你好。具體是什么違約金?

老師,因?qū)Ψ浇?jīng)濟(jì)合同違約補(bǔ)償給企業(yè)的利息需要開票給違約方嗎?
老師,請問,經(jīng)濟(jì)合同的違約金,是價外費(fèi)用嗎?為什么這個講義上寫的“發(fā)生非價外費(fèi)用的違約金,賠償費(fèi)?”還有就是編號15這段話,表述的意思是,銷售方違約了,向購買方所支付的違約金,購買方只需要向銷售方開具收據(jù),只要合同里有約定違約金賠償條款的,銷售方可以憑購買方開具的收據(jù)作為稅前扣除的依據(jù)嗎?是這個意思嗎?
老師,收到對方的合同違約賠償金還要開專票給他?這個可以嗎?
收到甲方的合同貨款以及違約金~ 貨款已給對方提供發(fā)票,違約金提供的收據(jù) 現(xiàn)在對方要求違約金部分也開發(fā)票~合理么,需要給他們開發(fā)票么?
收到對方合同違約金,對方要求開具銷售發(fā)票,可以開么 還是說 只能開違約金發(fā)票
個人獨(dú)資點(diǎn)填報(bào)經(jīng)營所得時,彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動填還是自動出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當(dāng)月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應(yīng)收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺開具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報(bào)增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問題2申報(bào)這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計(jì)分錄,繳納增值稅的會計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師,個體工商戶申報(bào)經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)啊?而且三季度沒有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒把那個消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示


對方合同交付不了
你好,不用開發(fā)票的。開個收據(jù)就行。
對方要開
我查了百度說合同履行過程中的違約金是可以開票的,屬于價外費(fèi)用
你好。是提供服務(wù)的這一方違約還是違約的價外費(fèi)用?你們不是屬于對方嗎?
他們違約付我方錢,要我們開票
你是屬于違約方,你是付款方嗎?你要是收款方,你就是不開發(fā)票。是提供業(yè)務(wù)的那一方,因?yàn)檫`約,然后收到的違約金才開發(fā)票,你對應(yīng)一下,你是不是我后面說這個情況?
銷售方收取的 要開價外費(fèi)用
開什么名稱呢?違約金嗎?可不可以開服務(wù)費(fèi)
就開和您這筆業(yè)務(wù)一模一樣,名稱的發(fā)票。