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老師上季度申報(bào)了未開(kāi)票收入,10月補(bǔ)開(kāi)上季度未開(kāi)票收入,請(qǐng)問(wèn)一下,針對(duì)10月補(bǔ)開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票,怎么結(jié)算成本

2023-11-05 15:38
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-11-05 15:39

您好,現(xiàn)在這部分沒(méi)有成本是把

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快賬用戶5167 追問(wèn) 2023-11-05 15:47

上月未開(kāi)票收入就把成本結(jié)轉(zhuǎn)了,10月補(bǔ)開(kāi)票收入,成本需要沖減不

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齊紅老師 解答 2023-11-05 15:49

對(duì),這個(gè)是需要沖減的

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您好,現(xiàn)在這部分沒(méi)有成本是把
2023-11-05
你好 先做無(wú)票收入的紅沖,然后根據(jù)開(kāi)具發(fā)票情況做收入分錄。 申報(bào)增值稅:做無(wú)票收入的負(fù)數(shù)填寫(xiě),根據(jù)開(kāi)具發(fā)票做收入的正數(shù)填寫(xiě)
2023-01-06
如果開(kāi)的是普通發(fā)票,無(wú)票收入負(fù)數(shù)加開(kāi)發(fā)票的收入合計(jì)申報(bào)。
2022-10-17
如果只開(kāi)了上季度的未開(kāi)票收入,那本期收入就填0就可以了,校驗(yàn)不通過(guò)去找專(zhuān)管員審核
2020-12-29
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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