也可以科目對沖一下就可以了,也不用全部沖紅再重新做分錄!
是的 這樣理解正確的
老師,那種必須沖紅再重新做分錄的呢?
比如暫估了 沒有收到發(fā)票