你好,滯納金計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,需要納稅調(diào)增,不可以放在長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里
老師,我公司注冊(cè)了兩年,都沒(méi)有業(yè)務(wù),每月老板轉(zhuǎn)錢(qián)進(jìn)來(lái)付員工工資和水電房租。我把這些都計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用那里了,報(bào)企業(yè)所得稅稅時(shí),資產(chǎn)總額按長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的金額填,收入,成本,利潤(rùn)都填0,資產(chǎn)負(fù)債表分別填了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用和其他應(yīng)付款,利潤(rùn)表全部0,這樣是不是不行?利潤(rùn)表怎么反映攤銷(xiāo)支出?
二月份支付了今年一整年的房租,金額529000,對(duì)方發(fā)票年底才會(huì)開(kāi)過(guò)來(lái)。 所以我入賬的時(shí)候, 借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 然后攤銷(xiāo)一、二月的租金, 借:管理費(fèi)用-租金 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-租金 等后期發(fā)票到了,再?zèng)_預(yù)付 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-租金 貸:預(yù)付賬款 麻煩問(wèn)一下老師這樣操作寫(xiě)分錄可以么? 這樣操作后,發(fā)票沒(méi)到的話(huà),長(zhǎng)期待攤費(fèi)用就是在貸方,填寫(xiě)資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候改如何填寫(xiě)
你好老師,我們企業(yè)21年成立是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,籌建期的費(fèi)用38萬(wàn)我記在管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)了,報(bào)年報(bào)時(shí)內(nèi)進(jìn)行納稅調(diào)增,直接就是利潤(rùn)總額是-38萬(wàn),22年我記在長(zhǎng)期待攤費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)了,年報(bào)時(shí)我填在長(zhǎng)期待攤費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi)了,這樣可以不
老師,請(qǐng)問(wèn),所得稅匯算清繳,2023年的開(kāi)辦費(fèi)已經(jīng)攤銷(xiāo)完了,12月份資產(chǎn)負(fù)債表長(zhǎng)期待攤費(fèi)用哪里是不是就是沒(méi)有數(shù)據(jù)的了啊,意味著A105080這個(gè)表的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用也就不用填了啊
老師,請(qǐng)問(wèn),所得稅匯算清繳,2023年的開(kāi)辦費(fèi)已經(jīng)攤銷(xiāo)完了,12月份資產(chǎn)負(fù)債表長(zhǎng)期待攤費(fèi)用哪里是不是就是沒(méi)有數(shù)據(jù)的了啊,意味著A105080這個(gè)表的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用也就不用填了啊
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則中對(duì)方委托我方單位做一項(xiàng)技術(shù),錢(qián)已經(jīng)打過(guò)來(lái),并且我方已經(jīng)開(kāi)具發(fā)票,該怎么做賬,過(guò)了幾個(gè)月后項(xiàng)目驗(yàn)收了,如何做賬?小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則該如何賬務(wù)處理?可以直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嘛?項(xiàng)目驗(yàn)收不需要賬務(wù)處理嗎?
老師我上個(gè)暫估了6萬(wàn)電費(fèi),這月來(lái)票直接沖就可以了吧
小規(guī)模小微企業(yè),季度都不超30萬(wàn)的,也不用交增值稅,2024年第三季度申報(bào)20000元了,20000元里面有些是無(wú)票收入,,其中多申報(bào)5000了,這個(gè)5000也開(kāi)普通發(fā)票了,看明白嗎?現(xiàn)在2025年7月發(fā)現(xiàn)多申報(bào)5000元了,這個(gè)怎么處理?
二季度工資申報(bào)總額33000,工會(huì)經(jīng)費(fèi)就交660。但是當(dāng)季度開(kāi)票收入才17萬(wàn)多。工會(huì)經(jīng)費(fèi)就這么交嗎
老師好,二季度工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)稅依據(jù)那填的是個(gè)稅當(dāng)季度三個(gè)月的申報(bào)工資總額還是實(shí)發(fā)工資總額
老師請(qǐng)問(wèn)下水電費(fèi)沒(méi)有發(fā)票可以入賬嗎,
請(qǐng)老師幫忙看一下紅色方框里的內(nèi)容填的對(duì)不對(duì)
中級(jí)財(cái)管,應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率和應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)期是一回事嘛分不清了
減資變成股權(quán)轉(zhuǎn)讓了,流程中會(huì)考慮結(jié)清員工工資嗎?
第二季度所得稅季報(bào)里面的季末從業(yè)人員是6月所屬期的社保人數(shù)嗎,
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
那老師滯納金我記長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里了,現(xiàn)在調(diào)賬出來(lái),借記利潤(rùn)分配 _未分配利潤(rùn)貸長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎。那老師不是說(shuō)籌建期不能發(fā)生虧損嗎,
可以的,滯納金是特殊情況