您好,現(xiàn)在這部分沒(méi)有成本是把
小規(guī)模,上季度申報(bào)未票收入,本月開(kāi)票怎么申報(bào)? 9月份開(kāi)了132000已經(jīng)申報(bào)。第四季度開(kāi)了262257.4,系統(tǒng)自動(dòng)獲取數(shù)據(jù),把上個(gè)月的未票收入也獲取了,一共39萬(wàn),我怎么申報(bào)
小規(guī)模上季度申報(bào)了未開(kāi)票收入,這個(gè)季度補(bǔ)開(kāi)了發(fā)票,要怎么申報(bào)?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)下小規(guī)模納稅人上季度取得收入10萬(wàn)申報(bào)了免稅銷(xiāo)售額,賬上做了未開(kāi)票收入,這個(gè)季度要補(bǔ)開(kāi)普票應(yīng)該怎么寫(xiě)分錄怎么申報(bào)增值稅
請(qǐng)教老師,小規(guī)模納稅人,上季度有10萬(wàn)的未開(kāi)票收入,已經(jīng)正常申報(bào)了,這個(gè)季度補(bǔ)開(kāi)了這10萬(wàn)的發(fā)票,那么申報(bào)這個(gè)季度的增值稅時(shí),開(kāi)票額比實(shí)際收入額多了10萬(wàn),這個(gè)對(duì)申報(bào)有影響嗎?會(huì)比對(duì)不通過(guò)嗎?如果不通過(guò)該如何處理?
老師,小規(guī)模納稅人,未開(kāi)票收入這個(gè)季度申報(bào)了,填寫(xiě)的小規(guī)模納稅申報(bào)表的第10行,下個(gè)月針對(duì)這部分銷(xiāo)售收入又開(kāi)票了,開(kāi)的專(zhuān)票,那下個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候在第2行填寫(xiě),但是上個(gè)季度已經(jīng)申報(bào)了這部分稅,怎么能將上個(gè)季度的扣減呢?能在第10行填寫(xiě)負(fù)數(shù)沖掉上個(gè)季度的這部分稅額嗎?
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑐鶛?quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
上月未開(kāi)票收入就把成本結(jié)轉(zhuǎn)了,10月補(bǔ)開(kāi)票收入,成本需要沖減不
對(duì),這個(gè)是需要沖減的