你好,本月收入按?開(kāi)票和未開(kāi)票收入一起申報(bào)。
老師們好,若上月申報(bào)了增值稅未開(kāi)票收入(客人不需要開(kāi)票),本月客人又想開(kāi)票了來(lái)開(kāi)票了,本月申報(bào)時(shí)該如何沖減上月未開(kāi)票收入?會(huì)不會(huì)涉及稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?謝謝!
老師們好,我公司是一般納稅人,上月因有10萬(wàn)的未開(kāi)票收入,在增值稅申報(bào)表中未開(kāi)具發(fā)票收入那填了10萬(wàn)的收入,然后本月開(kāi)具了這個(gè)10萬(wàn)的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)如何申報(bào)報(bào)表?謝謝
老師好,請(qǐng)問(wèn)如果這個(gè)月收入未開(kāi)票,申報(bào)做無(wú)票收入,下個(gè)月開(kāi)票這種怎么處理,請(qǐng)老師細(xì)說(shuō)謝謝
老師好,純電商企業(yè),本月銷售額中含開(kāi)票和未開(kāi)票收入,未開(kāi)票收入在以后月份可能會(huì)開(kāi)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)本月收入怎么申報(bào),謝謝老師
老師上季度申報(bào)了未開(kāi)票收入,10月補(bǔ)開(kāi)上季度未開(kāi)票收入,請(qǐng)問(wèn)一下,針對(duì)10月補(bǔ)開(kāi)銷售發(fā)票,怎么結(jié)算成本
個(gè)人獨(dú)資點(diǎn)填報(bào)經(jīng)營(yíng)所得時(shí),彌補(bǔ)以前年度虧損哪里需要手動(dòng)填還是自動(dòng)出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請(qǐng)問(wèn)退貨的是需要跟正常采購(gòu)的發(fā)票分開(kāi)來(lái)開(kāi)具嗎?現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題就是我們退貨的單價(jià)比當(dāng)月采購(gòu)的平均價(jià)要低。請(qǐng)問(wèn)這種退貨的要怎么開(kāi)具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對(duì)吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會(huì)做成貸方其應(yīng)收,請(qǐng)老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過(guò)第三方平臺(tái)充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺(tái)開(kāi)具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計(jì)入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過(guò)二手交易市場(chǎng)賣掉了公司的車,這個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報(bào),但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒(méi)有顯示買(mǎi)賣的金額,我公司也沒(méi)有開(kāi)過(guò)發(fā)票。問(wèn)題1是否需要申報(bào),申報(bào)是不是要和已開(kāi)具的發(fā)票一起合并申報(bào)。問(wèn)題2申報(bào)這個(gè)季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營(yíng)業(yè)收入是否要保持一致。問(wèn)題3賣車的會(huì)計(jì)分錄,繳納增值稅的會(huì)計(jì)分錄,怎么做
老師公司之間的往來(lái)款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬(wàn),和政府簽了重組協(xié)議開(kāi)票65萬(wàn),這個(gè)要怎么出分錄?
老師,個(gè)體工商戶申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,上季度是核定征收,本季度申報(bào)改成查賬征收了,這種情況怎么申報(bào)???而且三季度沒(méi)有銷售額!
請(qǐng)問(wèn)第39題答案里面為什么沒(méi)把消費(fèi)在計(jì)算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒(méi)把那個(gè)消費(fèi)稅跟增值稅加在一起來(lái)算了?
老師,我們是免增值稅企業(yè),申報(bào)企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)外收入需要把增值稅免稅部分計(jì)入嗎?系統(tǒng)提示
那下個(gè)月未開(kāi)票收入里有開(kāi)發(fā)票的,分錄怎么做
你好,下個(gè)月未開(kāi)票收入里有開(kāi)發(fā)票的,把未開(kāi)票收入紅沖,然后根據(jù)開(kāi)具發(fā)票做收入分錄